【導讀】采購的原物料、包材、設備、消耗品等符合規(guī)定要求。采購部負責采購計劃的擬報和采購單的簽訂。商調查表》(附件1),經初評合格后轉入評審程序。,并采集樣品交質檢部。質檢部負責對樣品的檢測和鑒定,出具檢測報告。質量保證能力的評審依據為:供應商是否有第一方認證,或根據需求對供應商進行質量體系評定。購部編入《合格供應商名錄》(附件3)中,經總經理批準后執(zhí)行。格供應商名錄》所列供應商進行一次持續(xù)評估。評估結果應記入《供應商評審報告》中?!逗细窆堂洝沸薷臅r,對名錄中增加或取消的供應商,c、驗收要求、交貨期等規(guī)范要求。原物料由生產部提出,倉庫根據市場產品銷售預測。管家部填寫請購單交相關人員審核批準交采購部采購。采購申請經核準后,交采購部,采購部以生產部生。產日期(批號)、外觀、數量等項目的驗證,并在“進倉單”上記錄。合格后方可入庫。本公司仍需按本程序和進行進貨驗證。