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7信用社查防案件專項治理工作計劃(編輯修改稿)

2024-09-17 16:26 本頁面
 

【文章內容簡介】 度的業(yè)務操作,要立即責成相關部門制度規(guī)范完善的操作規(guī)程和制度,杜絕風險控制 “ 斷層 ” 和 “ 盲區(qū) ” 。上述工作必須在 7月底完成。其中 10個工作日清理信貸管理崗內控制度,20 個工作日清理一線業(yè)務操作內控制度, 15 個工作日清理其他部門崗位內控制度(辦公室、資金組織科、資??疲?, 7 個工作日清理內部審計部門崗位內控制度, 5 個工作日清理保衛(wèi)部門內控制度壓濾機濾布。對新制定和修改完善后的內控制度交由各崗位人員進行討論,對討論后的規(guī)章制度統(tǒng)一匯編印制裝訂成冊,同時加強全員對內控制度的學習貫徹,每年開展一次全員內部控制制度知識測試。 三、開展操作風險防范的專項自查 第 3 頁 共 4 頁 根據(jù)上級要求,信用社將加大對案件易發(fā)崗位和部門的專項稽核檢查力度和頻度,實施全面稽核和專項稽核相結合的稽核方式,對違規(guī)違制行為加大處理力度,切 實改變制度只是寫在紙上、掛在墻上、說在嘴上,未落實在行動上的現(xiàn)象。操作風險防范自查的主要內容有:信貸
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