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公司質(zhì)量管理表格大全(100頁)-資料下載頁

2025-01-22 13:10本頁面
  

【正文】 員姓名、職 務(wù) 制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 有無質(zhì)量管理組織表 □有 □沒有 對本企業(yè)供料儲存情況 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職 務(wù) 產(chǎn)成品檢驗如何實施 □全檢 □抽檢 □不檢驗 質(zhì)量管理部門是否獨立存在 □是 □否 被退貨時實施措施 □改換包裝再 送 回 □催貨急時再送回 □全檢后再送回 檢驗人員共計 人,其中 進(jìn)料驗收人員 人,制程檢驗人員 人 成品檢驗人員 人,其他人員 人 本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較(廠商的意見) □要求過高 □要求過低 □要求適中 檢驗人員是否兼作其他工作 □是 □否 不良率能否降低 □照規(guī)定 □打算降低 對不良反應(yīng)是否有 專 人負(fù)責(zé) □有 □沒有 接受本企業(yè)訂購事項進(jìn)度情況 進(jìn)料時,有無檢驗 □有 □沒有 檢驗方式 □全檢 □抽檢 □其他 其他 進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理方式 □批退 □選退 □重購 □照用 □其他 需要本企業(yè)協(xié)助事項 進(jìn)料驗收單是否有保存 □有 □沒有 ( 十五 )進(jìn)料檢驗工作流程 否 是 進(jìn)料檢驗準(zhǔn)備 檢驗實施 檢驗結(jié)果處理 開始 供應(yīng)商 將企業(yè)所采購物料送達(dá)指定地點,采購部組織進(jìn)行收貨 采購部、倉儲部等部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對進(jìn)料的數(shù)量、型號、包裝等進(jìn)行清點 物料的核對驗收無誤后,采購人員填寫“送檢單”,送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗主管 進(jìn)料檢驗主管根據(jù) “送檢單”要求策劃檢驗程序,進(jìn)行檢驗準(zhǔn)備,包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等 根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求,進(jìn)料檢驗人員按照規(guī)范抽樣,做好檢驗準(zhǔn)備 進(jìn)料檢驗人員按照分工,依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗工作,記錄檢驗數(shù)據(jù),判定檢驗結(jié)果 進(jìn)料檢驗主管填寫“進(jìn)料檢驗質(zhì)量異常報告”,提出處理措施,報送相關(guān)部門 合格 進(jìn)料檢驗主管編制“進(jìn)料檢驗報告”,發(fā)送采購部、倉儲部 相關(guān)部門討論是否特采,若決議不能特采則退貨,采購部辦理退貨手續(xù);否則接收物料、入庫 接收 物料、入庫并做好物料的登記、保管工作 結(jié)束 ( 十六 )檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程 是 否 接收進(jìn)料檢驗任務(wù) 檢驗實施 貼簽 開始 供應(yīng)商 按合同約定時間 送貨 ,采購部、倉儲部等進(jìn)行收貨 采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”,送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗主管 進(jìn)料檢驗主管接受進(jìn)料檢驗任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗準(zhǔn)備 進(jìn)料檢驗人員按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法實施檢驗工作 進(jìn)料檢驗人員記錄檢驗數(shù)據(jù),判定檢驗結(jié)果 合格 貼允收標(biāo)簽 是 進(jìn)料檢驗主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議 特采 貼特采標(biāo)簽 貼拒收標(biāo)簽 結(jié)束 否 ( 十七 )供應(yīng)商管理工作流程 新供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商選擇 供應(yīng)商評估 供應(yīng)商分級管理 開始 采購 專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息 采購 專員對收集來的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總,了解供應(yīng)市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財務(wù) 狀況等 采購 專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求,與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談 采購 部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審 供應(yīng)商根據(jù)采購部要求提供樣品,采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號,交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗 依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗結(jié)果,采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作,并將評審結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)審批 對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商,企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議” 采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計劃、實際生產(chǎn)需求實施采購工作 采購部在收料時,除核對數(shù)量等外,還應(yīng)由進(jìn)料檢驗專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗,檢驗合格方可入庫 采購部對所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗,并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié) 采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估 根據(jù)評估結(jié)果,將供應(yīng)商分級管理,剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰 各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù),必要時建 立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 結(jié)束 第五章 制程質(zhì)量管理 (一)制程作業(yè)檢查表 班別 檢查員 日期 檢查事項 檢查時間 檢查記錄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 注:使用記號:“√”妥善 “”故障 “△”需改進(jìn) (二)生產(chǎn)條件通知單 編號: 填寫日期: 通知單位 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品數(shù)量 生產(chǎn)日程 作業(yè)條件 發(fā)單日期 發(fā)單單位 主管 填表人 (三)生產(chǎn)事前檢查表 生產(chǎn)批號 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 頁次 檢查項目 數(shù)量 工作負(fù)責(zé)人 預(yù)計完成日 檢查記錄 完成記錄 材料供應(yīng) 采購期較長 設(shè)備配合 模具工具 技術(shù)問題 (四)生產(chǎn)過程記錄卡 批號: 規(guī)格: 工令: 用途 : 編號: 項目 班別 完成時間 數(shù)量 質(zhì)量說明 簽收 日期 姓名 不良原因 項目 個數(shù) 經(jīng)辦: 審核: (五)過程控制標(biāo)準(zhǔn)表 所在車間 控制點 控制因素 文件號 制定日期 控制內(nèi)容 控制標(biāo)準(zhǔn) 控制理由 測量規(guī)定 數(shù)據(jù)報告途徑 控制圖 有無建立控制圖 控制圖類型 制定日期 批準(zhǔn)日期 糾正性措 施 操作程序 審核程序 制定者 審批者 審批日期 (六)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品尺寸表 說明 尺寸容差 說明 尺寸容差 說明 尺寸容差 允許 不良水準(zhǔn) 不良因素 A 級品 B 級品 C 級品 產(chǎn)品圖 不良原因 分析 (七)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表 制作編號 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)數(shù)量 生產(chǎn)日程 月 日 時 至 月 日 時 工程名稱 檢驗項目 上限 下限 抽查記錄 備注 時間 記錄 時間 記錄 時間 記錄 時間 記錄 審核: 質(zhì)量檢驗: (八)質(zhì)量因素變動表 編號: 填寫日期: 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 變動項目 項次 項目 控制標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)狀 差異 變動記事 變 動結(jié)果 變動因素 日期 項次 變動單位 內(nèi)容 A B C D E (九)操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單 編號: 填寫日期: 通知單位 制造號碼 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)數(shù)量 操作項目 新定標(biāo)準(zhǔn) 原定標(biāo)準(zhǔn) 審批: 復(fù)核: (十)生產(chǎn)過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)表 產(chǎn)品名稱: 部門: 頁次: 生產(chǎn)過程 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作 生產(chǎn)過程管理 檢驗項目 檢驗項目與方法 抽樣數(shù) 合格 范圍 不合格時采取措施 工作項目說明 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 注意事項 檢驗點 合格范圍 (十一)產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 機(jī)器名稱: 班別: 抽查項目 抽查時間 平均 標(biāo)準(zhǔn) 備注 抽查員: 主管: ( 十二 )制程質(zhì)量管理工作流程 選擇檢驗對象 實施檢驗 數(shù)據(jù)分析 施行糾正措施 質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象 質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選擇檢驗儀器及方法 質(zhì)檢專 員在預(yù)定時間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進(jìn)行檢驗 否 是 質(zhì)檢專員判斷數(shù)據(jù)是否合理 生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員分析原因 生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的原因制定糾正措施 各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢驗后的糾正措施 結(jié)束 開始 質(zhì)檢專員記錄質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù) ( 十三 )質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程 數(shù)據(jù)收集與分析 編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案 記錄歸檔保存 開始 質(zhì)量管理部在 采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù) 質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析 質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法 質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 質(zhì)檢專員 根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案 審核是否通過 采購部、 生產(chǎn)部及倉儲部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案 質(zhì)檢 專 員對所有統(tǒng)計信息進(jìn)行歸檔保存 結(jié)束 質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核 是 否 ( 十四 )質(zhì)量指標(biāo)報告工作流程 記錄與歸類制程質(zhì)量信息 編制質(zhì)量指標(biāo)報表 質(zhì)量指標(biāo)報表反饋意見收集 記錄歸檔保存 開始 質(zhì)檢專員在 生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類 質(zhì)檢專 員編制質(zhì)量指標(biāo)報表 審核是否通過 質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報表 質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報表至各相關(guān)部門 采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報表的意見反饋給質(zhì)檢專員 結(jié)束 質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄,分門別類進(jìn)行歸檔保存 質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核 是 否 ( 十五 )制程質(zhì)量異常處理工作流程 開始 質(zhì)檢專員開展制程質(zhì)量檢驗 質(zhì)檢專員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常 質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單” 是否屬于常規(guī)異常 是 生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱? 否 質(zhì)檢專員報質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn) 技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出指示 生產(chǎn)部門暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常原因 實施制程質(zhì)量檢驗 發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常 查找異常原因 進(jìn)行整改 質(zhì)檢專員復(fù)檢是否合格 否 是 質(zhì)檢專員將各種文件進(jìn)行歸檔保存 結(jié)束 ( 十六 )工序質(zhì)量分析表 工序號 工序名稱 重要程度 檢驗項目 質(zhì)量問題原因分析 控制方法 允許界限 檢查頻次
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