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正文內(nèi)容

預(yù)算會計崗位責(zé)任制(編輯修改稿)

2024-11-09 12:30 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 編制、審核、執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向商務(wù)經(jīng)理或上級有關(guān)部門匯報。參與項(xiàng)目需用材料、設(shè)備、工廠制品、施工機(jī)械、周轉(zhuǎn)材料、分包工程等的勞務(wù)、采購或租賃招標(biāo)工作,并具體負(fù)責(zé)合同管理工作。負(fù)責(zé)匯總工程進(jìn)度計劃和編制產(chǎn)值統(tǒng)計報表,并按時報送材料會計、甲方、監(jiān)理和上級主管部門(總公司工程部和分公司財務(wù)科),以備成本分析與核算。負(fù)責(zé)工程預(yù)結(jié)算文件、報表等各種與工程有關(guān)的經(jīng)營資料整理歸檔,并妥善保管。第三篇:會計崗位責(zé)任制會計崗位責(zé)任制1.按照財務(wù)制度,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃、預(yù)算遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,合理使用資金。2.按照會計制度的規(guī)定,記賬、算帳、報賬、賬目分類歸檔、按步驟和類別進(jìn)行標(biāo)示、備案、裝訂、保存,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,日清月結(jié),按期報賬。3.按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析財務(wù)計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,考核資金使用效果,揭露經(jīng)營管理中的問題,定期核對,督促有關(guān)人員清理債權(quán)債務(wù),及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。4.按照規(guī)定妥善整理、裝訂、保管會計憑證、帳薄、報表等檔案資料。5.遵守、宣傳、維護(hù)國家財政制度和財經(jīng)紀(jì)律,對違反制度的行為要及時制止和糾正,重大問題應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)報告。6.會計人員對上級機(jī)關(guān)和財政、稅務(wù)、銀行部門來本單位了解、檢查財務(wù)會計工作,要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況,并接受監(jiān)督和檢查。7.會計人員調(diào)動工作或因故離職,要將經(jīng)管的會計憑證、賬目、款項(xiàng)、文件和未了事項(xiàng),要按規(guī)定的手續(xù)向接替人員移交清楚,并由會計主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督交接。(已審核通過)負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目經(jīng)理:2009年月日2009年月日財務(wù)出納員票據(jù)報賬程序一、各分包隊(duì)勞務(wù)費(fèi)撥款程序:撥款部位相對應(yīng)工程量要通過項(xiàng)目部的生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、安全等各專業(yè)分項(xiàng)驗(yàn)檢查收。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后開具預(yù)撥工程款審批單,同時項(xiàng)目部各專業(yè)參驗(yàn)人員會簽后,報項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審閱批示后轉(zhuǎn)交財務(wù)會計。財務(wù)會計接到撥款審批單后,根據(jù)審批單向收款方索要票據(jù)齊全后入賬付款。二、各家材料款撥款程序:撥款時材料商先和庫管員核對入庫材料數(shù)據(jù),核準(zhǔn)后開具入庫單,同時材料員核準(zhǔn)簽認(rèn)后上報項(xiàng)目部和項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審閱批示后轉(zhuǎn)交財務(wù)會計。財務(wù)會計接到撥款審批單后,根據(jù)審批單向收款方索要票據(jù)齊全后入賬付款。三、管理人員工資發(fā)放和其它票據(jù)報銷程序:管理人員工資發(fā)放:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按每月考勤表核準(zhǔn)后做工資表簽認(rèn),報項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審閱批示后轉(zhuǎn)交財務(wù)會計。財務(wù)會計接到工資審批單后,根據(jù)工資表審批單發(fā)放到領(lǐng)款人確簽齊全后入賬。其它票據(jù)報銷程序:使用票據(jù)當(dāng)事人要在票據(jù)背面注明票據(jù)詳細(xì)是由,報項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審閱批示后轉(zhuǎn)交財務(wù)會計。財務(wù)會計接到票據(jù)審批單后,根據(jù)票據(jù)審批單數(shù)額發(fā)放,領(lǐng)款人確簽齊全后入賬。負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目經(jīng)理:審核通過2009年月日2009年月日第四篇:會計崗位責(zé)任制財務(wù)部工作范圍為及各崗位職責(zé)一、財務(wù)部職責(zé)范圍宣傳貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、方針、政策;按照國家財政法規(guī)和制度的規(guī)定,結(jié)合我礦生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和管理要求,具體擬定合理、科學(xué)、有序的內(nèi)部財務(wù)管理辦法,做好本單位的會計核算和財務(wù)管理工作。對成本、費(fèi)用、利潤等考核指標(biāo)進(jìn)行測算、分解、落實(shí)和管理,并督促、檢查、具體分析本單位財務(wù)指標(biāo)完成情況,查找存在的問題,努力降低成本。遵守集團(tuán)公司資金管理規(guī)定,嚴(yán)格加強(qiáng)資金管理。按照稅法規(guī)定按時申報、交納各種稅金,處理稅收交納中的各類業(yè)務(wù);按會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和會計制度規(guī)定記賬、算賬、報賬,做到日清月結(jié)、賬目清楚,達(dá)到賬證、賬賬、賬表相符;及時、準(zhǔn)確的編報月、季、年財務(wù)決算報表,如實(shí)反映本單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,提供會計資料;參加企業(yè)經(jīng)營會議,參與經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議的研究審查和企業(yè)經(jīng)營決策;配合有關(guān)部門管好用好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)和其他資產(chǎn),保證我礦資產(chǎn)安全、完整、保值、增值;大力開展會計電算化工作,促進(jìn)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化、制度化,建立健全會計電算化內(nèi)部管理制度,使會計電算化工作順利健康發(fā)展;1正確協(xié)調(diào)財務(wù)部門與各業(yè)務(wù)職能部門的關(guān)系,處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題。1按時按質(zhì)按量完成礦下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。財務(wù)部主任崗位責(zé)任制一、在總會計師的直接領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的各項(xiàng)工作,定期組織會計人員進(jìn)行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高會計人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),加強(qiáng)職業(yè)道德教育,增強(qiáng)會計人員抵抗腐蝕的能力。以身作則,嚴(yán)格做到遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財務(wù)規(guī)章制度。二、建立健全財務(wù)管理制度、內(nèi)部稽核制度及內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。嚴(yán)格審查各項(xiàng)財務(wù)收支情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的現(xiàn)象要及時制止和糾正, 重大問題要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。三、參與財務(wù)目標(biāo)規(guī)劃和工作計劃的制定,負(fù)責(zé)組織編制本單位財務(wù)成本計劃,并將各項(xiàng)計劃指標(biāo)分解落實(shí), 督促執(zhí)行。做好與上級業(yè)務(wù)部門的協(xié)調(diào)工作,做好各種調(diào)查及自查報告的擬定工作。四、嚴(yán)格成本管理,努力降低消耗,定期進(jìn)行成本分析,找出經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中存在的問題,并提出合理化建議,為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。五、開源節(jié)流、量入為出,精打細(xì)算,管好用好各項(xiàng)資金,充分發(fā)揮資金的使用效益,抵制不合理的支出。六、會同有關(guān)部門做好固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的核定工作, 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況,組織有關(guān)人員合理核定資金定額, 加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的清理,增強(qiáng)資金使用效果。七、按規(guī)定組織會計核算,按時報送各種報表資料;負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)上繳任務(wù), 對于各項(xiàng)應(yīng)繳款項(xiàng), 要嚴(yán)格審查, 督促辦理上繳手續(xù), 做到按期足額上繳。八、定期參加經(jīng)營例會, 參與經(jīng)營決策。按月、季、分析財務(wù)成本完成情況, 找出管理中存在的漏洞, 向領(lǐng)導(dǎo)提出改善經(jīng)營管
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