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正文內(nèi)容

簡述審計委員會——內(nèi)部環(huán)境中的重要制度安排(編輯修改稿)

2025-06-01 08:04 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 審計委員會在內(nèi)部環(huán)境中的作用。 從以上的發(fā)展可以看出,內(nèi)部環(huán)境在內(nèi)部控制中起著至關(guān)重要的作用,而審計委員會在內(nèi)部環(huán)境中的作用逐步被重視,成為內(nèi)部環(huán)境中一項重要的制度安排。 二、審計委員會在內(nèi)部環(huán)境中的重要性分析 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》對審計委員會在內(nèi)部環(huán)境中的職責(zé)做出了明確規(guī)定,筆者就相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行探討。 (一 )企業(yè)應(yīng)當(dāng)在董事會下設(shè)立審計委員會。董事會是內(nèi)部環(huán)境中一個重要的組成 部分。《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》第 11 條指出,企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程.建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu),明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限,形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。公司治理結(jié)構(gòu)是內(nèi)部環(huán)境的一個重要方面,而董事會是公司治理結(jié)構(gòu)的一個重要部分。第 l2 條也指出,董事會負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施。因此,作為董事會重要的專門委員會,審計委員會主要由獨(dú)立董事構(gòu)成,它對強(qiáng)化董事會功能、完善企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境發(fā)揮著重要的作用。上市公司對審計委員會也越來越重DOC 格式 論文 ,方便 您的 復(fù)制修改刪減 視.它能提高董 事會監(jiān)督的獨(dú)立性.為董事會提供多角度的策略和政策建議:提高董事會的效率和公司信息的透明度。 (二 )內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)與審計委員會的關(guān)系。《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》指出,內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷.應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序進(jìn)行報告:對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷,有權(quán)直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。從公司整體組織架構(gòu)而言,審計委員會的地位要高于內(nèi)部審計部門,即內(nèi)部審計部門必須接
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