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正文內(nèi)容

廣告公司員工手冊一覽-資料下載頁

2024-10-26 20:20本頁面

【導讀】螆袇芆蒃罿肅節(jié)蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂蒀薂腿羋葿蚅膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿螃蒞薆螁聿芁薅襖袁膇薄薃肇肅薃蚆袀莂薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕薀肅聿蝕螞袆蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀蚇蚆膀膆芄蝿羃肂芃袁膈莁莂薁羈芇莁蚃膇膃莀裊罿腿荿羈螂蕆莈蚇肈莃莈螀袁艿莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肄莀蒄螆袇芆蒃罿肅節(jié)蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂蒀薂腿羋葿蚅膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿螃蒞薆螁聿芁薅襖袁膇薄薃肇肅薃蚆袀莂薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕薀肅聿蝕螞袆蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀蚇蚆膀膆芄蝿羃肂芃袁膈莁莂薁羈芇莁蚃膇膃莀裊罿腿荿羈螂蕆莈蚇肈莃莈螀袁艿莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肄莀蒄螆袇芆蒃罿肅節(jié)蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂蒀薂腿羋葿蚅膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿螃蒞薆螁聿芁薅襖袁膇薄薃肇肅薃蚆袀莂薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕薀肅聿蝕螞袆蒈蠆裊膂莄蚈羇羅芀蚇蚆膀膆芄蝿羃肂芃袁膈莁莂薁羈芇莁蚃膇膃莀裊罿腿荿羈螂蕆莈蚇肈莃莈螀袁艿莇袂肆膅莆薂衿肁蒅蚄肄莀蒄螆袇芆蒃罿肅節(jié)蒂蚈羅膈蒂螀膁肄蒁袃羄莂

  

【正文】 遞保密事項。 保密事項之載體要由專人保管,不得讓無關人員查閱,不得交由他人代管。 涉及保密獎罰 公司所有員工有權對違反保密制度的行為予以抵制、舉報。 公司所有員工不得對上述抵制、舉報行為進行打擊、報復、刁難。 公司對上述抵制舉報行為將視情況予以表彰,獎勵,獎勵為物質(zhì)獎勵、精神獎勵、申請有 關部門處理。 九. 財務管理 借支規(guī)定 因工作需要借支須填寫借支單,經(jīng)主管總監(jiān)簽字,總經(jīng)理簽批后方可借支。 公司不批準私人借支。 借支時間一般不得超過八天,特殊情況應事先說明。 報銷規(guī)定 一般報銷規(guī)定: 各類報銷單均須在取得正式發(fā)票的前提下,由經(jīng)手人填寫清楚用途,并有經(jīng)手人和部門 總監(jiān)的簽名,送至財務部審核簽名后,方能送至總經(jīng)理室簽批。有正式發(fā)票、經(jīng)手人、管總監(jiān)、財務部、總經(jīng)理簽名并寫清用途的報銷單方可報銷。 報銷時間不得超過賬目發(fā)生后的八天,特殊情況須作說明。 總經(jīng)理簽批報銷單時間為每周三、五下午 5: 006: 00,財務報銷時間為每天下午4:006:00 購買設備、物品的報銷: 創(chuàng)作部設計資料圖書、光盤的購買計劃按公司的月控制額執(zhí)行,其他設備物品的購買要事 先申報公司購置計劃。 各部門需購買設備物品,經(jīng)辦人須事先填寫購買申請單,經(jīng)主管總監(jiān)簽名,總經(jīng)理審批后 方可借支購買。報賬時須提供申請單作為依據(jù),按 程序辦理報賬。 交能費報銷: 外出工作車費報銷以專線公車票價為標準,因特殊情況需乘坐的士的,事先應填寫《乘坐的士申請表》,經(jīng)主管總監(jiān)和總經(jīng)理批準后方可報銷。 應酬報銷: 因業(yè)務需要請客應酬,各部門或個人須事先填寫應酬費申請單,并請示總經(jīng)理批準,作為 報銷單據(jù)。 請客應酬的基本開支標準和參加陪客人員的控制:外地客戶來深需請客應酬的,由總經(jīng)理 帶隊三人以上,有公司由總經(jīng)理或總監(jiān)總共不超過 5 人作陪,人均開銷標準控制在 100 元以內(nèi)??偨?jīng)理職務以下人員帶隊三人以上的客人由本公司總監(jiān)帶 2 人參加作陪,人均開銷控制在 80 元以內(nèi)。外地客人三人以下由總監(jiān)按排 2 人作陪,人均開銷在控制在 80 元以內(nèi)。 本地客戶來公司一般安排工作 餐,工作費用人均控制在 10 元。品牌部負責安排好,填寫報 銷單,總監(jiān)簽字,總經(jīng)理批準報銷。 媒介購買支款規(guī)定 媒介部根據(jù)品牌部 AE 下達的媒介購買任務單,由 AE 提供的公司與客戶簽定的合同或確認 書復印件,經(jīng)財務確認已收到客戶廣告發(fā)布款后,填寫媒介購買確認書,經(jīng) AE、媒介執(zhí)行、客戶總監(jiān)簽字,媒介員填寫好支票領用單,將以上資料一并報送總經(jīng)理簽字批準。 財務部根據(jù)總經(jīng)理簽批的支票領用單及其附件,審核其價格無誤,審批程序符合規(guī)定時,方 可開出支票。 媒介部持支票購買媒體 后,要取得媒體的正式發(fā)票,于當日內(nèi)送交財務部查收。 發(fā)外制作支款規(guī)定 制作部接收到品牌部下達的發(fā)外制作任務單,需要發(fā)外進行印刷,噴繪、路牌、燈箱、展板、 展場等制作,必須本著低成本高質(zhì)量,保證本公司客戶滿意的原則與執(zhí)行制作的乙方簽定合同, 經(jīng)總經(jīng)理審批簽名。簽訂后的正式合同送交財務部存檔,制作部留存復印件。 制作部按照經(jīng)總經(jīng)理簽批的合同規(guī)定進程檢查乙方施工情況,預付定金或分階段支款時,填 寫好支票領用單,經(jīng)總經(jīng)理簽批后,財務部方可開出支票。 制作項 目完成,制作部必須取得公司客戶的正式驗收(貨)單。憑驗收單、合同復印件、填 寫好的支票領用單,報送總經(jīng)理簽批后,連同制作乙方的正式發(fā)票(制作部簽名并寫清用途)交財務部,財務部方可開出支票。 菲林輸出,電分支款規(guī)定 電分與菲林輸出,必須填寫好菲林輸出單。電腦部收到電分或菲林必須在檢驗合格的情況下 簽收。簽收時填寫好具體項目內(nèi)容。 按月結(jié)帳時,電腦部與制作部共同審核簽字后,連同輸出公司的發(fā)票送總經(jīng)理簽批。 財務部根據(jù)總經(jīng)理簽批開出支票。 出差規(guī)定 本規(guī)定適合員工因公遠程出差使用。遠程出差指超出深圳市范圍以外,且當日不能返回。 出差人員的交通費標準:員工因公遠程出差,原則上交通工具為長途汽車及火車硬臥、輪船 二等倉位以下。如因工作需要乘坐飛機的,須事先向主管總監(jiān)申請,并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實施。 出差人員的住宿標準: 國外出差住宿標準另行規(guī)定。 在一般情況下,選擇三星級及三星以下賓館。 同性別二人以上一起出差,應合住房間,住宿費標準為上述一人費用增加 30%。 住宿費憑發(fā)票報銷,超出本職位標準部分自理。 表中直轄市是指北京、上海、天津、重慶,經(jīng)濟特區(qū)是指深圳、珠海。 省會是指各省自治區(qū)首府城市,沿海城市是指大連、咸臨、秦皇島、煙臺、連云港、 青島、溫州、泉州、北海、湛江。 出差人員的餐費標準: 出差到各地,在公司或接待方提供午餐和晚餐的情況下,應主動扣除餐貼。 在外地一固定地方連續(xù)出差超過 15 天以上者,不分職務每天餐費補貼 30 元。 餐費補貼由本人填寫支付證明單,按財務規(guī)定程序批準后報銷。 十. 獎罰規(guī)定 員工工作效率、工作態(tài)度、工作質(zhì)量等表現(xiàn)突出,可獲榮譽和物質(zhì)獎勵。 對公司管理及業(yè)務運作有合理化建議,并經(jīng)實施有顯著成功。 工作投入,在本職崗位上有出色表現(xiàn)。 愛護公司,為公司開源節(jié)流作出顯著貢獻。 工作細致,發(fā)現(xiàn)自身崗位以外的差錯,及時采取措施,防止事故的發(fā)生。 員工工作表現(xiàn)和行為不能達到公司要求,將受到處分和罰款。 違反本員工手冊的管 理規(guī)定,被處以黃牌警告者。(三次蘭牌警告,記黃牌警告一次,黃牌 警告一次者給予口頭嚴重警告處分,累積兩次者取消本年度的升職機會,三次以上者給予辭退。) 違反操作規(guī)程,責任心差造成不良后果。 不聽從主管領導的工作安排。 業(yè)務學習不認真,本職工作不努力。 十一 . 解釋權 本手冊自 2020 年 6 月 1 日起執(zhí)行。 本手冊解釋權歸行政人事部。
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