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正文內(nèi)容

差旅管理規(guī)定范文3篇(編輯修改稿)

2024-09-21 18:37 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 第十二條出差紀(jì)律 遵紀(jì)守法 。 遵守公司制度 。 注意安全,不從事危險活動 。 不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動 。 不談?wù)撆c公司形象 、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論 。 不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求 。 未經(jīng)部門主管批準(zhǔn),不得向客戶借款 。 第 8 頁 共 17 頁 不得接受客戶的宴請和招待 。 嚴(yán)禁挪用公司貨款。 第十三條本制度(暫行)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,如有未盡事宜,可隨時修改。 差旅管理規(guī)定范文 2 第一章總則 第一條為加強和規(guī)范公司員工差旅費管理,根據(jù)集團文件規(guī)定并結(jié)合公司實際情況,特制定本辦法。 第二條員工出差本著業(yè)務(wù)需要、厲行節(jié)約、 反對旅費,費用包干、超標(biāo)自負(fù)的原則執(zhí)行。 第二章出差審批程序 第三條員工因業(yè)務(wù)需要調(diào)派出差的,應(yīng)做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作,并將待辦的工作安排好交接。 第四條員工出差前要根據(jù)具體事宜填寫出差申請單,標(biāo)明出差人、部門、職務(wù)、前往地點、出差任務(wù)、計劃出差天數(shù)、返回時間等,按以下規(guī)定提請核準(zhǔn)(出差申請單樣本見附件): 一般員工出差由部、室負(fù)責(zé)人簽字后送分管副總簽字 。部、室正副職以上人員出差須由總經(jīng)理審批。 公司副總級干部出差以及各級職員到國外出差均由董事長,執(zhí)行總 裁或董事會批準(zhǔn)。 第五條出差申請單填寫一式兩份,按以上規(guī)定提請核準(zhǔn)后,一份送行政部門考勤崗位備案,一份由出差人員憑此單到財務(wù)部 第 9 頁 共 17 頁 預(yù)借差旅費。 第六條差旅費預(yù)借由出差人填寫借款單,財務(wù)部根據(jù)出差時間、業(yè)務(wù)需要和出差標(biāo)準(zhǔn)等核準(zhǔn)借款數(shù)額,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理或會計主管人 員核批后,報總經(jīng)理審批。 第三章費用標(biāo)準(zhǔn) 第七條員工出差按級別實行住宿費用、膳食費、市內(nèi)交通費包干使用,節(jié)余歸已,超支自負(fù)的辦法。 第八條職員到集團分、子公司或下設(shè)的服務(wù)中心出差,對方提供食宿的,不 予報銷住宿費和伙食補助 。若對方只提供住宿,按每天 60 元給予伙食補貼,辦公室應(yīng)建立健全出差人員回訪制度,杜絕弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生。 第九條出差交通工具及補貼標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)路途長短及出差人員級別按以下標(biāo)準(zhǔn)選擇相應(yīng)的交通工具: 公司副總級以上干部原則上可以搭乘火車(軟)硬座以上、動車、高鐵二等座以上。 部門正副級干部及一般員工可以搭乘火車硬座 /硬臥、動車、高鐵二等座。 各級職員出差原則上不準(zhǔn)帶車,特殊情況由總經(jīng)理審批 。各級職員出差須搭乘飛機的,事先須經(jīng)公 司董事長或總經(jīng)理 第 10 頁 共 17 頁 批準(zhǔn)。擅自乘坐飛機的,按機票面額的 30%報銷或按相同路程火車硬座票面額報銷。 夜間乘坐火車在 6 小時以上(晚 8 點至凌晨 6 點)的可以購買臥鋪,或按硬臥票價 30%予以補貼。白天乘坐火車硬座在8 小時以上可以購買臥鋪,或按硬座票價的 30%給予補貼。 員工出差當(dāng)天返回的,給予每天 60 元的膳食補貼,沒有住宿補助 。實際出差天數(shù)超過一天,食宿標(biāo)準(zhǔn)按實際住宿天數(shù)給予補助,往返途中每天給予 60 元的膳食補貼。 員工出差,市內(nèi)交通費按出差自然天數(shù)計算。出差當(dāng)天往返 機場、火車站、等的大巴、地鐵費用憑據(jù)報銷。 第十條因工作需要,下級陪上級出差,其住宿費可以參照上級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 第十一條職員外出參加會議需交會議費的,嚴(yán)格按會議通知標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。會議費包括住宿費的,不再享受住宿包干費用。 第十二條職員到國外出差實行預(yù)算制,經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第十三條職員出差由公司派車的,不報銷交通費,食宿費標(biāo)準(zhǔn)參照第七條。 第四章費用報銷程序
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