【總結(jié)】、內(nèi)部稽核制度□總則第一條本公司各部門及各下屬營(yíng)業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)第二條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍,定為帳務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗(yàn)五項(xiàng),除另有規(guī)第三條稽核人員對(duì)于所審核的事項(xiàng),應(yīng)負(fù)責(zé)任,必要時(shí),并應(yīng)在有關(guān)帳冊(cè)簿據(jù)上簽第四條稽核人員,除依照規(guī)定審核各單位所送憑證帳表外,并應(yīng)分赴各單位實(shí)地稽
2025-04-24 13:30
【總結(jié)】深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司TEL:0755-255856892593626325936264FAX:0755-25585769E-mail:mailto:十一、公司內(nèi)部稽核制度第一條本公司為協(xié)助各部門的工作能順利進(jìn)行并檢核其執(zhí)行情況促進(jìn)工作的效率特制定本規(guī)則第二條本規(guī)則所稱稽
2024-10-24 12:08
【總結(jié)】、內(nèi)部稽核制度□總則第一條本公司各部門及各下屬營(yíng)業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行稽核工作。第二條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍,定為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗(yàn)五項(xiàng),除另有規(guī)定外,悉以本辦法規(guī)定辦理。第三條稽核人員對(duì)于所審核的事項(xiàng),應(yīng)負(fù)責(zé)任,必要時(shí),并應(yīng)在有關(guān)賬冊(cè)簿據(jù)上簽章。第四條稽核人員,除依照規(guī)定
2025-04-23 08:43
【總結(jié)】 第1頁共11頁 內(nèi)部賬務(wù)稽核制度 第一條記賬憑證的審核或檢查時(shí),應(yīng)注意下列事項(xiàng) ,是否按規(guī)定填制傳票,如有積壓或事 后補(bǔ)制者,應(yīng)查明其原因。 、子目、細(xì)目有無誤用,摘要是否適當(dāng),有無遺 ...
2024-08-27 03:41
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)部稽核制度(范例B) □總則第一條本公司各部門及各下屬營(yíng)業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行稽核工作。第二條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍,定為帳務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗(yàn)五項(xiàng),除另有規(guī)定外...
2024-11-04 17:27
【總結(jié)】第一篇:會(huì)計(jì)稽核內(nèi)部牽制制度 為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的客觀要求,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,完善企業(yè)財(cái)務(wù)制度體系,加強(qiáng)本公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作,維護(hù)《會(huì)計(jì)法》法規(guī)的順利實(shí)施,特建立本公司會(huì)計(jì)內(nèi)部稽核制度...
2024-11-04 17:16
【總結(jié)】 第1頁共2頁 會(huì)計(jì)內(nèi)部稽核制度 建立會(huì)計(jì)內(nèi)部稽核制度的是整個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的重要組成 部分,為加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督工作的組織措施,保證會(huì)計(jì)工作順利進(jìn)行, 加強(qiáng)會(huì)計(jì)控制,根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定,結(jié)合我單位實(shí)...
2025-08-07 00:49
【總結(jié)】制度名內(nèi)部賬務(wù)稽核制度電子文件編碼GLZD101頁碼3-1天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632第一條記賬憑證的審核或檢查時(shí),應(yīng)注意下列事項(xiàng),是否按規(guī)定填制傳票,如有積壓或事后補(bǔ)制者,應(yīng)查明其原因。、子目、細(xì)目有無誤用,摘要是否適當(dāng),有無遺漏、錯(cuò)誤以及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。,借貸方數(shù)字是否相符。,有關(guān)人員的簽章
2024-08-26 06:54
【總結(jié)】n更多資料請(qǐng)?jiān)L問.(.....)更多企業(yè)學(xué)院:...../Shop/《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料...../Shop/《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料...../Shop/《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料?...../Shop/《國(guó)學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座...../
2025-04-15 22:42
【總結(jié)】?jī)?nèi)部稽核制度第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)公司的內(nèi)部管理,建立和完善內(nèi)部稽核制度,以保護(hù)公司資產(chǎn)的完整與安全,降低成本費(fèi)用,防止內(nèi)部管理過程的失控,履行各所屬公司、各部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益最大化,特制訂本制度。第二條 本制度適用于公司和所屬公司。第三條 集團(tuán)公司內(nèi)部控制實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級(jí)管理”的內(nèi)部管理體制。
2025-04-12 01:15
【總結(jié)】 第1頁共4頁 會(huì)計(jì)內(nèi)部稽核制度范文 建立會(huì)計(jì)內(nèi)部稽核制度的是整個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的重要組成 部分,為加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督工作的組織措施,保證會(huì)計(jì)工作順利進(jìn)行, 加強(qiáng)會(huì)計(jì)控制,根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定,結(jié)合我單...
【總結(jié)】--財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度文件編號(hào):JNFP040生效日期:受控編號(hào):密級(jí):秘密版次:修改狀態(tài):總頁數(shù):3正文:2附錄:編制:審核:批準(zhǔn):武漢勁捷電子信息有限公司(版權(quán)所有,翻版必究)文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁碼
2025-05-25 12:45
【總結(jié)】?jī)?nèi)部稽核操作手冊(cè)制定:審核:KB制定日期:目錄一.內(nèi)部稽核簡(jiǎn)介二.組織架構(gòu)三.職位需求及說明四.職掌及其說明五.內(nèi)部稽核范圍六.內(nèi)部稽核實(shí)施方
2024-11-10 18:09
【總結(jié)】費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)第一條為便于掌握開支,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制訂出本開支標(biāo)準(zhǔn)。第二條差旅費(fèi)。(一)公司職工出差乘坐車、船、飛機(jī)和住宿、伙食、市內(nèi)交通費(fèi),按下表規(guī)定執(zhí)行(詳見附表)。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員,并考慮完成任務(wù)的期限,確定出差日期。對(duì)因公外出人員均對(duì)號(hào)入座按標(biāo)準(zhǔn)辦理應(yīng)報(bào)銷費(fèi)用。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題,則按標(biāo)準(zhǔn)的40%計(jì)發(fā)給個(gè)人;如不足
2025-04-08 13:05
【總結(jié)】第一篇:55內(nèi)部稽核制度(寫寫幫推薦) 55內(nèi)部稽核制度 總則 第一條本公司各部門及各下屬營(yíng)業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行稽核工作。 第二條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍,定為帳務(wù)、業(yè)務(wù)、...
2024-10-08 19:53