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正文內(nèi)容

[財務(wù)管理]制度導(dǎo)向?qū)徲嫾夹g(shù)(ppt55頁)(編輯修改稿)

2025-02-12 16:31 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 憑證內(nèi)容、金額、手續(xù)的正確性、合法性;記賬憑證連續(xù)編號;會計人員在記賬憑證上簽章。 審核 保證經(jīng)濟業(yè)務(wù)及會計核算合法、正確。 會計主管檢查原始憑證及記賬憑證; 會計主管簽章批準傳遞。 結(jié)算 保證資金收付正確、及時、安全。 出納根據(jù)記賬憑證收付資金; 出納在發(fā)票及記賬憑證上加蓋戳記,并簽章。 復(fù)核 保證經(jīng)濟業(yè)務(wù)和會計核算正確。 稽核人員檢查憑證內(nèi)容; 稽核人員檢查手續(xù)的完整性,并簽章。 記賬 保證經(jīng)濟業(yè)務(wù)有據(jù)可查, 會計記錄正確、安全。 明細賬會計人員登記明細賬并簽章; 出納登記現(xiàn)金、銀行日記賬并簽章; 總賬會計登記總賬并簽章。 核對 保證賬賬相符,記錄正確。 非記賬人員定期核對總賬和明細賬; 根據(jù)審批,處理差錯,各方簽章。 審簽 保證財務(wù)報表真實、正確。 會計主管或總會計師全面分析檢查財務(wù)報表,并簽字蓋章。 財務(wù)處理內(nèi)部控制系流程圖說明 返回 采購部門 檢驗部門 倉儲部門 財會部門 材料采購內(nèi)部控制系統(tǒng)流程圖 采購計劃 1 審批 采購計劃 2 2 采購計劃 3 2 簽約 采購合同 1 2 采購合同 2 2 采購合同 3 2 發(fā)票副本 驗收單 1 驗收 驗收 單 2 驗收單 3 入庫單 2 驗收單 1 入庫 入庫單 1 臺賬 實物 賬 核對 入庫單 4 驗收單 3 記賬憑證 記 賬 材料 明細賬 有關(guān) 明細賬 總賬 核對 清理 承付 意見書 2 承付意見書 12 審核 運單 發(fā)票正本 托收單 運單 發(fā)票正本 托收單 控制點 控制目標 控制措施 審批 保證經(jīng)濟業(yè)務(wù)在授權(quán)下進行。 供應(yīng)部門提出采購計劃,主管計劃的負責人批準采購計劃,并簽章。 簽約 保證供貨按約定的條件執(zhí)行。 采購人員根據(jù)授權(quán)按計劃簽訂合同, 大額、大綜材料的重要合同經(jīng)內(nèi)部審計部門審計。 驗收 保證材料的品種、數(shù)量、質(zhì)量符合合同要求。 采購部門檢驗收到材料的品種、數(shù)量,填制入庫單; 質(zhì)檢部門檢查材料質(zhì)量,簽轉(zhuǎn)驗收單。 入庫 保證材料的安全。 倉儲部門根據(jù)驗收單點收材料; 倉儲部門填制入庫單,登記材料臺賬。 審計 保證付款正確。 采購部門審計托收付款通知單,簽轉(zhuǎn)承付通知單及全部托收憑證。 承付 保證貨款支付適當。 財會部門核對托收憑證與有關(guān)合同、承付書等,辦理承付或拒付手續(xù)。 記賬 保證會計資料正確, 保護材料安全。 會計人員根據(jù)入庫單、驗收單及托收憑證與承付單登記材料賬及有關(guān)賬簿。 核對 保證會計資料正確, 賬實相符, 賬賬相符。 會計核對材料明細賬與倉儲部門材料賬和銷售臺賬; 根據(jù)審批,處理差錯。 清理 保證貨款完整,保護材料安全。 財會和采購部門根據(jù)托收承付登記簿,定期清查處理在途材料核驗收不合格材料。 材料采購內(nèi)部控制系統(tǒng)流程圖說明 BACK 審批 計劃定額 領(lǐng)料單 項 2 稽核 價格表 領(lǐng)料單 項 3 核發(fā) 發(fā)料匯總表 記賬憑證 記賬 記賬 實物賬 材料 總賬 核對 核對 記賬 記賬憑證 盤點 盤點表 達 2 盈虧處理表 達 1 批準 盈虧處理表 達式 2 3 2 領(lǐng)料単 1 業(yè)務(wù)部門 倉儲部門 財會部門 材料領(lǐng)存內(nèi)部控制系統(tǒng)流程圖 控制點 控制目標 控制措施 審批 保證材料領(lǐng)用在授權(quán)下進行, 符合要求。 領(lǐng)用材料須經(jīng)領(lǐng)用部門負責人審計,并簽章。 核發(fā) 保證材料領(lǐng)發(fā)正確, 手續(xù)完備。 倉儲人員審計領(lǐng)料單,點發(fā)材料; 領(lǐng)發(fā)材料雙方查驗材料,簽字蓋章。 稽核 保證材料安全,記錄正確。 材料賬卡,檢查收發(fā)記錄和結(jié)存余額; 察看材料領(lǐng)存情況和核算手續(xù)。 記賬 保證材料安全,記錄真實。 倉儲部門人員發(fā)料后登記材料臺賬; 材料會計匯總領(lǐng)料單,分類制證,登記材料明細賬和總賬。 核對 保證會計資料正確, 賬賬相符。 會計核對明細賬與倉儲部門的材料臺賬; 核對總賬和明細賬。 盤點 保證賬實相符。 倉儲人員不定期地盤點庫存材料; 盤點小組年末盤點庫存材料,核對賬實,提出盈虧處理意見。 批準 保證材料盤點盈虧處理得當。 盤點盈虧表處理表報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,根據(jù)審批調(diào)整財務(wù)和倉庫材料賬。 材料領(lǐng)存內(nèi)部控制系統(tǒng)流程圖說明 BACK 銷售計劃 簽約 銷售合同 1 銷售合同 2 銷售合同 3 子 5 子 4 子 3 子 2 銷售發(fā)票 1 審簽 銷售發(fā)票 ( 15) ( 發(fā)票業(yè)務(wù)聯(lián) 發(fā)票報賬聯(lián) 發(fā)票記賬聯(lián) 運單 發(fā)票 運單 托收憑證 托收 發(fā)票記賬聯(lián)
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