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5審計整改報告范文4篇(編輯修改稿)

2024-09-11 21:13 本頁面
 

【文章內容簡介】 據(jù)實際情況,我大隊仔細梳理,針對以上四項不同的問題,按照問題的屬性逐個進行了匯總歸類并整改到位。分別采取自查自糾和審計問題整改回頭看的形式,對已整改到位的問題進行再檢查再核實,現(xiàn)階段已整改到位 3 個問題。由于我大隊營房重建,到現(xiàn)在還未進行驗收決算,導致固定資產(chǎn)帳帳不符,我大隊將盡快和有關部門協(xié)商,采取相應的整改措施,爭取將所有問題逐步整改到位。 第 9 頁 共 19 頁 (三)機制制度逐步健全。一是健全工作機制。大隊黨委召集官兵學習有關財經(jīng)法規(guī)以及各項財務 管理制度。從而使財務工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內部制度。堅持目標科學、責任明確的原則,先后制定了、等內部管理制度。 (四)宣傳力度強,為確保審計整改年活動取得實效,為使全體官兵充分認識和重視審計整改年活動的重要性和必要性,我大隊從多層次、全方位開展宣傳工作。多次召開大隊黨委會議,及時傳達審計整改年活動的精神和工作要求 。并通過支隊內網(wǎng)的形式發(fā)布工作情況。整個活動期間,大隊在支隊內網(wǎng)上刊登了 3篇關于審計整改年活動的新聞報道。 二、深入查找自身存在的問題和不足 (一)審計整改工 作有待加強,整改工作手段不新。目前的工作開展,大多仍停留在以前的老方法,不能創(chuàng)造出新的、更好的方法。影響了工作質量和工作效率的提高。 (二)功能發(fā)揮不夠充分。對問題的實質欠深層次挖掘和分析,信息專報的針對性和建設性不強,整改措施過于粗糙,可操作性差,促使強化內部管理的效果不明顯,督促整改力度不大。個別問題屢審屢犯、屢犯屢審。 (三)專業(yè)技能亟須提高。財務管理工作任務重、培訓機會少,財務人員業(yè)務素質和能力有待提高。 三、認真落實整改提高的各項措施 第 10 頁 共 19 頁 (一)把握角色定位,樹 立服務大局的財務管理理念。以開展工作評議為契機,用開放的意識、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神,重新審視和研判新形勢下的財務管理工作。要堅持圍繞支隊黨委中心工作和社會關注的熱點、難點、焦點,安排項目計劃開支和開展工作,從機制、體制層面建言獻策,強化財務管理服務大局功能。深入分析查出問題的癥結,從加強內部管理層面提出有真效、有實效、有長效的工作建議。 (二)開展作風整頓,塑造文明高效的財務工作行風。將作風整頓與學習新的相結合、與開展審計業(yè)務相結合、與建立健全剛性管理制度相結合,以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn) 良好的工作作風。針對存在的問題,制定切實可行的整頓措施,堅決杜絕兩張皮和走過場。 (三)搞好業(yè)務培訓,培養(yǎng)技藝精湛的財務人員。以摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗為基本要求,加強財務人員培訓。以請進來教為基本途徑,邀請專家,進行電算化、法律、業(yè)務知識培訓,提高整體財務管理水平。以送出去學為首選方式,將財務人員送到上級審計機關和大專院校強化培訓,提高財務管理能力,培養(yǎng)財務管理精兵。 (四)加強廉政建設,塑造廉潔透明的形象。嚴格執(zhí)行廉潔從業(yè)。以建立健全懲防體系建設為抓手,要求財務 人員用高于別人的標準要求自己,用嚴于別人的標準監(jiān)督自己,嚴格執(zhí)行財經(jīng) 第 11 頁 共 19 頁 法規(guī)等制度,探索實行項目質量責任追究制,切實維護財務人員的廉潔形象。利用會議通報、宣傳欄等形式定期公開大隊財務收支情況。 [審計整改報告范文篇四:財務審計整改報告 ] 我代表市人民政府,向市四屆人大會第 xx 次會議報告 20xx年審計工作報告中指出問題的整改情況。 一、高度重視審計整改工作 市四屆人大會第九次會議審議了,并作出了。市政府高度重視市人大會審議意見,召開專題會議,研究部署審計整改工作,要求各部門 單位強化審計整改責任,采取有效措施,切實糾正審計查出的問題。同時,要求突出長效機制建設,完善制度、強化措施、硬化手段、規(guī)范管理,防止類似問題再度發(fā)生。各相關責任單位高度重視審計整改工作,成立審計整改工作機構,制定審計整改工作方案,明確審計整改工作責任,落實審計整改工作措施,對審計查出的問題,認真研究,深刻剖析,逐條整改,對暫時不能整改到位的,制定整改計劃,明確整改措施,限期整改到位。 截至 10 月底,中反映應整改的問題 27 個,已整改到位 21個,涉及單位 26 個,正在整改的問題 6 個,涉及單位 5 個。家電摩 托車補貼資金違規(guī)共立案調查 23 家,刑事拘留 16 人,取保候審 12 人,批捕 1 人。追回家電摩托車補貼資金 73 27 萬元, 第 12 頁 共 19 頁 取得了較好的整改效果。 二、審計整改落實情況 (一)關于年初預算編制不夠完整和細化問題。 20xx 年市本級已編制國有資本經(jīng)營預算,實行全口徑預算管理,預算編制不夠完整問題已整改到位。 年初預算不夠細化問題,主要是預算編制時間與部分專項工作任務確定時間存在差異造成的。審計整改報告。我市部門預算編制時間較早,一般于每年 9 月份開始編制下年預算,而一些專項資金如教育費附加和 城市維護費等支出,具體安排項目在預算編制時無法確定,需要
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