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經(jīng)濟責任審計報告(編輯修改稿)

2024-10-18 00:09 本頁面
 

【文章內容簡介】 資料的真實性、合法性。對本次審計查出***等違反財經(jīng)法規(guī)的問題和有關部門查出的***問題,***同志應負主管責任。本次審計未收到檢舉舉報信件和電話,該政府財政財務收支賬面亦未發(fā)現(xiàn)該同志的其他問題。五、改進意見和建議(一)要嚴格按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》的規(guī)定及時地進行會計核算,真實、準確、完整地反映財政財務收支。(二)要認真遵守國家的有關規(guī)定,嚴格控制招待費、會議費等非生產(chǎn)性支出和杜絕不規(guī)范票據(jù)的使用,避免違法違規(guī)行為的發(fā)生。赴***審計組 審計組長:*******年*月*日第三篇:經(jīng)濟責任審計報告威海市審計局關于**(單位)**同志任期經(jīng)濟責任審計結果的報告威海市委組織部:根據(jù)你部威組審字[**]第**號通知要求,我局組成**人審計組,自**年*月**日至*月**日,對(**)單位原局長**同志任期經(jīng)濟責任進行了送達(就地)審計。**單位是正處級行政(事業(yè))單位,其主要職責是******,內設*個科室,實有*人。經(jīng)費由市財政局全額(差額)撥款,并具有行政收費職能,收費實行收支兩條(或票款分離)管理,財務獨立核算(或納入會計核算中心管理)。**同志自**年*月?lián)卧搯挝痪珠L,**年*月離任,任職時間*年*月。由于任期較長,我們重點審計了近三年的財務情況和內部經(jīng)營管理情況;個別事項進行了延伸審計,受審計條件和手段的限制,對應收款 **戶,計**萬元,未能實施詳細的審計(列表說明),對**項目(基建工程)采用了**中介組織的審計結論。審計組審前、審后進行了公示。本次審計未收到檢舉、舉報信件和電話?,F(xiàn)將情況報告如下:一、主要業(yè)績**同志任職期間,于*年將《**日報》由4開4版小報擴為對開4版大報,*年又擴為對開8版;**年自籌資金創(chuàng)辦《**晚報》,**年將晚報由4開8版擴為4開16版;先后成立了**、**單位。任期內,**報的發(fā)行量一直保持在**萬多份,**報的發(fā)行量由**年的*千份增至**年的刊時的**萬份。***收入由**年的**萬元逐年遞增到**年的**萬元,增長了*倍;任期內,**報社作為全額撥款事業(yè)單位,在實現(xiàn)了自收自支的基礎上,累計向國家上繳稅費**萬元;從業(yè)人員由**年的**人增加到**年的**人,增長了近*倍。任職期內,利用自籌資金**萬元、財政補貼專項設備款**萬元和銀行貸款**萬元,征地**畝,建起了**萬平方米的**大廈,完成了辦公、新聞采編的網(wǎng)絡化、微機化,實現(xiàn)了無紙辦公,建設了**萬平方米**戶宿舍,至最后一輪房改全部解決了職工住房。**同志離任時,資產(chǎn)總額**萬元,負債總額**萬元,凈資產(chǎn)**萬元。審計凈調增(減)額分別為**萬元、**萬元、**萬元;調增(減)率分別為**%、**%、**%。任職期間累計實現(xiàn)收入**萬元,總支出**萬元,審計凈調增(減)額分別為**萬元、**萬元;調增(減)率分別為**%、**%;收支相抵結余(超支)**萬元。累計結余**萬元。二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題(一)違反財經(jīng)法規(guī)的問題**萬元。止**年*月末,將收取的**費**萬元轉入**賬戶,未按規(guī)定及時上繳財政。**萬元。**年*月至**年*月,收取**費**萬元。**萬元。*年*月至*年*月,收取的房租收入**萬元(或下屬事業(yè)單位上繳的**費**萬元、**固定資產(chǎn)變價收入**萬元)賬外存放,先后用于支付招待費、發(fā)放獎金、福利,截止**年*月末結余**萬元。(營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅及附加等)**萬元。(二)內部管理方面的問題**萬元。**年*月至**年*月購買土地**畝,計**萬元,但沒有土地所有權,**年*月已向法院起訴,法院已有裁定,至審計日仍未執(zhí)行。**萬元。截止**年*月末,應收賬款余額為**萬元,其中三年以上應收賬款**萬元,占全部應收賬款的**%。經(jīng)審計調查,已有**萬元因欠款戶瀕臨破產(chǎn)而難以收回。,造成潛在風險**萬元。**年*月為**單位向銀行提供貸款擔保**萬元,應付貸款利息**萬元。*單位因連年虧損現(xiàn)已停產(chǎn),尚有**萬元未償還,已被銀行起訴至法院,該案至審計日尚在審理之中。(三)**同志違反廉正規(guī)定的問題**萬元,**年*月,未經(jīng)集體研究**同志借出資金**萬元給于本單位無任何經(jīng)營往來的公司,至審計日尚未收回(經(jīng)審計調查,**同志親屬任該公司法人)。**萬元。**同志任職期間,報銷沒有經(jīng)手人的招待費**萬元,經(jīng)審計調查,為個人因私開支。上述問題根據(jù)有關規(guī)定已處理。列擺問題應注意詳略得當,抓住重點,一般性問題可不寫。三、審計評價意見**同志任職期內認真履行職責,積極組織創(chuàng)收,加強管理,控制非生產(chǎn)性支出,完善內控制度。離任時凈資產(chǎn)總額**萬元,較接任時增加(減)了**萬元,資產(chǎn)保值增值率**%,資產(chǎn)負債率**%。任期內收支相抵結余(超支)萬元,其中:政策性調價增加**萬元,單位自身發(fā)展增加**萬元(雖然超支**萬元,但彌補前任留下的包袱**萬元,剔除后凈資產(chǎn)增加**萬元。具體分析各種原因)。任職期內,不能嚴格遵守財經(jīng)法紀,違規(guī)操作,存在截留財政收入、收支不實,濫收費、私設小金庫等問題;管理上有不良資產(chǎn)、土地糾紛;個人存有挪用資金、多占住房等不廉潔行為。本次審計調增(減)資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)、收入等共計**萬元,違規(guī)金額占審計資金總額的**%,影響了該單位會計資料的真實性、合法性。對審計查出的違反財經(jīng)法規(guī)的問題和內部控制管理方面的問題,**同志應分別承擔以下責任:對私設小金庫、擠占挪用、截留財政收入、漏繳稅費**萬元、**管理方面的問題,**同志應負主要直接責任;對**問題以及下屬公司經(jīng)理涉嫌貪污觸犯刑律和銷毀“小金庫”資料及偽造、變造會計憑證、會計賬簿等問題,**同志應負領導和管理責任。四、審計建議審計建議是指向組織部門或市委、市政府等上級部門提出,在經(jīng)濟責任審計中帶有宏觀性、指導性的審計建議,而不是對具體單位所提建議第四篇:經(jīng)濟責任審計報告模版公司審計部單位(職務)同志任期經(jīng)濟責任審計報告審字[200]第號主送
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