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正文內(nèi)容

財務審計部部門職責說明書(編輯修改稿)

2025-08-30 06:42 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 容。對不真實、不合法的原始憑證不予受理;對不準確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充;記賬憑證填制規(guī)范準確。,合理設置科目,使用對應的賬簿,認真、準確地登記,要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符,發(fā)現(xiàn)問題及時更正,更正符合規(guī)范。,編制公司本級各類財務及會計報表,包括:資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表(按季度編制)、管理費用明細表、海洋運輸成本表、船舶固定費用明細表。,并與有關明細賬核對,保證總賬與明細賬相符。,編制年度財務決算及合并會計報表,并對公司的財務報表進行年度分析。(年)度末,對公司各類會計賬戶進行清理。收付款管理,進行運費/經(jīng)紀人收入核算。督促并協(xié)助業(yè)務部門加強費用回收,超過3個月仍未收到港口使費及預先支付的款項,應正式書面通知相關部門催收賬單;結算后仍有結余的,協(xié)助有關部門加強預付款余款的回收。、費用相關的預付賬款和其他應收/應付賬款等往來科目的核對;各類船舶費用、燃油、港口使費等賬單,應在收到賬單之日起2個工作日內(nèi)會簽至相關部門。、應付款項應在公司有關部門正式通知后的3個工作日內(nèi)審核并安排付款。會計檔案資料管理,包括:與財務相關的公司文件、上級公司文件,財政稅務金融文件等等,及時進行立卷、歸檔,妥善保管。、裝訂公司各類會計資料:本月所發(fā)生各類會計記賬憑證的整理、裝訂工作須在次月完成;上半年度各類會計賬冊、報表的整理、裝訂工作須在每年的8月底之前完成。要保證其合法性與完整性,按順序立卷登記,集中妥善保管。,加強檔案保密性,避免泄密。,整理、并向檔案室移交各類上年度會計資料,歸檔管理。財務管理,協(xié)調(diào)各項分預算,保持總預算與分預算之間的銜接和平衡,編制總預算表,監(jiān)督預算的執(zhí)行并參與考核各項預算的執(zhí)行情況,提交預算執(zhí)行報告。,
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