【導(dǎo)讀】與財務(wù)管理一般要求,特制訂本制度。(二)做好各種防范工作,確保物資的安全保管,杜絕事故發(fā)生。第三條所有外購貨物均須入庫,除倉庫管理員外,其他任何人不得簽收。理本部作為記賬憑據(jù),存根聯(lián)由倉庫保管存檔。如有貨物與單據(jù)不相符的?,F(xiàn)象,保管人員不得辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告?zhèn)}庫主管人員處理。反映,由總部安排處理。未按照規(guī)定時間交貨的貨品,倉庫須及時上報銷售部,并由公司對協(xié)作廠給予罰款、改進或退回等處理。記錄反饋至發(fā)貨方核對查實。無法追回的損失,由退貨的省公司承擔(dān)。各品牌事業(yè)部銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可給予沖紅,第七條產(chǎn)品出庫根據(jù)銷售部的發(fā)貨計劃組織出庫。清單上是否一致,確定準(zhǔn)確無誤后,方可辦理有關(guān)托運交接手續(xù)。如有違反以下規(guī)定的情況發(fā)生,公司對直接責(zé)任人處以200元的罰款;輸單位,應(yīng)根據(jù)實際情況和相關(guān)規(guī)定要求相應(yīng)的賠償。貨托運單位的相關(guān)信息,并及時轉(zhuǎn)交托運員安排提貨。