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信用社稽核意見書5篇(編輯修改稿)

2025-10-14 02:03 本頁面
 

【文章內容簡介】 主要任務: 一是檢查監(jiān)督國家有關金融方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹和落實,對違反國家金融方針、政策、法律、法規(guī)等行為及時予以揭露、制止,并提出處理意見或建議。二是檢查監(jiān)督內部各項管理制度、業(yè)務操作規(guī)程的執(zhí)行情況,對有章不循、管理缺位、違章操作等現(xiàn)象及時予以糾正,并提出整改和處理意見。三是檢查監(jiān)督業(yè)務經(jīng)營、風險控制等情況,適時評估風險狀況,及時發(fā)現(xiàn)風險或案件隱患,并提出整改和處理意見。四是檢查監(jiān)督內控制度的建立健全及執(zhí)行情況,評價內控 的有效性,并對落實內控機制,防范和化解風險措施提出進一步改進的意見。五是積極總結、交流、推廣科學的管理方法和好的工作經(jīng)驗,分析典型稽核案例,提高稽核工作質量和糾錯除弊的能力。六是針對基層農村信用社業(yè)務發(fā)展與經(jīng)營管理過程中出現(xiàn)的新情況、新問題,適時提出意見和建議,發(fā)揮參謀助手的作用。三、稽核檢查的重點當前農村信用社業(yè)務種類多,業(yè)務量大,涉及面廣,要求稽核的內容多。根據(jù)當前業(yè)務發(fā)展實際情況,各地稽核部門除抓好各項專題稽核外,應重點抓好綜合業(yè)務系統(tǒng)、資金管理和財務會計等方面的稽核,有效控制一線人員在操作過程中的操作風 2 險、經(jīng)營部門的經(jīng)營風險和管理人員的決策風險。柜員管理現(xiàn)場稽核。柜員管理主要體現(xiàn)在柜員身份、柜員口令、柜員移交三個部分。現(xiàn)金及重要空白憑證現(xiàn)場稽核?,F(xiàn)金以及重要空白憑證是潛在極高的內部控制風險因素,稽核人員只有采取現(xiàn)場盤點、帳實核對及內外核對的稽核方法,才能有效控制風險。存款管理現(xiàn)場稽核。主要檢查客戶密碼管理、支票賬戶、存款掛失、存款凍結、扣劃、換折、支取以及代理業(yè)務,手續(xù)費管理。、身份證件復印件有效性、開立個人結算賬戶申請等。農信銀業(yè)務檢查。主要檢查基本操作是否合規(guī)、錯賬差錯處理程序和登記。資金管理稽核。主要檢查信貸資金、不良貸款、同業(yè)存放、往來資金、財務費用等業(yè)務。其他方面稽核。主要是檢查案防制度執(zhí)行以及經(jīng)濟責任和離任審計。四、稽核的操作程序農村信用社稽核工作要實現(xiàn)規(guī)范化和制度化,必須嚴格按照稽核工作的準備、實施、報告、處理、建檔等五個階段進行。準備階段。主要是研究制定稽核檢查方案,明確檢查的目的、內容、期限、方式及重點。實施階段。就是要嚴格按照稽核檢查方案進行,可采取談話、核對賬表、憑證、查閱有關資料等檢查方式,發(fā)現(xiàn)可疑或重大問題要進行追溯檢查。檢查初步結束后,稽核員要編寫事實 3 確認書,被稽核單位對所涉及的有關問題要簽署意見。3
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