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正文內(nèi)容

20xx年上海注冊會計師審計:保鑒證業(yè)務(wù)要素(舊)模擬試題(編輯修改稿)

2025-04-23 23:19 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 可以被合理推斷?   I、A公司展示的道德行為標(biāo)準(zhǔn)比B公司高。   II、A公司已經(jīng)制定了一項能夠用來評價員工行為的客觀標(biāo)準(zhǔn)?! ?III、B公司缺少一套正式的企業(yè)道德規(guī)范,這將妨礙對該公司道德行為進(jìn)行成功審計。A:只有ⅡB:只有ⅢC:只有Ⅰ和ⅡD:只有Ⅱ和Ⅲ二、多項選擇題(共25題,每題2分,每題的備選項中,有2個或2個以上符合題意,至少有1個錯項。錯選,本題不得分;少選,所選的每個選項得 分) 某內(nèi)部審計師在與被審計單位的員工討論審計問題,該審計師在傾聽員工意見時,應(yīng)該A:準(zhǔn)備做出反應(yīng)。B:用心記該員工通過非語言方式傳達(dá)的信息,因為這比用語言表達(dá)出來的更重要。C:保證記住所有細(xì)節(jié)及該員工表達(dá)的主要思想。D:將從該員工處獲得的信息與已知的信息綜合起來。 以下哪項關(guān)于電子郵件安全性的說法是正確的?A:自主訪問控制策略不需要密碼。B:如果沒有事先對安全控制記錄解密,那么即使具有訪問包含電子郵件信息的文件服務(wù)器的管理級權(quán)限的人員也不能接觸包含電子郵件信息的文件。C:密碼在防止偶然訪問其他人的電子郵件時很有效。D:互聯(lián)網(wǎng)上的所有信息都被加密,因此能夠提供增強(qiáng)的安全性。分析性程序能使內(nèi)部審計師預(yù)測項目的金額或數(shù)量。以下哪項信息不能形成對項目金額或數(shù)量的估計A:追蹤貫穿于系統(tǒng)中的交易,確定是否按規(guī)定運用了分析性程序;B:將財務(wù)數(shù)據(jù)與可比期間的數(shù)據(jù)、預(yù)期的結(jié)果(如預(yù)算和預(yù)測),以及類似的行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較;C:研究財務(wù)數(shù)據(jù)要素間的關(guān)系,根據(jù)公司的經(jīng)驗,可以預(yù)期到這種數(shù)據(jù)間的關(guān)系與可預(yù)測的模型是保持一致的;D:研究財務(wù)數(shù)據(jù)與相關(guān)的非財務(wù)數(shù)據(jù)間的關(guān)系。 由于某公司所屬工廠的工作性質(zhì),保證輻射安全極為重要。有項業(yè)務(wù)是測試輻射性物質(zhì)在采購、配送與使用方面的系統(tǒng)控制。測試中有充分的證據(jù)表明,這個流程的記錄情況良好,安全部門工作人員也很熟悉安全的運作流程。由于采購部門和設(shè)備部門也涉及這個流程,內(nèi)部審計師正在考慮對這兩個部門的放射性物質(zhì)處理過程進(jìn)行檢查。內(nèi)部審計師應(yīng)該A:由于安全部門對放射性物質(zhì)的安全負(fù)有主要責(zé)任,且安全部門的控制程序嚴(yán)密詳細(xì),所以內(nèi)部審計師不用檢查其他部門;B:在需要時調(diào)整審計工作安排和預(yù)算,并與采購及設(shè)備部門的人員訪談,確定是否存在附加控制來補(bǔ)充安全部門已經(jīng)建立的控制;C:測試安全部門已經(jīng)建立的控制,如果結(jié)果不理想,再考慮是否涉及其他部門;D:推遲對采購、設(shè)備和其他部門的調(diào)查,直至安排好審計方案。內(nèi)部審計師對比部門人員配置情況與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),是為了獲取怎樣的審計結(jié)論A:薪金支付程控恰當(dāng)B:部門現(xiàn)有的業(yè)績水平C:人員聘用程控恰當(dāng)D:人力資源政策的執(zhí)行情況 以下哪項最完整地描述了工作底稿的恰當(dāng)內(nèi)容A:業(yè)務(wù)目標(biāo)、程序和結(jié)論;B:業(yè)務(wù)目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)和結(jié)論;C:業(yè)務(wù)目標(biāo)、程序、業(yè)務(wù)觀察、結(jié)論和建議;D:業(yè)務(wù)主題、目標(biāo)、抽樣信息和分析。 在對人事部門進(jìn)行審計的過程中,內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)存在多種員工福利項目,并且參與哪些項目是可以選擇的。為了評價員工對不同福利項目的可接受性,下列哪一類信息最有效A:與項目參加者討論對項目的滿意度;B:評估員工對不同項目的參與比率以及他們的傾向;C:與人事部門經(jīng)理討論對項目的滿意度;D:評估讓員工了解可選擇的項目所采用的方法。 某公司的內(nèi)部審計部門過去為公司設(shè)計并安裝計算機(jī)化的系統(tǒng)。由于審計部門開展的這項活動,一位新近任命的審計委員會成員對此提出質(zhì)疑。下列哪項措施最能滿足審計委員會對獨立性的關(guān)注。A:內(nèi)部審計部門不應(yīng)該安排那些設(shè)計并安裝工資系統(tǒng)的內(nèi)部審計人員審計工資領(lǐng)域。B:內(nèi)部審計部門應(yīng)該避免在將來為公司設(shè)計并安裝任何計算機(jī)系統(tǒng)。C:內(nèi)部審計部門應(yīng)該避免運行并設(shè)計公司中任何一個系統(tǒng)的程序。D:只要內(nèi)部審計人員擁有從事這些業(yè)務(wù)的專業(yè)
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