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正文內(nèi)容

費用報銷制度(編輯修改稿)

2024-10-21 13:32 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 。附:本制度從2010年5月1日起實施 本制度由公司財務部負責解釋湖南省冠宇家具有限公司2010年4月30日第四篇:費用報銷制度公司費用報銷管理制度第一條:為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司費用報銷流程,合理控制費用支出,特制定本制度。第二條:本制度根據(jù)公司的實際情況,將費用報銷分為行車費、市內(nèi)(郊縣)差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。第三條:本制度適用公司各部門。第四條:原始憑證有效性的規(guī)定報銷人應取得真實合法的原始憑證(1)、有效發(fā)票需要印有兩個章:國家或地方稅務局專用章或發(fā)票專用章,如少發(fā)票無效。(2)、財政機關批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);(3)、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;發(fā)票的真假辨別:發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致,可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進行核實,但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息,建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票,避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。經(jīng)辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時,允許以普通收據(jù)報銷(單筆總額不超過100元);對于既沒發(fā)票,也沒收據(jù)的,一律不予報銷; 第五條:借款標準及流程員工因公(因私一律不予借支)需要借款,一般不超過其1個月工資總額,超過時須有公司擔保人(未特別指明擔保人時,現(xiàn)金借款單上的部門負責人為默認的擔保人,借款人未能償還借款,由擔保人承擔連帶還款責任);試用期員工原則上不允許借款,確需借款的由主管領導擔保,方能辦理手續(xù),若借款人未能償還借款,主管領導應負連帶責任。員工因公需要借款時,應合理預計所需金額并填寫借款單,經(jīng)有效批準后到財務部領取現(xiàn)金;在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。員工完結事務后,在報銷時扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時扣回。單筆借支或報銷金額超過3000元。借款流程:(1)、借款人填寫借款單(2)、報銷憑證部門負責人審批;(3)、財務負責人審批或會計主管審核;(4)、總經(jīng)理審批(5)、借款人領款簽字出納審核并付款 第六條:費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;業(yè)務員差旅費報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應按報銷單大小折疊好);各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應盡量粘貼在一塊,或按項目分類粘貼在一起;報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;報銷單據(jù)一律用鋼筆、中性筆或簽字筆填寫;報銷單椐各項目應填寫完整,大小寫金額要一致,并經(jīng)部門領導批準才有效;報銷單據(jù)不得涂改,粘貼好后請仔細核對金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,財務不予報銷。有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,需入庫的實物單據(jù)應附入庫單;出租車票據(jù)需注明業(yè)務發(fā)生時間、起止地點、人物事件等資料,每張出租車票背面需有部門主管簽字確認;1收據(jù)與發(fā)票不得粘貼在一起。第七條:費用報銷基本流程:(1)、業(yè)務發(fā)生人取得單據(jù)正確填寫并且粘貼;(2)、部門主管初審業(yè)務的真實合理;(3)、財務審核發(fā)票及單據(jù)是否合格及個別是否超預算;(4)、審核后的單據(jù)交由行政部統(tǒng)一送總經(jīng)理簽字;(5)、總經(jīng)理審批簽字;(6)、取報銷款項。第八條:報銷時間的具體規(guī)定為了提高費用報銷工作效率,每周三下午為各部門報銷時間,各部門可提前做好準備。超過兩個月以上(含兩個月)的費用將不予報銷,視自動放棄。第九條:差旅費報銷公司業(yè)務人員因公外出所發(fā)生的行車費、市內(nèi)(郊縣)差旅費、通訊費、住宿費、客情費等按規(guī)定標準在限額內(nèi)實行實報實銷,超出標準部分自行承擔。出差補貼及標準(1)、住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,差額不予補償,超出標準部分自行承擔。(2)、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷招待費,回來后補辦申請手續(xù)。(3)、出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。(4)、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。(5)、部門經(jīng)理以下(含部門經(jīng)理)出差確需乘坐飛機的,一律先申請,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐飛機。(6)、到達目的地后,除總經(jīng)理外其他員工原則上(市內(nèi))不得乘坐出租車,應乘坐公交汽車。因特殊原因需乘坐出租車的,應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。(7)、住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準,異性兩人出差可分別享受每人一個標準間住宿標準。(8)出差人員報銷差旅費時,需附出差清單(注明出差日期、事由、地點、到達時間、報銷金額),同時注明有無住宿費,貼上住宿票費用,包干部分憑發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷,發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷)。(9)、報銷差旅費必須在回公司7天內(nèi)辦理報銷手續(xù),繳還預支差旅費,否則作為挪用公款處理。第十條:費用審批管理公司所有貨幣資金收付審批權限屬公司總經(jīng)理??偨?jīng)理外出時可以指定授權人(或電話授權),經(jīng)公司財務負責人審核后予以支付,對不符合公司財務制度的單據(jù),有權拒絕支付,總經(jīng)理回來后要立即補辦審批手續(xù)。審批人應當根據(jù)上述貨幣資金授權批準權限的規(guī)定,嚴格在授權范圍內(nèi)進行審批,不得超越審批范圍。貨幣資金支付的批準方式為書面形式。公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準、誰負責”為原則的責任追究制度,審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任,以防范貨幣資金風險,保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù),各相應審核人或審批人以失職論處,并對由此引起的不良后果負連帶責任。報銷人徇私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀金額不予報銷;對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款,情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準予報銷的,對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%50%的罰款。因審核過失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報帳沖銷借款,或者無法從工資扣回逾期借款者,經(jīng)辦責任人(含:各級審批人)應承擔不低于流失款總額50%的經(jīng)濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額,并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還。財務人員在收到報銷單據(jù)后應審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范,是否經(jīng)過有效批準,所附單據(jù)是否合法合規(guī)等,對符合要求的報銷單據(jù)應及時審核并經(jīng)總經(jīng)理審批后交與出納付款,對不符合要求的應退回 第十一條:辦公用費用管理辦公費用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負責,經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責任。辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負責采購、印刷。各部門工作所需用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報部門領導審批后,由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。各部門所需辦公用品,在每月5號前編寫“辦公用品計劃書”,經(jīng)部門和公司領導審批后交由行政統(tǒng)一采購;各部門所需購置的辦公用品,統(tǒng)一到行政部領用,并辦理領用登記,同時記入部門費用;辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。個人領用的辦公用品、工刃量具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作變動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。公司辦公費用報銷必須嚴格按公司費用審批程序執(zhí)行,對各部門的特殊大額辦公費用計劃需要提前提交申請。報銷人并向報銷人說明退回理由。出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司總經(jīng)理、會計簽名是否齊全,對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。第十二條:業(yè)務招待費管理招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準,如有特殊原因,必須事先電話請示批準,原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中(總經(jīng)理除外),以最高級別的人員為報銷申請人,不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由,應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。其它非公招待客人一律個人承擔。第十一條:交通費市內(nèi)辦理業(yè)務人員原則上應盡量乘坐公交車,特殊情況下需要乘坐出租車的,必須事先取得部門經(jīng)理的批準,報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。業(yè)務員自駕車因公外出辦事,公司承擔加油費及過橋費用等因公辦事產(chǎn)生的交費。第十三條:配送費用配送費用包括:送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等;雇傭人力車、機動車費用;雇傭搬運工人工費用以及其他有關倉儲支出等。由于配送費用受銷售情況影響較大,應提高效率,畢免重復發(fā)生等人為過失,有效降低配送費用。長期合作的運輸公司應簽訂合同,預收一定數(shù)量的押金,并交公司財務部備案??爝f費用運費報銷,附“配送費用明細表”、“送貨單”和費用報銷單,同時提供相應有效票據(jù)。計劃物流因工作確需雇傭搬運工的以及其他有關費用支出,按公司費用審批程序執(zhí)行。配送費用應與收到代理的運費相核對,每月由財務出具一份核對報表。第十四條:培訓費培訓費用由網(wǎng)絡技術部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。大型網(wǎng)絡直播每周一、三、四、日進行,直播結束后網(wǎng)絡技術部相關負責人統(tǒng)計出參與直播的群數(shù)及計算費用,報送總經(jīng)理,總經(jīng)理審批后方可付款送一份至財務部門。小型培訓會議費用在網(wǎng)絡技術部的備用金中支出,每月份統(tǒng)計費用報表及后附明細。培訓費用應嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用。第十五條:會議費因工作需要參加各種會議的,應寫申請報告,詳細注明會議性質、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費,后附“會議邀請函”,經(jīng)部門負責人核實、總經(jīng)理簽字后方可前往,會議結束后應及時到財務部辦理報銷手續(xù)。參會人員應嚴格控制費用開支,不得無故超支和浪費資源,厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;會議結束后7日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù),報銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報告。第十六條:倉庫、辦公室租賃費、水電費、社保等固定費用,由行政部根據(jù)真實合法單據(jù)申請報銷。第十七條:未涉及的其它事項發(fā)生的費用,根據(jù)實際情況,由經(jīng)營部門上報總經(jīng)理酌情處理。第十八條:本制度從宣布之日起生效,解釋和修改權屬財務部。第十九條:各部門可根據(jù)自身實際情況在公司制度的框架內(nèi),合理安排本部門的各項費用需求及計劃。第五篇:費用報銷制度費用報銷制度(精選多篇)費用報銷制度及報銷流程總則一、為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,合理控制費用支出,特制定本制度。二、本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及公司的實際情況,分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。三、本制度適用公司全體員
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