【總結】采購控制程序XXNY—QP——05版次:A生效日期:20xx.編制:日期:審核:日期:批準:
2025-07-13 18:43
【總結】廣州越秀企業(yè)(集團)公司編號:QP/RS10程序文件版號:A標題:計算機軟件使用權限管理程序頁碼:1/1目的在計算機系統(tǒng)使用過程中,計算機使用者合理使用計算機中心授予的軟件使用權限,保護系統(tǒng)信息資源。以確保計算機系統(tǒng)的正常運行。適用范圍本程序適用于集團所有計算機
2025-07-13 18:26
【總結】編號:QP/RS04程序文件版號:A標題:培訓控制程序頁碼:1/2目的提高員工素質,保證質量體系正常運作。適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部從事與質量有關的人員(包括管理、技術、操作人員)的培訓。3.0職責3.1各部門:提出培訓申請,協(xié)助人事部做好員工培
2025-07-13 16:10
【總結】DB-QP-07版次A0頁1/11生效日名稱不合格品管理程序一.目的為了嚴格控制不合格品,防止質量/環(huán)境物質不合格品被錯誤地使用和交付,避免給公司及顧客帶來損失以及對環(huán)境帶來影響,特制定本程序。二.范圍適用于本公司物料、半成品、成品及顧客退貨不合格品、環(huán)境不符合的控制和處理。三.定義
2024-11-03 05:19
【總結】編號:QP/RS03程序文件版號:A標題:職務聘任、解聘控制程序頁碼:1/2目的發(fā)掘人才,搞好管理,確保質量管理體系正常有效運作。適用范圍本程序適用于副科級以上管理人員的聘任、解聘。職責3.1集團分管副總經(jīng)理:考察、提名分管部門副科長至總經(jīng)理職務的聘任和解聘。
2025-07-13 16:19
【總結】程序文件作成審核批準編號DB-QP-07版次A0頁1/11生效日名稱不合格品管理程序為了嚴格控制不合格品,防止質量/環(huán)境物質不合格品被錯誤地使用和交付,避免給公司及顧客帶來損失以及對環(huán)境帶來影響,特制定本程序。適用于本公司物料、半成品、成品及顧客
2025-08-16 18:58
【總結】程序文件文件編號Q/版本號/修改狀態(tài)A/0服務控制程序頁碼第1頁共2頁1.目的:為了明確服務工作程序要求,完善服務工作的管理,做好對用戶服務的工作,為企業(yè)收集產(chǎn)品信息,提高企業(yè)聲譽。2.適用范圍:適用于本公司采購業(yè)務部服務活動的控制。3.職責:采購業(yè)務部售后服
2025-07-13 18:44
【總結】佛山市北方光電金屬有限公司序號:9編制:審核:批準:資源、能源消耗控制程序受控號:版次:A/1文件
2025-07-13 18:50
【總結】程序文件文件編號Q/版本號/修改狀態(tài)A/0設備控制程序頁碼第1頁共4頁1.目的:為了保證本公司生產(chǎn)設備能保持正常的生產(chǎn)能力,避免設備遭受不應有的磨損等損壞,延長設備使用壽命,發(fā)揮設備潛力,從而保證產(chǎn)品質量和生產(chǎn)任務完成。2.適用范圍:適用于本公司所有生產(chǎn)設備的管理。3.職責:
2025-07-13 18:57
【總結】廣州越秀企業(yè)(集團)公司編號:QP/RS06程序文件版號:A標題:電腦設備維護管理程序頁碼:1/3目的保證使用的電腦設備能得到良好的維護,減少電腦設備的故障發(fā)生,使其工作性能滿足使用方面的要求。適用范圍本程序適用于所有的電腦
2025-07-13 18:17
【總結】采購控制程序修訂狀態(tài):0日期:編號:QR/HD-01-03第2頁為使所采購的物資、零件的品質均能符合規(guī)定要求,并且按時保質保量的提供生產(chǎn)使用。適用于本公司采購的原材料、外購件、外協(xié)件質量控制。外購件、外協(xié)件:本公司不具備生產(chǎn)技術能力需向外采購加工的零部件。供應科
2025-07-13 18:05
【總結】----上海銀科實業(yè)有限公司文件編號:YK-QP02標題記錄控制程序版本:A/0頁碼:1/21.目的規(guī)范記錄的管理,客觀、真實、準確地反映質量活動和質量體系的有效運行,為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進、糾正和預防措施提供依據(jù)。2.適用范圍本程序文件適用于與質量體系有關的所有記錄。
【總結】-本資料來自---上海銀科實業(yè)有限公司文件編號:YK-QP06標題采購控制程序版本:A/0頁碼:1/21.目的為持續(xù)穩(wěn)定地保證最終產(chǎn)品的質量,在采購產(chǎn)品包括各種原材料、輔料、外協(xié)件等活動過程中,公司制定《采購控制程序》,以確保所采購產(chǎn)品的質量符合規(guī)定要求。2.適用范圍本程序適用于
【總結】1目的對質量體系文件進行控制,確保相關部門及時得到并使用有效的版本。2范圍適用于質量管理體系有關的文件的控制(包括外部提供的有關文件)。3職責3.1行政部負責文件和資料的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存及作好相關記錄;負責編制《文件清單》。3.2管理者代表負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.3
2025-07-13 20:00
【總結】XXX有限公司質量管理體系文件編號4/4SPC控制程序文件版本程序文件生效日期年月日制訂審核核準制訂單位保管單位修訂記錄日期版本變更內(nèi)容依據(jù)ISO9001:2008/ISO14001:2004/ISO22000:
2025-08-09 00:36