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關(guān)于內(nèi)部工作流程匯總3-資料下載頁

2025-06-17 13:08本頁面
  

【正文】 行隔離標(biāo)示后再處理。2)自檢不良時(shí)生產(chǎn)主管應(yīng)及時(shí)安排作業(yè)人員進(jìn)行返工/返修。3)對(duì)于巡檢或抽檢嚴(yán)重不合格品,依《統(tǒng)計(jì)與改進(jìn)預(yù)防管理程序》處理.4)返工品須經(jīng)品管重新檢驗(yàn)合格后進(jìn)行轉(zhuǎn)序/入庫。5) 1)實(shí)施 6)無法返工/修的不合格品,應(yīng)定時(shí)依《倉儲(chǔ)管理程序》辦理報(bào)廢手續(xù)。1)FQC發(fā)現(xiàn)缺陷時(shí),應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí),必要時(shí)生產(chǎn)人員配合進(jìn)行隔離。2)對(duì)可降級(jí)的產(chǎn)品由品管依照相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定(必要時(shí)報(bào)廠長或總經(jīng)理確認(rèn))。2) 須返工/修的產(chǎn)品,通知相關(guān)生產(chǎn)部進(jìn)行返工/返修,經(jīng)品管重檢合格后方可入庫。3) 對(duì)已交付的產(chǎn)品的處理依據(jù)《客戶溝通與滿意度管理程序》進(jìn)行。5)對(duì)于嚴(yán)重不合格產(chǎn)品須依照《統(tǒng)計(jì)與改進(jìn)預(yù)防管理程序》進(jìn)行處理。6) 成品特采須在獲得客戶認(rèn)可后執(zhí)行。7)對(duì)于無法返工/返修不合格品,依《倉儲(chǔ)管理程序》定期辦理報(bào)廢手續(xù)。,形成書面報(bào)告以便管理評(píng)審會(huì)議研討。6.相關(guān)附件 7.參考文件 檢試驗(yàn)管理程序 客戶溝通和滿意度管理程序 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及改進(jìn)預(yù)防管理程序文件編號(hào):QP84版次:生效日期:04 04 01頁次:1/2不良原因分析糾正措施擬定審核糾正計(jì)劃實(shí)施效果確認(rèn)預(yù)防措施資料處理標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量異常1.目的:為能重大的品質(zhì)異常狀況進(jìn)行調(diào)查分析,糾正評(píng)估后,修訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),以防止再發(fā)生。2.適用范圍:適用于本公司的制程及成品異常狀況等。3.定義。4.管制流程圖:
5.流程說明:、調(diào)查。 制程檢驗(yàn)連續(xù)出現(xiàn)輕微三次/嚴(yán)重的兩次同樣不合格,品管須填寫“品質(zhì)異常反饋單”, 交生產(chǎn)部刻進(jìn)行分析并提出防止對(duì)策和按時(shí)實(shí)施,由品管即時(shí)進(jìn)行改進(jìn)效果的確認(rèn)。,品管須填寫“品質(zhì)異常反饋單”, 交生產(chǎn)刻進(jìn)行分析并提出防止對(duì)策和按時(shí)實(shí)施,由品管即時(shí)進(jìn)行改進(jìn)效果的確認(rèn)。 必要時(shí)(特別重大異常)由廠長依據(jù)相關(guān)情況,提請(qǐng)總經(jīng)理及相關(guān)部門主管召開檢討分析會(huì)議,一同探討異常原因及改進(jìn)防止對(duì)策并形成會(huì)議決議并經(jīng)總經(jīng)制定:審核:批準(zhǔn):編號(hào):QP84 頁次:2/2理確認(rèn)后實(shí)施。由總經(jīng)理指定的相關(guān)人員進(jìn)行即時(shí)的追蹤確認(rèn)。,開出“品質(zhì)異常反饋單”自行進(jìn)行原因分析對(duì)策及改進(jìn)狀況的確認(rèn)。(含成本的降低),各部門應(yīng)依據(jù)需求利用曲線圖和或柏拉圖和或圓餅分割圖和或魚刺圖等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析對(duì)比并提出進(jìn)一步的工作改進(jìn)計(jì)劃。:、過程和成品檢驗(yàn)及內(nèi)部質(zhì)量審核所得資料,對(duì)可能發(fā)生的質(zhì)量異常,潛在原因盡早發(fā)現(xiàn)并加以消除。,預(yù)防措施的提出應(yīng)以“預(yù)防措施報(bào)告”進(jìn)行,預(yù)防措施的提出應(yīng)與相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。:工藝管理方法改進(jìn)和或培訓(xùn)、維護(hù)及添置相關(guān)的資源等,應(yīng)作于管理評(píng)審的資料。:因糾正措施而變更的有關(guān)工藝圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、《QC工程圖》等均需由責(zé)任部門按《文件與記錄管理程序》的規(guī)定,提出修訂相關(guān)文件以防止類似問題再次發(fā)生。,以保證公司管理的持續(xù)改進(jìn)。,各部門合理化建議或意見的提出情況應(yīng)與各部門主管的績效待遇掛鉤,以保證其可有效性。6.相關(guān)附件:6.1預(yù)防措施報(bào)告7.參考文件:
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