【導(dǎo)讀】正措施,使質(zhì)量管理體系有效運行并得以保持。適用于本公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核活動。:不符合ISO9000:2020標準要求和本公司質(zhì)量管理體系文件要求的事項。“內(nèi)審實施計劃”,向管理者代表匯報審核結(jié)果,并編寫“內(nèi)審報告”。負責(zé)編制“年度內(nèi)審計劃”,報管理者代表審核、總經(jīng)理批準。,分上半年、下半年,按部門滾動審核。增加內(nèi)審頻次,或增加較重要的部門、問題較多的部門的審核頻次。,應(yīng)報請管理者代表核準后,方可延期或取消。,任命審核組長。據(jù)審核員應(yīng)與被審工作無直接責(zé)任關(guān)系的原則),報管理者代表批準。證據(jù)的準備工作。a.說明審核要求和范圍,并對具體審核時間作最終定案;b.確定各審核員分工和審核順序方法;c.決定審核后末次會議時間、地點及出席人員。不合格項報告/糾正措施表”。,對審核結(jié)果作出匯總分析。