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創(chuàng)業(yè)投資公司管理制度匯編-資料下載頁

2025-04-12 01:49本頁面
  

【正文】 。員工乘飛機(jī)往返的,可用機(jī)票作為報(bào)銷憑證,但交通費(fèi)仍按硬臥、乘輪船按三等艙標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 員工休假,往返機(jī)場、車站、碼頭的交通費(fèi)用,在休假地的市內(nèi)交通費(fèi)用不予報(bào)銷。 員工休假,如有分次使用假期的,只報(bào)銷一次往返交通費(fèi)。第八條 業(yè)務(wù)招待費(fèi) (一)業(yè)務(wù)招待費(fèi)指因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)等。 (二)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴(yán)掌握。確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,應(yīng)堅(jiān)持先申請后開支的原則,并按公司費(fèi)用審批程序進(jìn)行開支。(三)公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要可統(tǒng)一定制、采購禮品。禮品的種類、品牌、數(shù)量、單價(jià)等要求由綜合部提出并編制預(yù)算,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部委外制作或采購。庫存禮品由綜合部負(fù)責(zé)保管,領(lǐng)用時由所在部門提出申請,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后,由綜合部核發(fā)。(四)部門自行購買禮品的,購買和贈送過程須有兩個以上經(jīng)辦人簽字證明,方可到資金財(cái)務(wù)部辦理報(bào)帳手續(xù)。在外地出差時需贈送禮品的,須事先請示部門經(jīng)理同意后才能開支。 自行購買的單項(xiàng)禮品的價(jià)格超過2000元的,公司不予報(bào)銷。第九條 行政雜項(xiàng)費(fèi)用 (一)行政雜項(xiàng)費(fèi)用包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、印刷費(fèi)、修理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。 (二)公司各項(xiàng)行政雜費(fèi)經(jīng)綜合部審批、購買。(三) 辦公費(fèi)用 辦公費(fèi)是日常工作消耗的文具用品、紙張、色帶、墨盒等費(fèi)用; 辦公用品由綜合部統(tǒng)一購置。凡綜合部統(tǒng)一采購并為各部門備用的辦公用品等,由綜合部根據(jù)年度預(yù)算按月編制采購計(jì)劃。綜合部應(yīng)控制辦公用品的實(shí)物庫存量。 綜合部要建立健全辦公用品收發(fā)、領(lǐng)用、清查制度。 (四)報(bào)刊費(fèi) 報(bào)刊費(fèi)由綜合部統(tǒng)一編制報(bào)刊訂購預(yù)算,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支; 員工因工作需要訂購報(bào)刊、書籍的,應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支。書籍用完后,要交綜合部統(tǒng)一保管。 (五)印刷費(fèi) 印刷費(fèi)是公司印制各種交易單據(jù)、會計(jì)憑證、宣傳用品、期刊、文件等的費(fèi)用; 公司對外的印刷簽約和印刷工作由綜合部統(tǒng)一管理,綜合部經(jīng)理代表公司簽訂印刷合同;(六) 修理費(fèi) 修理費(fèi)是公司對房屋、車輛等進(jìn)行日常維護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用; 綜合部統(tǒng)一管理各項(xiàng)修繕工作; 修理工程結(jié)束后,綜合部應(yīng)編制決算報(bào)告,并經(jīng)使用部門確認(rèn),經(jīng)總經(jīng)理簽字后交資金財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。第十條 會議費(fèi) (一)會議費(fèi)是指公司因業(yè)務(wù)需要召開會議所發(fā)生的場地租用費(fèi)、資料費(fèi)、與會人員的差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。 (二)會議主辦單位為綜合部。綜合部應(yīng)事先編制會議預(yù)算,經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后,報(bào)資金財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后,綜合部在預(yù)算內(nèi)借款、控制使用。 會議費(fèi)用預(yù)算內(nèi)容包括:會場租借費(fèi)、交通費(fèi)、車輛租借費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、公雜費(fèi)及其他費(fèi)用。 第十一條 郵電費(fèi) (一)郵電費(fèi)是指因工作需要而發(fā)生的電話費(fèi)、電話初裝費(fèi)、傳真費(fèi)、傳呼臺費(fèi)、線路租用費(fèi)等費(fèi)用。 (二)公司各部門電話機(jī)、傳真機(jī)的安裝由綜合部部統(tǒng)一辦理。 (三)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): 手提電話話費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)如下: 標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(元/月)總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷副總經(jīng)理700總經(jīng)理助理500部門經(jīng)理400一般員工200 1業(yè)務(wù)部門確因工作需要,全年超過限額的,經(jīng)公司總經(jīng)理特批,可以據(jù)實(shí)報(bào)銷。1本月未用完的單月話費(fèi)限額可以連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到以后月份使用直到年末為止。全年超額部分自理。由公司托付話費(fèi)員工手機(jī)話費(fèi)全年超出限額的部分,在工資中扣除;其他每月憑票報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的員工,一旦其本年度已報(bào)銷的話費(fèi)總額達(dá)到其全年話費(fèi)總限額,停止報(bào)銷其本年度以后月份的話費(fèi)。 (四)各部門帶長途功能的電話、傳真設(shè)備應(yīng)指定專人負(fù)責(zé),嚴(yán)格控制使用。如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即與綜合部取得聯(lián)系,必要時可請綜合部協(xié)助到郵電部門打單查對。 (五)不得使用辦公電話接聽聲訊臺。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按接聽聲訊臺費(fèi)用的3倍在工資中扣除。 第十二條 培訓(xùn)費(fèi) (一)培訓(xùn)費(fèi)是指公司為提高員工素質(zhì)或開展業(yè)務(wù)等需要支出的與培訓(xùn)有關(guān)的費(fèi)用。 (二)培訓(xùn)部門應(yīng)預(yù)先編制詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算,經(jīng)綜合部、資金財(cái)務(wù)部批準(zhǔn),報(bào)總經(jīng)理審批后,方可舉辦或參加。培訓(xùn)主辦部門應(yīng)將支出控制在預(yù)算內(nèi)。 (三)員工經(jīng)批準(zhǔn)參加外單位舉辦的培訓(xùn)活動發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,其中,住宿費(fèi)按照培訓(xùn)通知執(zhí)行,交通費(fèi)依照出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,但不享受有關(guān)補(bǔ)助。第十三條 車船使用費(fèi)車船使用費(fèi)是指車輛使用過程中的汽油費(fèi)、過路過橋費(fèi)及停車費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用。車船使用費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 第十四條 裝修費(fèi) (一)公司的裝修工作由綜合部負(fù)責(zé),綜合部根據(jù)公司需要提出申請,由綜合部編制預(yù)算,報(bào)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。(二)裝修工作完成后,由綜合部驗(yàn)收。預(yù)算金額在30萬元(含30萬元)以上的,必須聘請有關(guān)部門(單位)出具工程決算書;裝修如超出預(yù)算,綜合部需書面說明原因,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十五條 董事會費(fèi) (一)董事會費(fèi)是指董事、董事會成員履行其職能而發(fā)生的費(fèi)用。董事為聯(lián)系股東或?yàn)楣纠鎸ν庹{(diào)研發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等應(yīng)列入董事會費(fèi)。 (二)董事會費(fèi)須經(jīng)董事長審批后方可報(bào)銷。 第十六條 監(jiān)事會費(fèi) (一)監(jiān)事會費(fèi)是指監(jiān)事、監(jiān)事會成員履行其職能而發(fā)生的費(fèi)用。監(jiān)事在為公司利益對外調(diào)研發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等應(yīng)列入監(jiān)事會費(fèi)。 (二)監(jiān)事會費(fèi)須經(jīng)監(jiān)事會主席審批后方可報(bào)銷。 第十七條 備用金 (一)備用金是員工因工作需要向公司資金財(cái)務(wù)部的借款,資金財(cái)務(wù)部按照“計(jì)劃審批、預(yù)算控制”的原則進(jìn)行管理。 (二)員工因公出差、接待客戶、購買物品等可借支備用金。業(yè)務(wù)完成后或出差回來后必須在一周內(nèi)報(bào)銷并清還備用金。(三)資金財(cái)務(wù)部將每季通報(bào)備用金拖欠情況,并送達(dá)本人。 第三章 審批原則及程序 第十八條 原則規(guī)定 (一)借款原則:預(yù)借現(xiàn)金或支票時,遵循“前帳不清,后帳不借”的原則。 領(lǐng)用支票:費(fèi)用(除差旅費(fèi)外)超過1000元的,原則使用支票。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員一次最多只能預(yù)借兩張,且預(yù)借支票不得隨意轉(zhuǎn)讓他人,超期作廢或其他使用不當(dāng)作廢的支票必須及時退還資金財(cái)務(wù)部,支票丟失所造成的一切損失,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。 業(yè)務(wù)完成后三日內(nèi)憑發(fā)票按照相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷程序到資金財(cái)務(wù)部核銷支出。特殊情況不得超過一周,未按規(guī)定期限核銷的,由資金財(cái)務(wù)部向公司總經(jīng)理報(bào)告。超過一個月并在年底還未核銷的,在當(dāng)事人工資中扣除。員工借支差旅費(fèi),按住宿標(biāo)準(zhǔn)加市內(nèi)規(guī)定交通費(fèi)、(含機(jī)場建設(shè)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi))及規(guī)定的各項(xiàng)補(bǔ)貼限額借支。業(yè)務(wù)部門員工借支差旅費(fèi),上述系數(shù)可以放寬到2。 (二)報(bào)銷原則:費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)遵循誰開支誰報(bào)銷的原則,不準(zhǔn)代報(bào)。特殊情況除外。 (三)審批權(quán)限: 公司開支的費(fèi)用采用“一支筆”的審批辦法,所有員工開支或報(bào)銷費(fèi)用均須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)??偨?jīng)理出差期間,員工需要使用經(jīng)費(fèi)時經(jīng)總經(jīng)理授權(quán),由副總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽字后到資金財(cái)務(wù)部辦理預(yù)借款,但報(bào)銷時仍遵循“一支筆”的審批辦法。 第十九條 會議費(fèi) (一)會議預(yù)算審批 綜合部根據(jù)需要編制《會議費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn); (二)借款:會議費(fèi)借款需編制《會議費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》——224。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。經(jīng)辦人填寫《借款單(或領(lǐng)用支票審批單)》——224。出納付款(或支票)。(三)報(bào)銷程序: 預(yù)算內(nèi):經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附經(jīng)批準(zhǔn)的《會議預(yù)算報(bào)告》——224。資金財(cái)務(wù)部審單224。出納付款或核銷支票。 超出預(yù)算:經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附經(jīng)批準(zhǔn)的《會議預(yù)算報(bào)告》——224??偨?jīng)理審批224。資金財(cái)務(wù)部審單224。出納付款或核銷支票。 第二十條 購買低值易耗品 購買低值易耗品由綜合部統(tǒng)一組織購買。 報(bào)銷程序:綜合部辦理驗(yàn)收、登記、在發(fā)票背面簽章——224。經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附經(jīng)批準(zhǔn)的《購置申請表》——224。總經(jīng)理審批224。資金財(cái)務(wù)部審單224。出納付款或核銷支票。 第二十一條 差旅費(fèi) (一)借款:填寫《出差預(yù)算單》——224。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。資金財(cái)務(wù)部審批——224。出納付款。(二) 報(bào)銷程序:出差員工填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》——224。總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。資金財(cái)務(wù)部審單224。出納審核付款;第二十二條 業(yè)務(wù)招待費(fèi) (一)借款:填寫《借款單》——224。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。資金財(cái)務(wù)部審批——224。出納付款。(二) 報(bào)銷程序:經(jīng)辦人員填寫《業(yè)務(wù)招待備忘表》和《費(fèi)用報(bào)銷單》——224。總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。資金財(cái)務(wù)部審單224。出納審核付款; 第二十三條 行政雜費(fèi) 行政雜費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、購買圖書雜志及其他費(fèi)用。 報(bào)銷程序:經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》——224。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)——224。資金財(cái)務(wù)部審單224。出納付款或核銷支票。 第二十四條 廣告費(fèi) 報(bào)銷程序:經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,附預(yù)算報(bào)告、合同——224??偨?jīng)理批準(zhǔn)——224。資金財(cái)務(wù)部審單224。出納付款或核銷支票。 第二十五條 其他費(fèi)用 報(bào)銷程序:經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》——224??偨?jīng)理批準(zhǔn)——224。資金財(cái)務(wù)部審單224。出納付款或核銷支票。 第二十六條 單據(jù)傳遞流程和單據(jù)要求 報(bào)銷時提供的原始單據(jù),必須是具有稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或收據(jù)。所提原始單據(jù)必須真實(shí)、合法,與開支內(nèi)容相符,否則不予報(bào)銷。 若與以上情況不符的或票據(jù)遺失的,須寫明原因,由知情的公司內(nèi)部員工簽字證明,經(jīng)資金財(cái)務(wù)部簽署意見后方可報(bào)銷。第四章 附則 第二十七條 本辦法
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