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正文內(nèi)容

企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)班專題講座企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)控制度的(編輯修改稿)

2025-03-18 21:54 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 其變動,為改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理工作和領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供重要的財(cái)務(wù)信息。0109 28234525423423452 財(cái)務(wù)分析項(xiàng)目 分析期間 分析方法 財(cái)務(wù)分析的項(xiàng)目內(nèi)容、分析期間與分析方法 主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況分析總產(chǎn)值月度分析季度分析半年分析年度分析計(jì)劃 /預(yù)算比較歷史同期比較競爭對手比較總產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)銷售收入實(shí)現(xiàn)利潤貨款回收率財(cái)務(wù)狀況單列項(xiàng)目分析生產(chǎn)經(jīng)營狀況分析月度分析季度分析半年分析年度分析比率分析效率分析構(gòu)成分析因素分析預(yù)算比較定額比較趨勢分析貢獻(xiàn)毛益分析銷售 — 利潤分析生產(chǎn)成本分析期間費(fèi)用分析盈虧平衡分析存貨分析應(yīng)收、應(yīng)付賬款分析 綜合性經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況分析綜合財(cái)務(wù)指標(biāo)分析季度分析半年分析年度分析雷達(dá)圖分析,杜邦分析負(fù)債及籌資能力分析 償債能力分析,資金成本分析經(jīng)營杠桿、財(cái)務(wù)杠桿、聯(lián)合杠桿分析與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析資本結(jié)構(gòu)分析,風(fēng)險(xiǎn)與敏感性分析投資收益分析 項(xiàng)目投資收益分析現(xiàn)金流分析 現(xiàn)金預(yù)算比較0109 29234525423423452四、內(nèi)部財(cái)務(wù)控制216。 內(nèi)部財(cái)務(wù)控制216。 內(nèi)部財(cái)務(wù)控制的目標(biāo)216。 內(nèi)部財(cái)務(wù)控制的內(nèi)容216。 內(nèi)部財(cái)務(wù)控制的方法0109 30234525423423452 內(nèi)部財(cái)務(wù)控制216。 內(nèi)部財(cái)務(wù)控制是從財(cái)務(wù)的角度對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動與過程進(jìn)行監(jiān)督控制,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門的 “監(jiān)控器 ”職能。意識培養(yǎng)價(jià)值樹立政策規(guī)范制度建設(shè)紀(jì)律約束監(jiān) 督 檢 查內(nèi)部財(cái)務(wù)控制框架0109 31234525423423452 內(nèi)部財(cái)務(wù)控制的目標(biāo)216。 形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,確保企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。216。 建立行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的健康運(yùn)行。216。 堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各種欺詐、舞弊行為,保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整。216。 規(guī)范企業(yè)會計(jì)行為,保證會計(jì)資料真實(shí)、完整,提高會計(jì)信息質(zhì)量。0109 32234525423423452 內(nèi)部財(cái)務(wù)控制的內(nèi)容216。 以企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動為對象 ,規(guī)定經(jīng)濟(jì)活動必須遵守的方針、政策,以及控制經(jīng)濟(jì)活動的方法、措施和程序,以保證經(jīng)濟(jì)活動的合法性和有效性。216。 以會計(jì)核算系統(tǒng)為對象 ,規(guī)定會計(jì)核算應(yīng)遵循的原則、方法和程序,以保證會計(jì)信息資料的正確性和可靠性。如填制和審核會計(jì)憑證制度、復(fù)式記帳方法、財(cái)產(chǎn)定期盤存、會計(jì)稽核檢查等。216。 以流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)為對象 ,規(guī)定資產(chǎn)購入、驗(yàn)收、保管、維護(hù)、領(lǐng)用等部門和環(huán)節(jié)的職責(zé)、權(quán)限、手續(xù)和程序,以保護(hù)資產(chǎn)的安全完整。如材料驗(yàn)收及限額領(lǐng)用控制制度、產(chǎn)成品入庫和出庫控制制度、資產(chǎn)定期清查制度等。216。 以負(fù)債和所有者權(quán)益為對象 ,控制企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。 0109 33234525423423452 內(nèi)部財(cái)務(wù)控制的方法(一)216。 職務(wù)分工控制240。 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理程序應(yīng)有合理分工。240。 不相容職務(wù)應(yīng)嚴(yán)格分工。216。 授權(quán)批準(zhǔn)控制240。 一般授權(quán)與特殊授權(quán) ?授權(quán)代理人216。 業(yè)務(wù)記錄控制240。 原始記錄 ?憑證傳遞 ?會計(jì)核算 ?記錄核對216。 人員素質(zhì)控制240。 職責(zé) ?培訓(xùn) ?考核 ?獎懲 ?職務(wù)輪換0109 34234525423423452 內(nèi)部財(cái)務(wù)控制的方法(二)216。 全面預(yù)算控制240。 計(jì)劃職能的體現(xiàn)、日??刂频臉?biāo)準(zhǔn)、事后分析的參照、考核的標(biāo)準(zhǔn)、獎懲的尺度216。 財(cái)產(chǎn)保全控制240。 未經(jīng)授權(quán)的人員對財(cái)產(chǎn)的直接接觸、盤點(diǎn)216。 風(fēng)險(xiǎn)控制240。 風(fēng)險(xiǎn)意識、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、復(fù)合風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)、資源整合風(fēng)險(xiǎn)、各風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)216。 內(nèi)部報(bào)告控制216。 內(nèi)部審計(jì)控制0109 35234525423423452五、企業(yè)內(nèi)控制度綜合體系216。 “采購 付款 ”業(yè)務(wù)活動的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度流程216。 “銷售 收款 ”業(yè)務(wù)活動的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度流程216。 “費(fèi)用支出 ”業(yè)務(wù)活動的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度流程216。 現(xiàn)金管理制度0109 36234525423423452五、企業(yè)內(nèi)控制度綜合體系應(yīng)付款 成本費(fèi)用 應(yīng)收款現(xiàn) 金原材料 在制品 產(chǎn)成品 物流資金流業(yè)務(wù)活動0109 37234525423423452 “采購 付款 ”業(yè)務(wù)活動的內(nèi)控制度流程 財(cái)務(wù)主管 應(yīng)付會計(jì) 出納總經(jīng)理月度采購計(jì)劃 檢查 審批檢查采購部門采購合同 會簽 審批供應(yīng)商送貨預(yù)估賬入庫單月度付款計(jì)劃 檢查付款申請 審核 審批付款發(fā)票正式賬月末對帳月末對帳月末對帳( Ⅰ )( Ⅲ )( Ⅳ )( Ⅱ )0109 38234525423423452 “銷售 收款 ”業(yè)務(wù)活動的內(nèi)控制度流程 應(yīng)收會計(jì)財(cái)務(wù) /信管委 出納總經(jīng)理草簽合同 信管委會簽總賬檢查銷售部門銷售合同 財(cái)務(wù)檢查 審批客戶送貨入賬收款月末對帳月末對帳月末對帳下月到期應(yīng)收款財(cái)務(wù)審核追款對帳單財(cái)務(wù)審核追款 催款入賬總賬檢查本月收款統(tǒng)計(jì)( Ⅰ )( Ⅲ )( Ⅳ )( Ⅱ )0109 39234525423423452 “費(fèi)用支出 ”業(yè)務(wù)活動的內(nèi)控制度流程 成本會計(jì)財(cái)務(wù)主管 出納總經(jīng)理業(yè)務(wù)部門費(fèi)用支
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