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通用國際上海公司全套管理體系-資料下載頁

2025-04-19 00:48本頁面
  

【正文】 ,在執(zhí)行年度內(nèi)一般不得突破,確因?qū)嶋H情況需追加預(yù)算的,視其情況經(jīng)由公司辦公會批準(zhǔn)。 第十條 公司主管領(lǐng)導(dǎo)是其主管部室費用支出的有效審批人。財務(wù)部將根據(jù)公司批準(zhǔn)的費用預(yù)算金額監(jiān)督其預(yù)算內(nèi)費用開支,如有超預(yù)算開支,財務(wù)部承擔(dān)失職責(zé)任。 第十一條 公司費用開支程序: 一、借款(含借現(xiàn)金和支票)和報銷根據(jù)費用性質(zhì)的不同分別設(shè)立可控費用開支和不可控費用開支的審批程序。二、對于可控費用,在借款時,應(yīng)填制《借款單》或《支票領(lǐng)用單》,詳細(xì)填寫單中內(nèi)容,并有經(jīng)辦人簽字。借備用金時,10000元(含10000元)以內(nèi),由公司主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部主管預(yù)算的會計人員簽字; 10000元(不含10000元)以上,須增加主管財務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)的其他領(lǐng)導(dǎo)簽字。三、報銷時,應(yīng)填制《費用報銷單》或《差旅費報銷單》。1. 一般職員報銷費用經(jīng)各部室經(jīng)理簽字,經(jīng)財務(wù)部主管預(yù)算的會計人員復(fù)核簽字,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷;2. 公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生的費用,屬于公共事項的記入“公共費用”項下,屬于主管工作范疇內(nèi)的記入領(lǐng)導(dǎo)個人名下。報銷時由領(lǐng)導(dǎo)本人簽字,辦公室主任和財務(wù)部主管預(yù)算的會計人員復(fù)核簽字后辦理。特殊情況超專項預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的(如出國費)報銷應(yīng)經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核,并提出意見報主管財務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后才能辦理。 借款審批人與報銷審批人應(yīng)相一致。 四、對于不可控費用,開支時應(yīng)根據(jù)費用類別和金額大小分別處理。 折舊費、無形資產(chǎn)的攤銷、減值準(zhǔn)備的計提,各種稅金支出,福利費、工會經(jīng)費、教育費附加的提取,以及職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金的列支應(yīng)按國家有關(guān)制度直接入帳。 其余費用,在借款(含借現(xiàn)金和支票)和報銷時,應(yīng)根據(jù)公司支出權(quán)限(見附表),分別填制《借款單》、《費用報銷單》,并取得有效簽字人的批復(fù)。 五、一般借款(含借支票)必須于五個工作日內(nèi)到財務(wù)部核銷借款,國內(nèi)出差可于回單位后五個工作日內(nèi)到財務(wù)部核銷借款,出國借款可順延至其回單位后十五個工作日內(nèi)報銷。凡違反此規(guī)定的,財務(wù)部將通過一定形式予以警示或通報,直至其報銷上筆借款為止。如果超過60天不報銷,財務(wù)部有權(quán)從其個人工資中逐月扣回借款;工資不足以彌補(bǔ),還可從其它可能的地方予以扣回。由于連續(xù)出差等其它特殊原因,不在此例。 六、凡經(jīng)財務(wù)部審核發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行上述規(guī)定的,將被視為無效憑證,督促補(bǔ)齊手續(xù)后辦理。
第十二條 財務(wù)部將于每月上旬公布各個部室在上一個月可控費用開支情況,供大家知悉。 第十三條 財務(wù)部每周的費用報銷時間為星期一、四,借款全周辦理。費用項目 第十四條 維修費 一、維修費包括自管宿舍、辦公設(shè)備、倉庫、汽車等發(fā)生的維護(hù)和修理費用。 二、對維修費實行全年預(yù)算報批與臨時性維修逐一請示批準(zhǔn)并存的方式管理。 三、財務(wù)部將根據(jù)各部室的預(yù)算開支進(jìn)程,采取定期與非定期抽查的辦法,檢查其維修項目開支是否與預(yù)算內(nèi)容一致,費用水平是否合理。 四、凡需要對外簽訂維修項目合同的單位,在簽訂合同之前,必須經(jīng)辦公室、財務(wù)部會簽,對其合同的合法性與合理性評審認(rèn)定后,由主管財務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)歸口管理部門對外簽訂。 五、凡是臨時出現(xiàn)的維修項目,費用開支金額單項不足2000元(含2000元)的,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批;單項超過2000元的,一律作為個案,寫出書面的內(nèi)部請示報告,報總經(jīng)理或其授權(quán)的公司領(lǐng)導(dǎo)審議批準(zhǔn)后,方可開支。 六、每一筆維修項目結(jié)束后,報財務(wù)部一份維修項目結(jié)算清單,詳細(xì)注明維修項目內(nèi)容、費用開支情況和維修效果,以此作為維修項目費用開支必需的報銷手續(xù)。 第十五條 辦公費 一、辦公費是指在公司業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)中發(fā)生的各項辦公費用,包括文具紙張費(含復(fù)印紙)、印刷費、其他辦公用品費用等。 二、辦公費開支采購由辦公室統(tǒng)一辦理,憑部室負(fù)責(zé)人簽字后到辦公室領(lǐng)取,費用按領(lǐng)用量每月分給各部室。 第十六條 業(yè)務(wù)招待費 一、業(yè)務(wù)招待費包括宴請費、禮品費及屬于業(yè)務(wù)招待性質(zhì)的支出。 二、業(yè)務(wù)招待費實行預(yù)算管理。各部室應(yīng)嚴(yán)格按照公司批復(fù)的預(yù)算開支。 三、出差期間業(yè)務(wù)招待費應(yīng)從嚴(yán)控制,如需在出差期間開支業(yè)務(wù)招待費,應(yīng)在出差前申報預(yù)算,寫出書面理由,報請公司(主管)領(lǐng)導(dǎo)審批;開支時應(yīng)嚴(yán)格控制在審批標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。四、禮品購置原則上由辦公室統(tǒng)一管理,費用由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批,按實際領(lǐng)用數(shù)每月記入各部室。辦公室報銷時須遵守費用報銷的審核程序。各部室如有特殊需要,需自行購置禮品時,如果單項金額在1000元(含1000元)以下,且在部門招待費預(yù)算總額之內(nèi),由經(jīng)辦人填寫費用報銷單據(jù),經(jīng)辦公室主任審核報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷;如果單項金額在1000元(不含1000元)以上,或已突破部門招待費預(yù)算總額,須事前提出書面申請,由主管財務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可購置。報銷時由財務(wù)部主管預(yù)算的會計人員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行審核后報銷。五、一次性開支3000元以上招待費,應(yīng)事先填寫費用開支申請單,詳細(xì)說明事由,并按公司獎勵辦法中有關(guān)條款辦理。 第十七條 市內(nèi)交通費 一、市內(nèi)交通費是指因公務(wù)發(fā)生的出租車、公交車、地鐵車費,自管汽車油料費和停車費、過橋費、養(yǎng)路費等費用開支。 二、市內(nèi)交通費實行預(yù)算管理。財務(wù)部主管預(yù)算的會計人員將嚴(yán)格按照公司批復(fù)的預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行。 第十八條 租賃費租賃費是指辦公室、倉庫、以及其他部室為經(jīng)營需要而發(fā)生的場租費。租賃費采取專項審批制度,經(jīng)主管財務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借款和報銷。 第十九條 會議費一、 會議費主要指由公司統(tǒng)一組織召開的會議以及參加有關(guān)單位組織的專業(yè)、行業(yè)會議而發(fā)生的費用。二、 會議費采取專項審批制度,公司統(tǒng)一組織召開的會議經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借款和報銷;因參加各種專業(yè)、行業(yè)組織舉辦的會議,采取“一事一批”的辦法,報批時應(yīng)會簽財務(wù)部,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借款和報銷。三、 會議組織單位提供交通與伙食服務(wù)的,與會人員不再享受公司規(guī)定的任何出差補(bǔ)助。 第二十條 醫(yī)藥費 一、醫(yī)藥費報銷按照總公司人事部與財會部制定的醫(yī)藥費管理辦法執(zhí)行。 二、公司根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,只為符合條件的職工家屬報銷醫(yī)藥費。 三、凡是屬于藥費的發(fā)票,一律應(yīng)附有所在醫(yī)院藥費底方;如果是分割單,則應(yīng)有發(fā)票復(fù)印件。報銷人填制“醫(yī)藥費報銷單”,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。 四、各部室醫(yī)藥費報銷應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),對不符合規(guī)定的醫(yī)藥費一律拒絕為其報銷。 第二十一條 郵電費 一、郵電費分為郵件寄運費、電話費、網(wǎng)絡(luò)通訊費。 二、各部室在單位內(nèi)部發(fā)生的郵電費按預(yù)算開支或報銷。 三、公司考慮到開展工作的方便,對在單位外部因工作需要發(fā)生的移動電話、家庭座機(jī)話費給于適當(dāng)補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)如下: 人員 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(人民幣元/人/月) 移動電話+宿舍座機(jī) 公司領(lǐng)導(dǎo) 全額托收無承付 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 300 職能部門經(jīng)理 200 業(yè)務(wù)人員 100200 職能人員 100以上費用有浮動標(biāo)準(zhǔn)的由公司主管領(lǐng)導(dǎo)自定,憑話費單原件每季度報銷一次,并計入個人開支,但不足不補(bǔ)。話費可以采取全年統(tǒng)算,即累計報銷。報銷話費單據(jù)上列示的電話號碼應(yīng)與預(yù)先留在公司及財務(wù)部為方便聯(lián)系而備案的電話號碼相同,一般中間不能改變。公司主管領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)分管部門開展工作的實際需要,在保持總量不超的情況下,實行內(nèi)部調(diào)控,自主決定每位員工的話費標(biāo)準(zhǔn)。但如果超過總量,則須報經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方準(zhǔn)予報銷。對于特殊崗位人員,比如財務(wù)出納,移動電話補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)可提高到150-200元/人/月。 四、為有利于公司選擇價格合理的快遞公司,也有利于保護(hù)快件的安全,各部室快遞工作由辦公室統(tǒng)一管理和對外支付,財務(wù)部對由個別人員自找快遞公司而發(fā)生的費用不予報銷。特殊和緊急情況發(fā)生的快遞費,應(yīng)在取得發(fā)票后交辦公室統(tǒng)一辦理報銷手續(xù),費用記入各自名下。 第二十二條 差旅費 一、差旅費主要包括往返目的地的交通費、住宿費、出差補(bǔ)貼等。公司制定如下費用最高開支標(biāo)準(zhǔn); 一般情況下,國內(nèi)交通和住宿開支標(biāo)準(zhǔn): 火車 輪 船 飛 機(jī) 住宿費 人民幣元/天公司領(lǐng)導(dǎo)成員:軟臥 二等艙 經(jīng)濟(jì)艙 500以下部室經(jīng)理 硬臥 二等艙 經(jīng)濟(jì)艙 300以下一般職員 硬臥 三等艙 經(jīng)濟(jì)艙 250以下 部室負(fù)責(zé)人及一般干部出差,住宿標(biāo)準(zhǔn)按出差人標(biāo)準(zhǔn)之和掌握。出差期間的市內(nèi)交通費、伙食費實行包干,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每天(24小時以內(nèi)): 市內(nèi)交通費 伙食費 50元 50元如自駕車出差,則可報銷油費、過路費、停車費,但不再補(bǔ)貼市內(nèi)交通費。由于實行了市內(nèi)交通費及伙食補(bǔ)助包干,財務(wù)部在辦理報銷差旅費時,只負(fù)責(zé)報銷出差人在交通工具到發(fā)站港與出發(fā)和到達(dá)目的地之間的租車費用,其余的租車費一律不予報銷。 在有飛機(jī)直達(dá)的地方出差而選乘坐火車、長途客車、輪船作為交通工具時,其開支比乘坐飛機(jī)加往返機(jī)場出租車費開支低而發(fā)生節(jié)約條件下,公司對此可適當(dāng)給予個人補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)如下: 特快列車運行時間 每次補(bǔ)貼額 小時 人民幣元 6(含)-10(含) 50 10(不含)-15(含) 100 15(不含)小時以上 200 二、凡出差路程在六小時(特快列車)之內(nèi)的,應(yīng)提倡使用火車或汽車作為交通工具;在六小時(特快列車)以上的,公司鼓勵在一般情況下乘飛機(jī),應(yīng)采取使用打折票并乘坐夜航班機(jī)。 三、財務(wù)部將嚴(yán)格按照上述標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費,如果發(fā)生超標(biāo),應(yīng)由報銷人寫出書面理由,報經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后準(zhǔn)予報銷,報銷后不影響相關(guān)補(bǔ)助的領(lǐng)取。 五、總公司北京派出駐滬人員在京辦理事務(wù)期間不享受每天100元的交通費、伙食費補(bǔ)貼,但可享受乘火車而應(yīng)得的補(bǔ)貼;在京期間因工作需要發(fā)生的市內(nèi)交通費實報實銷。 六、參加各類交易會的人員,交易會對差旅費標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的,不執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。 第二十三條 海外出差及海內(nèi)外參展費用 每年在編制年度預(yù)算時,各部室和公司應(yīng)制定赴海外出差及赴海內(nèi)外參展的年度費用預(yù)算計劃。 在開支赴海外出差及赴海內(nèi)外參展各項費用時,出差與參展單位應(yīng)在出差前上報任務(wù)審批件的同時,單獨報批費用預(yù)算。預(yù)算應(yīng)經(jīng)過開支人員編制,部室經(jīng)理審核,財務(wù)部主管預(yù)算的會計人員按有關(guān)規(guī)定復(fù)核,公司業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批的批準(zhǔn)程序。批準(zhǔn)后方可借支和報銷。 第二十四條 商標(biāo)注冊費商標(biāo)注冊費指公司業(yè)務(wù)部門辦理公司商品國內(nèi)外商標(biāo)注冊和公司標(biāo)識商標(biāo)注冊而發(fā)生的費用。 該費用實行專項報告制度,由主管財務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開支。 第二十五條 審計費 審計費指財務(wù)部和公司業(yè)務(wù)中因聘請中介機(jī)構(gòu)對公司有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計而發(fā)生的費用。該費用實行專項報告制度,由主管財務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開支。第二十六條 技術(shù)開發(fā)費 技術(shù)開發(fā)費指開發(fā)電腦軟件和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)而產(chǎn)生的有關(guān)費用。該費用實行專項報告制度,由主管財務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開支。第二十七條 樣品宣傳費 樣品宣傳費指利用各種媒介進(jìn)行宣傳、發(fā)布廣告而產(chǎn)生的費用。包括廣告、樣本制作費用。 該費用實行專項報告制度,由主管財務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開支。 第二十八條 訴訟費 訴訟費僅限于公司用于各類訴訟而發(fā)生的費用。 該費用實行專項報告制度,由主管財務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開支。 其它第二十九條 各費用開支單位應(yīng)對每一筆費用開支的內(nèi)容、費用水平以及費用開支效果負(fù)責(zé);財務(wù)部對費用開支的程序負(fù)責(zé)。第三十條 為區(qū)別各部室應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的費用,公司在財務(wù)上設(shè)立“公共費用”項目,特指那些專為公司整體利益而開支的,或?qū)嵲跓o法合理記入具體部室的費用。前者如公司接待上級單位來人發(fā)生的費用,后者如復(fù)印機(jī)維修費。該費用的入帳應(yīng)以總經(jīng)理或其授權(quán)的公司領(lǐng)導(dǎo)的批示作為依據(jù)。第三十一條 本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行,修改亦同。 第三十二條 本辦法自公布之日起施行,以前規(guī)定與本規(guī)定不符的遵本規(guī)定。 通用國際上海公司職工工資管理及獎勵辦法(2005年使用稿) 一、工資管理以及制定本辦法遵循的原則(一)以充分調(diào)動員工積極性和有利于加速業(yè)務(wù)開拓為前提,提升公司的整體管理水平和效率。(二)遵循國家和上海當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)法律法規(guī),保障員工基本生活之需要。(三)作為通用國際子公司,必須考慮到對工資總額控制的要求。必須按照通用集團(tuán)和總公司的有關(guān)規(guī)定,同時應(yīng)在一定的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。(四)遵循企業(yè)利益最大化和為企業(yè)做出貢獻(xiàn)的職工利益最大化原則,收入向有利潤和有貢獻(xiàn)的員工傾斜,實行績效考核和工效掛鉤
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