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正文內(nèi)容

內(nèi)部審計(jì)管理辦法-資料下載頁

2025-08-12 11:06本頁面
  

【正文】 第十七條審計(jì)檔案管理范圍:;;、審計(jì)工作底稿和審計(jì)證據(jù);;、批復(fù)和意見;;、申請復(fù)審報(bào)告;;。第十八條審計(jì)檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。第九章獎勵與處罰第十九條審計(jì)人員對被審計(jì)單位的人員之遵紀(jì)守法、效益顯著行為向總經(jīng)理提出各類獎勵建議。第二十條審計(jì)人員對下列行為之一單位和個人,根據(jù)情節(jié)輕重,向總經(jīng)理提出各類處罰建:、憑證、帳表、資料和證明材料的;,抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;、隱瞞事實(shí)真相的;;。第二十一條對有下列行為的審計(jì)人員,根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰:;、徇私舞弊的;,給公司造成重大損失的;。第二十二條對審計(jì)過程的以上行為,構(gòu)成犯罪的,提請司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第十章附則第二十三條本辦法由審計(jì)(財(cái)務(wù))部門解釋、補(bǔ)充,經(jīng)公司董事會通過頒行。
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