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20xx年上半年遼寧省內審師內部審計基礎:研究內部控制審計中的幾個基本問題考試試卷(編輯修改稿)

2025-04-23 23:07 本頁面
 

【文章內容簡介】 信心的能力?A:同情B:保證C:有形的D:反應靈敏 在取得證據時,審計師判斷出評價審計風險的主觀與客觀標準,下述何種風險因素最客觀?A:以前的審計結論。B:審計單位規(guī)模。C:對經營管理的滿意程度。D:員工、系統(tǒng)或環(huán)境的改變。 2在審查管理層提交給董事會的報告時,內部審計部門應該A:評估用以編制管理報告的程序B:與前一階段的管理報告相比較,以保持連貫性C:將管理報告所反映的所有財務數(shù)字與總賬相聯(lián)系D:為管理報告提供支持性文件記錄 2如果應用電子匯款系統(tǒng),以下哪項內容的風險更高?A:變化控制程序不恰當B:未經授權進行訪問和其他活動C:網上編輯檢查不充分D:備份和災后數(shù)據恢復不充分2如果內部審計師對內部控制的初步評價發(fā)現(xiàn)內部控制可能不充分,下一步應該A:在提交最終審計報告之前擴大審計工作范圍B:繪制內部控制制度流程圖C:如果發(fā)生損失則在最終審計報告中注明例外D:實施理想的控制 2當雇員從公司指定的旅行社購買機票時,有關機票的信息,包括機倉等級、購買日期以及公司旅行政策中規(guī)定的最低可選擇的票費標準都將報告給部門經理。這種報告提供的信息是A:公司旅行政策的執(zhí)行質量。B:確認處理雇員差旅報告數(shù)據所必要的成本。C:部門的預算數(shù)與實際數(shù)的對比。D:支持雇主降低經營費用。2在對EDI購貨系統(tǒng)評估時可能成為注意事項的有A:信息技術人員工作完成量的增加;B:業(yè)務交易活動的增加;C:市場競爭的增加;D:市場競爭的減少。二、多項選擇題(共25題,每題2分,每題的備選項中,有2個或2個以上符合題意,至少有1個錯項。錯選,本題不得分;少選,所選的每個選項得 分) 根據審計標準規(guī)定,內部審計師應當復核資產的實物保全措施,防止因以下原因造成的損失A:不恰當運用會計準則;B:不恰當?shù)奶幚沓绦?;C:自然暴露;D:資產的不合理利用。 審計人員發(fā)現(xiàn)即使經過相關方同意,糾正行動有時仍不加以執(zhí)行,那么內部審計師應該A:決定必要的后續(xù)審計的范圍;B:請管理當局決定何時進行后續(xù)審計,因為這是管理當局的最終責任;C:只有當管理當局要求審計人員協(xié)助時才決定進行后續(xù)審計;D:將所有的審計發(fā)現(xiàn)和它們對經營活動的重要性寫成一份后續(xù)審計報告。在業(yè)務計劃階段,內部審計師對車輛維修部門進行實地觀察,并以備忘錄摘要的形式對結果做出以下表述“我們注意到維修車庫的條件非常惡劣,周圍的柵欄需要適當?shù)男蘩?。”以下哪項信息標準有可能被違反A:充分性;B:可靠性;C:相關性;D:沒有違反標準。 準則聲明內部審計師有義務繼續(xù)其教育,以保持其勝任能力,關于執(zhí)業(yè)內部審計師的后續(xù)教育要求方面的下列陳述中,正確的是A:內部審計師被要求每年接受40小時的繼續(xù)職業(yè)發(fā)展教育并且三年內不能低于120小時;B:注冊內部審計師協(xié)會已有正式要求
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