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某某股份有限公司信息化管理制度全套匯編-資料下載頁(yè)

2025-06-07 01:59本頁(yè)面
  

【正文】 崗位全部由相關(guān)會(huì)計(jì)崗位兼任。財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)由集團(tuán)數(shù)據(jù)系統(tǒng)和各賬套數(shù)據(jù)子系統(tǒng)組成,集團(tuán)數(shù)據(jù)系統(tǒng)和各賬套數(shù)據(jù)子系統(tǒng)均設(shè)置系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、數(shù)據(jù)審核員、檔案管理員等崗位。(一)系統(tǒng)管理員:主要負(fù)責(zé)核算系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立,組織協(xié)調(diào)系統(tǒng)的日常運(yùn)行操作,提出軟件修改的意見,發(fā)現(xiàn)和解決操作故障,及時(shí)糾正數(shù)據(jù)差錯(cuò);負(fù)責(zé)檢查和督促系統(tǒng)各類人員的工作,負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安全保密工作;負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)硬件設(shè)備的檢查及故障處理工作,確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行;負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)及程序的正確性和適應(yīng)性的維護(hù),發(fā)生不可處理的錯(cuò)誤,及時(shí)與供應(yīng)單位技術(shù)人員取得聯(lián)系,及時(shí)解決發(fā)生的錯(cuò)誤。 (二)系統(tǒng)操作員:負(fù)責(zé)所分管的財(cái)會(huì)工作,做好分管的原始憑證的匯集和記帳憑證編制及預(yù)處理工作;負(fù)責(zé)審查輸入憑證的預(yù)處理,整理輸入憑證、編制記帳憑證、進(jìn)行核算工作;負(fù)責(zé)系統(tǒng)的操作運(yùn)行,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)登錄、打印各種帳表數(shù)據(jù),嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,并負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)正確性的校核,發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告系統(tǒng)管理員。(三)數(shù)據(jù)審核員:負(fù)責(zé)對(duì)輸入憑證數(shù)據(jù)的完整性和正確性的進(jìn)行審核,保證輸出帳表數(shù)據(jù)的完整性和正確性。(四)檔案管理員:負(fù)責(zé)存檔數(shù)據(jù)軟盤、程序軟盤、帳表、憑證和各種資料的保管工作,做好軟件、數(shù)據(jù)及資料的安全保密工作,做好會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份工作。第八條 財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)崗位責(zé)任制 (一)系統(tǒng)管理員責(zé)任制,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行,做到合法、安全、可靠、可審計(jì)的要求;在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),應(yīng)及時(shí)到場(chǎng),并組織有關(guān)人員盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。、硬設(shè)備的運(yùn)行情況;負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行中軟、硬件故障的消除工作;負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作;按規(guī)定的程序?qū)嵤┸浖耐暾?、適應(yīng)性和正確性的維護(hù)。,確保各類輸入數(shù)據(jù)符合系統(tǒng)的要求。、憑證數(shù)據(jù)的正確性和及時(shí)性檢查工作。(包括硬件設(shè)備、軟件、數(shù)據(jù)及文檔資料等)的調(diào)用、修改和更新的審批手續(xù)。、正確性、及時(shí)性檢查工作。,并提出更新軟件或修改軟件的需求報(bào)告。,并提出任免意見。,并制定崗位責(zé)任與經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度。(二)系統(tǒng)操作員責(zé)任制、數(shù)據(jù)備份和輸出帳表的打印工作;嚴(yán)格按照輸入憑證做好數(shù)據(jù)輸入操作,輸入完畢進(jìn)行自檢核對(duì)工作,核對(duì)無(wú)誤后交審核員復(fù)核;在輸入操作中,如發(fā)現(xiàn)輸入憑證有疑問或錯(cuò)誤時(shí),應(yīng)及時(shí)向系統(tǒng)管理員或?qū)B殨?huì)計(jì)員反映,不得擅自作廢或修改;發(fā)現(xiàn)輸入數(shù)據(jù)與憑證不符時(shí),應(yīng)按憑證數(shù)據(jù)予以修正。,做到當(dāng)天登錄;登錄后即打印出當(dāng)天的帳表,做到當(dāng)日帳當(dāng)日清;日記帳輸入應(yīng)做好日清,在月末應(yīng)將核對(duì)無(wú)誤的明細(xì)帳和科目匯總表打印輸出。、總分類帳、會(huì)計(jì)報(bào)表和自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證。,應(yīng)及時(shí)做好各類備份數(shù)據(jù)和存檔數(shù)據(jù)。,各自的操作口令不得隨意泄露,備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保管。,應(yīng)及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告,并做好故障記錄和上機(jī)記錄等事項(xiàng)。(三)數(shù)據(jù)審核員責(zé)任制,包括各類代碼的合法性、摘要的規(guī)范性和數(shù)據(jù)的正確性。、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證,退還各有關(guān)人員更正、補(bǔ)齊后,再行審核。(四)檔案管理員責(zé)任制、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的備份和存檔保管工作。、資料、憑證的安全保密工作,不得擅自出借。,向各類有關(guān)人員催交備份數(shù)據(jù)及存檔數(shù)據(jù)。第九條 各單位可根據(jù)實(shí)際情況,在不違反內(nèi)部牽制制度的前提下,采取兼職的形式交叉設(shè)置財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)工作崗位。第十條 各單位必須按崗位責(zé)任制的要求,確保財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)崗位職責(zé)到人。財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)崗位職責(zé)調(diào)整,由集團(tuán)系統(tǒng)管理員組織交接,并相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置。第三章 操作管理第十一條 行使崗位職責(zé)的財(cái)務(wù)人員以及經(jīng)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)的查詢?nèi)藛T應(yīng)在規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)操作會(huì)計(jì)軟件,嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)人員操作會(huì)計(jì)軟件。第十二條 操作人員登錄財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)的密碼,由操作人員自己擬定,密碼長(zhǎng)度不得少于6位。密碼每季度更換一次,更換后的密碼由本人通過辦公平臺(tái)以加密文檔的形式報(bào)公司系統(tǒng)管理員備案。操作人員對(duì)自己的密碼必須嚴(yán)格保密,泄漏密碼產(chǎn)生嚴(yán)重后果的應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)登錄密碼先由集團(tuán)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)定初始密碼,并通知相關(guān)操作人員,再由財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)操作人員在客戶端自行更改。財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的集團(tuán)用戶由公司系統(tǒng)管理員及總會(huì)計(jì)師指定人員管理與使用,其他人員未經(jīng)授權(quán)不得擅自使用。第十三條 日常操作程序(一)賬套系統(tǒng)管理員每天到崗后,首先檢查計(jì)算機(jī)硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)是否正常運(yùn)行,為其他工作做好準(zhǔn)備;(二)賬套系統(tǒng)操作員根據(jù)原始憑證運(yùn)用正確的會(huì)計(jì)科目手工填制記賬憑證并錄入系統(tǒng),或者直接機(jī)制記賬憑證,并在記賬憑證簽章確認(rèn)。(三)系統(tǒng)審核人員審核記賬憑證及所附原始憑證,審核無(wú)誤后簽章確認(rèn)。然后對(duì)記賬憑證與機(jī)內(nèi)記賬憑證進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無(wú)誤后,對(duì)機(jī)內(nèi)記賬憑證執(zhí)行“審核”操作。嚴(yán)禁未經(jīng)核對(duì)執(zhí)行“審核”操作。審核人員應(yīng)對(duì)自己審核過的原始憑證、記賬憑證負(fù)責(zé),如出現(xiàn)問題按相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。(四)由賬套系統(tǒng)操作員登記機(jī)內(nèi)賬簿。(五)在操作人員離開操作計(jì)算機(jī)的工作現(xiàn)場(chǎng)時(shí),應(yīng)立即退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),否則應(yīng)承擔(dān)被人利用本人登錄名進(jìn)行操作的全部責(zé)任。(六)由賬套系統(tǒng)管理員保存必要的上機(jī)操作記錄(運(yùn)行日志),記錄操作人、操作時(shí)間、操作內(nèi)容,故障發(fā)生及處理情況等內(nèi)容。第四章 軟硬件和數(shù)據(jù)庫(kù)管理第十四條 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)軟件的維護(hù)(一)對(duì)財(cái)務(wù)軟件日常操作維護(hù)工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題,系統(tǒng)維護(hù)員應(yīng)及時(shí)解決。如不能排除,應(yīng)立即報(bào)告集團(tuán)系統(tǒng)管理員并聯(lián)系財(cái)務(wù)軟件供應(yīng)商予以指導(dǎo)或現(xiàn)場(chǎng)處理。(二)對(duì)財(cái)務(wù)軟件的修改、版本升級(jí)等程序維護(hù)由財(cái)務(wù)軟件供應(yīng)商負(fù)責(zé),集團(tuán)系統(tǒng)管理員及系統(tǒng)維護(hù)員應(yīng)與軟件供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系,及時(shí)得到新版財(cái)務(wù)軟件。對(duì)正在使用的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行升級(jí),應(yīng)報(bào)經(jīng)總會(huì)計(jì)師和信息中心負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行,并記錄升級(jí)時(shí)間及模塊。(三)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用的系統(tǒng)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)連接方式及防火墻設(shè)置的更改,均需經(jīng)系統(tǒng)管理員和信息中心同意方可進(jìn)行。第十五條 未經(jīng)系統(tǒng)管理員同意,任何人不得直接打開數(shù)據(jù)庫(kù)文件,不得隨意增、刪或修改數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)、源程序和數(shù)據(jù)。如需修改,必須首先通知系統(tǒng)管理員,再由系統(tǒng)管理員報(bào)財(cái)務(wù)主管,再報(bào)信息中心主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可實(shí)施,并且由系統(tǒng)管理員要做好登記、備案工作;第十六條 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份(一)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份由集團(tuán)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé),包括至少每天進(jìn)行一次服務(wù)器備份或啟用自動(dòng)備份系統(tǒng),每月進(jìn)行一次正式硬盤備份。對(duì)重要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)更新或修改應(yīng)及時(shí)進(jìn)行備份,會(huì)計(jì)年度結(jié)束后及時(shí)進(jìn)行刻錄備份。(二)集團(tuán)系統(tǒng)管理員應(yīng)根據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的不同情況定期對(duì)備份存貯介質(zhì)進(jìn)行可用性檢查,發(fā)現(xiàn)缺損或備份數(shù)據(jù)丟失的,應(yīng)立即補(bǔ)充備份。第十七條 各核算單位應(yīng)健全必要的防治計(jì)算機(jī)病毒的措施,確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。各單位財(cái)務(wù)用計(jì)算機(jī)應(yīng)配備優(yōu)良的正版殺毒軟件,以預(yù)防、檢測(cè)、清除計(jì)算機(jī)病毒,并定期進(jìn)行病毒庫(kù)的升級(jí)及版本的更新。第五章 檔案管理第十八條 電算化會(huì)計(jì)檔案管理是公司重要的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,要嚴(yán)格按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》及相關(guān)要求,對(duì)電算化會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行管理。第十九條 電算化會(huì)計(jì)檔案管理的內(nèi)容和范圍電算化會(huì)計(jì)檔案包括存儲(chǔ)在磁盤、光盤等介質(zhì)上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印的書面等形式的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)是指記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表(包括報(bào)表格式和計(jì)算公式)等數(shù)據(jù),以及財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)行中編制的各種文檔以及其他會(huì)計(jì)資料。財(cái)務(wù)軟件說明書、軟件程序、用戶操作手冊(cè)、本單位電算化系統(tǒng)構(gòu)成說明和財(cái)務(wù)軟件工作日志等,視同會(huì)計(jì)檔案保管。第二十條 電算化會(huì)計(jì)檔案的日常管理(一)各單位使用計(jì)算機(jī)打印的書面形式的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表,由本單位檔案管理員負(fù)責(zé)保管。(二)會(huì)計(jì)電算化記賬憑證制單完成后應(yīng)立即打印輸出,打印的記賬憑證上應(yīng)有制單人員的簽名或蓋章、審核人員簽名或蓋章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名或蓋章。收付款記賬憑證還應(yīng)有出納人員簽名或蓋章。(三)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬可采用計(jì)算機(jī)打印的活頁(yè)賬頁(yè)裝訂成冊(cè),應(yīng)每天登記并打印,做到日清月結(jié)。對(duì)每天業(yè)務(wù)較少、不能滿頁(yè)打印的,也可按旬或月打印。一般賬簿按年打印,遇稅務(wù)、審計(jì)等管理部門檢查時(shí),應(yīng)按其要求,及時(shí)打印有關(guān)賬簿、報(bào)表等。(四)各類賬簿在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)必須完整打印,裝訂成冊(cè)存檔。發(fā)現(xiàn)已打印的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案有缺損時(shí),必須補(bǔ)充打印。(五)每月結(jié)束后10日內(nèi)、年度結(jié)束后30日內(nèi),財(cái)務(wù)人員應(yīng)將打印的記賬憑證分月、按憑證序號(hào)整齊裝訂成冊(cè),由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管、審核人員和裝訂人員簽名或蓋章,存檔妥善保管。(六)每季結(jié)束后15日內(nèi)、年度結(jié)束后45日內(nèi),財(cái)務(wù)人員應(yīng)將打印的會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)會(huì)計(jì)資料整齊裝訂成冊(cè),并加蓋單位公章由單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管簽名或蓋章并加蓋單位公章,存檔妥善保管。(七)存儲(chǔ)在磁盤、光盤等存儲(chǔ)介質(zhì)上的會(huì)計(jì)電子文檔由集團(tuán)系統(tǒng)維護(hù)員保管。(八)集團(tuán)系統(tǒng)管理員每月至少將工作日志備份一次,交會(huì)計(jì)檔案管理員保存。未做備份的工作日志不得刪除。(九)保存的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)為本單位積極提供利用,檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理,做到妥善保管、存放有序、查找方便。第二十一條 會(huì)計(jì)電算化檔案的保管要求(一)對(duì)紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案和存貯介質(zhì)保存的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)分類保存。(二)會(huì)計(jì)電算化檔案的保管時(shí)間計(jì)算機(jī)打印的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表的保管期限及電子會(huì)計(jì)檔案的保管期限與手工賬保管期限一致;財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)軟件的程序盤、使用說明、合同等全套軟件檔案應(yīng)妥善永久保存。(三)日常備份存貯介質(zhì)由集團(tuán)系統(tǒng)維護(hù)員妥善保管、統(tǒng)一編號(hào),應(yīng)裝在保護(hù)封套或包裝盒中,并置于保存柜中。年度以存貯介質(zhì)保存的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份盤交由紙質(zhì)檔案管理員統(tǒng)一歸檔保存。第二十二條 電算化會(huì)計(jì)檔案必須嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密規(guī)定,會(huì)計(jì)檔案不得隨意堆放,嚴(yán)防毀損、散失和泄密。各種會(huì)計(jì)資料(包括紙質(zhì)和用存貯介質(zhì)保存的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)),未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意,不得外借和帶出單位。經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意借閱會(huì)計(jì)資料,應(yīng)該履行相應(yīng)的借閱手續(xù)。存放在存貯介質(zhì)上的會(huì)計(jì)資料借閱歸還時(shí),還應(yīng)該認(rèn)真檢查其安全性和完整性,防止感染病毒和數(shù)據(jù)丟失。第二十三條 電算化會(huì)計(jì)檔案保管期滿后,按財(cái)政部《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的要求進(jìn)行銷毀。第六章 考 核第二十四條 考核組織公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)各二級(jí)單位和各子公司相關(guān)責(zé)任人履行職責(zé)情況以及工作質(zhì)量進(jìn)行考核,信息中心和人力資源部門配合。第二十五條 考核辦法由財(cái)務(wù)部會(huì)同信息中心、人力資源部門組成考核工作組每年進(jìn)行一次考核,按下述內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)制定考核評(píng)分表,逐項(xiàng)考核打分,其匯總后的分值將作為評(píng)判各二級(jí)單位和各子公司相關(guān)責(zé)任人履行職責(zé)情況以及工作質(zhì)量的主要依據(jù)。第二十六條 考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)(一)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)操作的規(guī)范性和熟練性:登陸密碼定期修改、各種數(shù)據(jù)的設(shè)置符合公司規(guī)定(如:編碼規(guī)范、往來(lái)單位使用全稱等)、憑證制作規(guī)范、審核職能應(yīng)用合理、期末結(jié)轉(zhuǎn)正確等;財(cái)務(wù)人員能熟練操作和應(yīng)用軟件的各個(gè)模塊、了解各模塊之間的內(nèi)部關(guān)系、能熟練查詢各種賬表等。(二)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性:憑證輸入準(zhǔn)確及時(shí)、費(fèi)用核算科學(xué)合理、輔助核算無(wú)漏項(xiàng)、無(wú)輸竄現(xiàn)象等。(三)財(cái)務(wù)帳表的真實(shí)性和規(guī)范性:賬目清晰、準(zhǔn)確,報(bào)表能按公司規(guī)定時(shí)間上報(bào)、各報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)完整、報(bào)表打印規(guī)范齊全。(四)財(cái)務(wù)檔案管理符合規(guī)定要求,能確保財(cái)務(wù)資料的安全、完整、保密等。第二十七條 考核結(jié)果考核結(jié)果于年底財(cái)務(wù)會(huì)議上進(jìn)行公布,考核得分在90分(含90分)以上的為優(yōu)秀,80分(含80分)至90分之間的為合格,80分以下的為不合格。第二十八條 獎(jiǎng)罰考核得分為優(yōu)良的單位給予通報(bào)表?yè)P(yáng),并對(duì)有關(guān)人員給予500至1000元的獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)考核得分為不合格的單位給予通報(bào)批評(píng),并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以罰款500元至1000元。第七章 附 則第二十九條 本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部組織實(shí)施并負(fù)責(zé)解釋。 第五部分 信息設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為推動(dòng)公司信息化管理,規(guī)范計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)的配置和管理,特制定本規(guī)定。第二條 信息(以下稱“IT”)設(shè)備泛指公司內(nèi)員工使用的計(jì)算機(jī)及其相關(guān)附屬設(shè)備(如打印機(jī)、掃描儀、存儲(chǔ)介質(zhì)等)。網(wǎng)絡(luò)泛指公司為員工提供的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)系統(tǒng)及其相關(guān)附屬設(shè)施、設(shè)備(如網(wǎng)路線材、交換機(jī)、路由器、防火墻等)。第三條 本規(guī)定適用于公司機(jī)關(guān)各部室、各二級(jí)單位。 第二章 IT設(shè)備管理第四條 公司信息部維護(hù)人員負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各部室IT設(shè)備的維護(hù)和管理工作;二級(jí)單位信息主管和項(xiàng)目部網(wǎng)絡(luò)信息員負(fù)責(zé)本單位IT設(shè)備的維護(hù)和管理工作。第五條 IT設(shè)備維護(hù)人員對(duì)公司范圍內(nèi)的所有IT設(shè)備配置重要信息進(jìn)行登記,內(nèi)容包含硬件品牌、型號(hào)、序列號(hào)、保修期、供應(yīng)商等可識(shí)別的硬件信息,品牌電腦還包含出廠序列號(hào)。第六條 計(jì)算機(jī)由符合執(zhí)行“自備計(jì)算機(jī)辦公補(bǔ)貼” (以下稱“補(bǔ)貼”)的員工個(gè)人購(gòu)置,其性能應(yīng)滿足本崗位的辦公要求,如可接入公司網(wǎng)絡(luò)、能運(yùn)行各種辦公軟件和公司軟件管理系統(tǒng)等。最低配置為:、內(nèi)存256M、硬盤40G、配有網(wǎng)卡。信息部根據(jù)公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平的提高和計(jì)算機(jī)硬件的發(fā)展實(shí)際,及時(shí)提出適宜的配置要求。執(zhí)行補(bǔ)貼的員工必須配置聯(lián)想品牌計(jì)算機(jī)。 第七條 個(gè)人購(gòu)買辦公計(jì)算機(jī)有困難的,可在公司辦理按揭貸款,首付款最低為20%。貸款期限最長(zhǎng)為1年。貸款應(yīng)提供擔(dān)保,簽訂貸款與擔(dān)保合同。第八條 公司按季度向享受補(bǔ)貼的員工(且已購(gòu)置了計(jì)算機(jī))支付補(bǔ)貼,補(bǔ)貼中包括硬件(含軟驅(qū)、光驅(qū)、鍵盤、鼠標(biāo)、刻錄光驅(qū)、主板、CPU、內(nèi)存、顯卡、網(wǎng)卡、聲卡、顯示器、移動(dòng)硬盤、優(yōu)盤等)的維護(hù)、維修、修理費(fèi)等,享受補(bǔ)貼的員工執(zhí)行相應(yīng)崗位的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)關(guān)各部室的補(bǔ)貼由公司信息部人員做發(fā)放表,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)科發(fā)放;各二級(jí)單位的補(bǔ)貼由本單位信息主管做發(fā)放表,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后,由本單位財(cái)務(wù)部門發(fā)放。補(bǔ)貼優(yōu)先沖抵購(gòu)買計(jì)算機(jī)的貸款。第九條 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)工作性質(zhì)、工作崗位核定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),每年核準(zhǔn)一次。 第十條 公司支付給機(jī)關(guān)承包科室員工的補(bǔ)貼計(jì)入承包科室的成本;各二級(jí)單位發(fā)生的補(bǔ)貼計(jì)入本單位的成本。第十一條 自備計(jì)算機(jī)的購(gòu)置由符合補(bǔ)貼條件的員工提出申請(qǐng),公司機(jī)關(guān)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁批準(zhǔn),各二級(jí)單位經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并報(bào)信息部登記備案。計(jì)算機(jī)購(gòu)置由信息部招標(biāo)后確定供應(yīng)商,統(tǒng)一采購(gòu);如統(tǒng)一采購(gòu)價(jià)格高于個(gè)人采購(gòu)價(jià)格的,可以個(gè)人自行采
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