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正文內(nèi)容

20xx年成都雙流區(qū)黃甲初級中學(xué)部門預(yù)算(編輯修改稿)

2024-11-15 00:15 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 的資料,均不接受印制。同時,對各年級印制量做出必要的規(guī)定,能夠提供給學(xué)生自行印制的,可以提供給學(xué)生印制(如語文學(xué)科的積累匯編)。全員參與財產(chǎn)管理全校師生要樹立“愛護公物高尚,損壞公物可恥”的觀念,對非正常損壞,要落實損壞責任追究和賠償制度,特別對故意破壞公物的行為零容忍。積極探索建立“財物落實到人、評比落實到班、考核落實兌現(xiàn)”的財物管理機制,促進健康和諧的文明校園形成。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看,成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)部門預(yù)算包括:成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)本級預(yù)算。第二部分成都市雙流區(qū)教育局2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2018年財政撥款收支總預(yù)算10,381,。收入包括:一般公共預(yù)算當年撥款收入10,381,;支出包括:一般公共服務(wù)支出10,381,。二、2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明(一)一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況教育部門2018年一般公共預(yù)算當年撥款10,381,,比2017年預(yù)算數(shù) 9,108,639 元增加1272784元,增長12%,變動的主要原因是基本支出中,人員支出增加1788503元,基本公用支出增加631153元;(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況教育(類)支出7803781元,占75%;社會保障和就業(yè)(類)支出1,246,,占12%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出371,,%; 住房保障(類)支出960,,%。(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況 205(類)02(款)02(項)預(yù)算數(shù)為7656311元,比2017年預(yù)算數(shù)7143414元增加512897元,增長6%,變動的主要原因是教職工人數(shù)增加,工資福利支出增加,以及國家政策變化引起 的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于工資獎金津補貼、辦公費、水電費等。205(類)09(款)01(項)預(yù)算數(shù)為147470元,比2017年預(yù)算數(shù)146350元增加1120元,%,變動的主要原因是中小學(xué)校舍及設(shè)施日常維修維護費用增加。主要用于維修(護)費、大型修繕。208(類)05(款)05(項)預(yù)算數(shù)為890148元,2017年預(yù)算數(shù)無此項科目,變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。208(類)05(款)06(項)預(yù)算數(shù)為356059元,2017年預(yù)算數(shù)無此項科目,變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于職業(yè)年金繳費。210(類)11(款)02(項)預(yù)算數(shù)為157739元,2017年預(yù)算數(shù)無此項科目,變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。210(類)11(款)99(項)預(yù)算數(shù)為213600元,比2017年預(yù)算數(shù)216000元減少2400元,減少1%,變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于醫(yī)療費補助。221(類)02(款)01(項)預(yù)算數(shù)為960096元,比2017年預(yù)算,798444增加161652元,增長16%,變動的主要原因是教職工人數(shù)增加,工資福利支出增加。三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明成都市雙流區(qū)教育部門2018年一般公共預(yù)算基本支出10233953元,其中:人員經(jīng)費8931917元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經(jīng)費739405元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置;對個人和家庭的補助562631元,主要包括:、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明(一)因公出國(境)經(jīng)費 本單位無此項內(nèi)容。(二)公務(wù)接待費 本單位無此項內(nèi)容(三)公務(wù)用車購置及運行維護費 本單位無此項內(nèi)容。五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明本單位無此項內(nèi)容。七、2018年收入預(yù)算情況說明教育部門2018年收入預(yù)算10381423元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入10381423元,占 100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入**萬元,占**%;事業(yè)收入**元,占**%。八、2018年支出預(yù)算情況說明2018年部門預(yù)算本年支出總計10381423萬元,其中:基本支出預(yù)算10233953元,占98%;部門項目支出預(yù)算147470元,占1%。九、其他重要事項的情況說明(一)學(xué)校運行經(jīng)費成都市雙流區(qū)勝利小學(xué)2018年履行一般行政管理職能、維持學(xué)校日常運轉(zhuǎn)而開支的運行經(jīng)費。(二)政府采購情況2018年成都市雙流區(qū)勝利政府采購預(yù)算總額10萬元。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況2017年,部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。第三部分 名詞解釋教育部門2018年部門預(yù)算名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如成都市雙流區(qū)永安幼兒園取得的不符合免保教費政策學(xué)生的保教費收入,雙流中學(xué)行政事業(yè)性收費中取得的高中住校生住宿費收入,成都電子信息學(xué)校行政事業(yè)性收費中取得的中職學(xué)生住宿費收入等。事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行(教育管理事務(wù))(項):指教育局行政機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(教育管理事務(wù))(項):指教育局機關(guān)行政單位開展教育行政管理事務(wù)等未單獨設(shè)置項級科目的專門性教育管理工作的項目支出。教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項):指各部門舉辦的學(xué)前教育支出。教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項):指各部門舉辦的小學(xué)教育支出。教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):指各部門舉辦的初中教育支出。教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):指各部門舉辦的高中教育支出。教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項):指各部門舉辦的中等專業(yè)學(xué)校支出。教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項):指各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)教育支出。教育支出(類)成人教育(款)成人中等教育(項):指各部門舉辦的成人中等教育支出。教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項):指各部門舉辦的函授、夜大、高等教育自學(xué)考試等方面的成人高等教育支出。教育支出(類)特殊教育(款)特殊學(xué)校教育(項):指各部門舉 辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校等特殊教育學(xué)校教育支出。教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)教師進修教育(項):指教師進修、師資培訓(xùn)支出。教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項):指教育附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護的支出。教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項):指教育附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施(項):指教育附加安排用于中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施的支出。教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):指教育附加安排用于除中小學(xué)和中等職業(yè)學(xué)校以外的學(xué)前教育、其他教育的支出。教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指上述項目以外的用于教育方面的支出。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施職業(yè)年金 制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。專項資金:指由市級財政性資金安排,用于支持經(jīng)濟社會發(fā)展、實現(xiàn)特定政策目標或者完成重大工作任務(wù),在一定時期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業(yè)務(wù)費。上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出?!叭?jīng)費:納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指教育部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費(包含所有單位的公用經(jīng)費及行政(參公)單位的運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費),包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。第四部分 2018年部門預(yù)算表第三篇:2018年成都雙流區(qū)公路養(yǎng)護段部門預(yù)算2018年成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段部門預(yù)算目 錄第一部分 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段2018年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋第四部分 2018年部門預(yù)算表一、部門預(yù)算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表 第一部分 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護段概況一、基本職能及主要工作(一)基本職能負責對雙流區(qū)境內(nèi)所管養(yǎng)的國、省、縣道公路進行日常養(yǎng)護,加強對公路的日常養(yǎng)護管理質(zhì)量監(jiān)督檢查,路況評定、考核;負責公路應(yīng)急救緩工作,對水毀等災(zāi)害造成的道路阻塞或公路路基垮塌進行應(yīng)急搶修;每年編制公路和改造的規(guī)劃和計劃,經(jīng)上級批準后組織實施;管理和使用好公路養(yǎng)護費。認真執(zhí)行“全面規(guī)劃,加強養(yǎng)護,積極改善,重點發(fā)展,科學(xué)發(fā)展,保障暢通”的養(yǎng)護方針。經(jīng)常保持公路完好狀態(tài),及時恢復(fù)水毀路面,公路設(shè)施受損部分,保證行車安全、舒適、暢通。加強道路交通安全,隨時對所養(yǎng)公路的路況、橋梁、隧道的使用情況進行觀察、調(diào)查,整理上報工作。組織相關(guān)技術(shù)人員對危橋進行初步鑒定,并對危橋改造的質(zhì)量進行全方位的跟蹤檢查,負責對工程質(zhì)量的檢查、驗收工作的組織。負責全區(qū)公路養(yǎng)護工程和大中修工程的預(yù)算審核工作,檢查與督導(dǎo)大中修工程的質(zhì)量和進度情況,根據(jù)大中修的進度和質(zhì)量定期發(fā)布通報。加強國省縣道大中修的安全管理監(jiān)督;全面完成公路養(yǎng)護工作任務(wù)和區(qū)交通運輸局及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。(二)2018年重點工作 為確保各項目標落到實處,在總結(jié)經(jīng)驗,聯(lián)系實際的基礎(chǔ)上,經(jīng)過段務(wù)會充分討論,制定2018年重點工作和創(chuàng)新工作計劃。扎實做好道路的維修維護工作,確保管養(yǎng)道路安全暢通 ①大力實施以路面養(yǎng)護為主的計劃性和日常性養(yǎng)護工作。通過月度養(yǎng)護工作計劃的編制、報批和養(yǎng)護項目實施的項目監(jiān)理、檢查驗收,保障工作計劃的有效實施,提高養(yǎng)護工作
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