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建筑公司財務制度-資料下載頁

2025-04-08 23:00本頁面
  

【正文】 報表應于次月15日內完成,年度財務會計報告應于次年90日內制作,并匯報公司管理層。財務分析是公司財務管理的重要組成部分,財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核,通過財務分析促進增收節(jié)支,充分發(fā)揮資金效能,通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較,為領導或有關部門的決策提供依據(jù)。第二十一條:對賬管理方案 對賬分為賬實核對、賬賬核對、帳表核對、賬證核對。 賬實核對:出納人員根據(jù)現(xiàn)金日記賬,每月填制《現(xiàn)金及銀行存款余額對賬表》(見附件三),并與會計賬務余額核對,若核對相符,《現(xiàn)金及銀行存款余額對賬表》則作為會計原始依據(jù)裝訂入憑證賬簿,若不相符,則檢查賬務或現(xiàn)金庫存是否有誤,若查無原因,則在領導審批后做財產損益調整。 賬賬核對:會計人員的總賬與各相關賬戶、各明細賬之間應相符,定期核對總分類賬各賬戶借方期末余額合計數(shù)與貸方期末余額合計數(shù)是否相等,借方本期發(fā)生額合計數(shù)與貸方本期發(fā)生額合計數(shù)是否相等;核對總分類賬各賬戶的期末余額與所屬各明細分類賬戶的期末余額之和是否相等,總分類賬各賬戶的本期發(fā)生額與所屬各明細分類賬戶的本期發(fā)生額之和是否相等。核對總分類賬中“現(xiàn)金”和“銀行存款”賬戶的期末余額與相對應的日記賬的期末余額是否相等。切實做到賬賬相符。 賬表核對:會計人員應實時核對賬面金額與報表金額,做到賬表相符。會計報表是根據(jù)會計賬簿記錄及有關資料編制的,兩者之間存在著相對應的關系。因此,通過檢查會計報表各項目的數(shù)據(jù)與會計賬簿有關數(shù)據(jù)是否一致,確保會計信息的質量。 賬證核對:保證賬證相符,是會計核算的基本要求。由于會計賬簿記錄是根據(jù)會計憑證等資料編制的,兩者之間存在邏輯聯(lián)系。因此,通過賬證核對,可以檢查、驗證會計賬簿和會計憑證的內容是否正確無誤,以保證會計資料真實、完整。會計人員應當定期將會計賬簿記錄與其相應的會計憑證(包括時間、編號、內容、金額、記賬方向等)逐項核對,檢查是否一致。如果發(fā)現(xiàn)有不一致之處,應當及時查明原因,并按照規(guī)定予以更正。第六章 附則第二十二條:本制度自公司領導批準后生效實施。第二十三條:公司各部門及所有員工必須嚴格按照本制度所規(guī)定進行財務活動,財務部門負責落實實施。寧可累死在路上,也不能閑死在家里!寧可去碰壁,也不能面壁。是狼就要練好牙,是羊就要練好腿。什么是奮斗?奮斗就是每天很難,可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易,可一年一年越來越難。能干的人,不在情緒上計較,只在做事上認真;無能的人!不在做事上認真,只在情緒上計較。拼一個春夏秋冬!贏一個無悔人生!早安!—————獻給所有努力的人.學習參考
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