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機(jī)關(guān)單位年度預(yù)算整體績效評價(jià)自評自查報(bào)告合集5篇-資料下載頁

2025-03-29 10:43本頁面
  

【正文】 改進(jìn)措施和有關(guān)建議 針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下: 細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和 預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時,按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。 完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三 公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。 第五篇:三岔鎮(zhèn)整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告 三岔鎮(zhèn)整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告 一、單位概況 (一)機(jī)構(gòu)組成和機(jī)構(gòu)職能 大邑縣三岔鎮(zhèn)人民政府是實(shí)行預(yù)算撥款的基層行政單位,主要負(fù)責(zé)承擔(dān)落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、 提供服務(wù)工作。設(shè)置 5 個科室即黨政辦、經(jīng)發(fā)辦、群工辦、社事辦和財(cái)政所,下設(shè)事業(yè)管理服務(wù)中心。 (二)人員概況 共有編制 40 名,其中行政編制 33 人(工勤編制 3人),事業(yè)編制7 人。實(shí)有在職人員 67 人,其中行政 30 人(包括離崗待退人員 2 人),事業(yè) 37 人(包括離崗待退人員 29 人)。離休人員 1人。 (三)主要工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作。 加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度,不斷加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐。一是緊緊抓住大邑縣新一輪“ ”蘆山地震災(zāi)后重建掛鉤項(xiàng)目建設(shè)的機(jī)遇,深入實(shí)施全鎮(zhèn)全域土地整理,引導(dǎo)農(nóng)民向集鎮(zhèn)和集中居住區(qū)集中。二是不斷加強(qiáng)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),積極實(shí)施好土地整理和村級公共服務(wù)項(xiàng)目,依托村社道路改造工程和村級公共服務(wù)項(xiàng)目,不斷加強(qiáng)道路、溝渠建設(shè);加大招商引資力度,鼓勵土地規(guī)模流轉(zhuǎn),引進(jìn)社會資金參與項(xiàng)目建設(shè);進(jìn)一步完善水網(wǎng)、電網(wǎng)、氣網(wǎng)等配套設(shè)施建設(shè),全面改善全鎮(zhèn)群眾的生產(chǎn)、生活條件。 二、財(cái)政資金收支情況 (一)財(cái)政資金 收入情況。 2021 年部門預(yù)算收入總計(jì) 元,比 2021年 ,增長 %。 具體情況說明如下: 公共財(cái)政預(yù)算撥款收入 萬元,比 2021 年 萬元增加 萬元,增長 %。主要原因是人員工資的正常調(diào)整以及村社干部報(bào)酬和辦公經(jīng)費(fèi)增加。 基金預(yù)算撥款收入 ,與 2021年無變化。 (二)財(cái)政資金支出情況 2021 年部門預(yù)算支出總計(jì) ,比 2021年 萬元增加 ,增長 %。 具體情況: 基本支出預(yù)算 ,比 2021 年 萬元增加 萬元,增長 %。其中:財(cái)政撥款 萬元?;局С霭ǎ喝藛T支出 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出 萬元,基本公用支出 萬元。增加的主要原因是人員正常增資及單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金基數(shù)的正常調(diào)增。 項(xiàng)目支出預(yù)算 萬元,比 2021 年 萬元增加 萬元,增長 %。增加的主要原因是村社干 部報(bào)酬和辦公經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算。其中:財(cái)政撥款 。 三、部門財(cái)政支出管理情況 (一)預(yù)算編制情況 預(yù)算編制嚴(yán)格按照上級部門要求編制并及時報(bào)送時效、項(xiàng)目分類也嚴(yán)格按照上級部門要求分類、公示時間與內(nèi)容也嚴(yán)格按照要求,未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報(bào)送、公示等行為。 (二)預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)算總體執(zhí)行進(jìn)度按預(yù)算資金下達(dá)時間執(zhí)行,預(yù)算中期有變化的按照要求中期或年終一次性追加?!叭苯?jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不存在超預(yù)算等行為。 (三)綜合管理情況 財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算、政策采購資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理等都基本已建立制度,相關(guān)信息并及時公開。按照上級部門要求及時開展了績效評價(jià)工作,組織成立了自查小組,主管科室為財(cái)政所。 (四)整體績效 根據(jù)上級部門要求履行法定職責(zé),完成鎮(zhèn)黨委政府決策部署,重點(diǎn)項(xiàng)目工作也嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行并圓滿完成,得到了各個層面的一致好評。 四、評價(jià)結(jié)論及措施 (一)存在問題 在整個整體支出評價(jià)指標(biāo)體系評分表中,體現(xiàn)出了我單位現(xiàn)存在的一部分問題。問題主要體現(xiàn)在總體執(zhí)行進(jìn)度方面,資金存在 遲后現(xiàn)象;制度建立還不夠完善,制度執(zhí)行力度還不夠。 (二)改進(jìn)措施 嚴(yán)格預(yù)算編制。預(yù)算編制工作做早、做細(xì)、做實(shí),把預(yù)算審核貫穿于日常財(cái)政管理工作中,科學(xué)合理地制訂定額標(biāo)準(zhǔn),既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務(wù),又要通過準(zhǔn)確合理的預(yù)算給予這些部門實(shí)現(xiàn)職能任務(wù)的財(cái)力保障。 建立完善的項(xiàng)目績效考評、追蹤問效制度。逐步推開預(yù)算支出績效考評范圍,以及時采取措施堵塞各種管理漏洞,確保財(cái)政資金發(fā)揮最大的效益。 大邑縣三岔鎮(zhèn)人民政府 2021年 7月 25 日
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