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正文內(nèi)容

內(nèi)控部門工作總結(jié)稅務(wù)部門內(nèi)控工作總結(jié)[大全5篇](編輯修改稿)

2025-05-07 07:04 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 六、審查本單位對(duì)外提供的一切會(huì)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)資料。 七、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),督促完成上級(jí)部門或同級(jí)財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、稅務(wù)等部門交辦的財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作,配合完成內(nèi)部各業(yè)務(wù)處室涉及計(jì)財(cái)方面的有關(guān)事項(xiàng)。 八、負(fù)責(zé)本校財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn),參與研究本系統(tǒng)會(huì)計(jì)人員的作用和調(diào)配。 九、負(fù)責(zé)處理本單位與其他部門之間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系。 十、與本單位負(fù)責(zé)人沒有直系親屬關(guān)系。 會(huì)計(jì)員崗位職責(zé) 、廉潔奉公,自覺抵制違紀(jì)違法行為,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。完成教育局計(jì)財(cái)科布置的各項(xiàng)工作。 ,仔細(xì)審核原始憑證、記賬憑證,拒收虛假票據(jù),提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。認(rèn)真編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,做到不錯(cuò)、不漏、不瞞、不拖。 、支票使用入帳及作廢的統(tǒng)計(jì)工作,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。 、財(cái)產(chǎn)保管員核對(duì)帳目,編制銀行調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符,賬物相符。 、審計(jì)等,如實(shí)完整地提供一切會(huì)計(jì)資料和信息。 、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、公積金、失業(yè)保險(xiǎn)金等相關(guān)事項(xiàng)的工作。 、正確編制部門預(yù)算、部門預(yù)算的調(diào)整,按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行,確保教育經(jīng)費(fèi)安全、有效地運(yùn)作。 ,分析財(cái)務(wù)收支情況,及時(shí)書面報(bào)告校長(zhǎng)。 。 出納員崗位職責(zé) 、廉潔奉公,自覺抵制違 紀(jì)違法行為,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。不得私設(shè)小金庫(kù)。 ,嚴(yán)格執(zhí)行亮證收費(fèi),按項(xiàng)目、嚴(yán)格審核原始憑證,拒收虛假票據(jù),對(duì)原始憑據(jù)的真實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),收費(fèi)后及時(shí)解交銀行,不得坐支,不得挪用公款。性、正確性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。各項(xiàng)收支憑證必須先審后付,把好出納關(guān)。 ,做到“日清日結(jié)”。每天結(jié)出現(xiàn)金余額并與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核實(shí),按時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目,及時(shí)與銀行對(duì)賬,做到賬賬、賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限 額。 。 加強(qiáng)支票管理工作,做好支票領(lǐng)用、簽發(fā)、審批手續(xù),保管好有關(guān)印章、空白支票、各種收據(jù)、庫(kù)存現(xiàn)金、有積極主動(dòng)配合上級(jí)對(duì)財(cái)務(wù)工作的檢查、審計(jì)等,如實(shí)完積極主動(dòng)配合會(huì)計(jì)人員工作,努力完成上級(jí)交辦的其他簽發(fā)支票時(shí)內(nèi)容要填寫齊全,支票領(lǐng)用申請(qǐng)單要有領(lǐng)用人簽字。價(jià)證券,管好保險(xiǎn)箱鑰匙并撥轉(zhuǎn)保險(xiǎn)箱密碼。整地提供一切會(huì)計(jì)資料和信息。 稽核員崗位職責(zé) 一、協(xié)助審查本級(jí)及本單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃。 二、負(fù)責(zé)逐筆復(fù)核本單位各戶原始憑證和記賬憑證,并對(duì)復(fù)核簽署的一切憑證負(fù)責(zé)。 三、定期抽查各戶賬簿記錄。 四、復(fù)核各種會(huì)計(jì)報(bào)表,并對(duì)復(fù)核的報(bào)表負(fù)責(zé)。 五、承辦財(cái)務(wù)檢查和財(cái)務(wù)監(jiān)督的相關(guān)工作。 六、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查和內(nèi)部審計(jì)工作。 審核崗位職責(zé) 一、熟悉與執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)校內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格掌握各種開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),既要堅(jiān)持原則,秉公辦事,講究工作效率,又要做到耐心細(xì)致,禮貌待人。 二、按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定,嚴(yán)格審核各種收支憑證是否合法,內(nèi)容是否真實(shí),手續(xù)是否完備,數(shù)字是否正確,按時(shí)填制收付款記帳憑單,并交由出納人員辦理收付。做好財(cái)務(wù)制度的宣傳解釋工作,對(duì)不符合規(guī)定的應(yīng)拒絕支付,并耐心解釋有關(guān)規(guī)定。 三、熟悉并正確使用國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)科目及本單位設(shè)立的明細(xì)科目、項(xiàng)目,編制記帳憑單時(shí)要準(zhǔn)確反映原始憑證的內(nèi)容,摘要簡(jiǎn)明,要素完備,金額準(zhǔn)確。 四、熟悉學(xué)校預(yù)算計(jì)劃,掌握各部門預(yù)算指標(biāo),堅(jiān)持量入為出的原則,不辦理無(wú)收入來(lái)源的支出,對(duì)無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃的開支,應(yīng)停止辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。 五、對(duì)各種性質(zhì)的暫付款、借出款要嚴(yán)格審核,杜絕私人借款或長(zhǎng)期拖欠公款的現(xiàn)象。定期清理往來(lái)款,對(duì)長(zhǎng)期借款負(fù)責(zé)催交,往來(lái)款核銷要準(zhǔn)確無(wú)誤。 六、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)電算化管理制度,熟悉核算軟件的操作,作好計(jì)算機(jī)的衛(wèi)生保養(yǎng)工作。 第五篇:稅務(wù)系統(tǒng)部門內(nèi)控機(jī)制要義淺析 [模版 ] 稅務(wù)系統(tǒng)部門內(nèi)控機(jī)制要義淺析 內(nèi)部控制是指一個(gè)組織為實(shí)現(xiàn)自身目標(biāo),保證其管理活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和規(guī)范性,對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控而制定和實(shí)施的一系列政策、程序和措施的過(guò)程( 1)。從某種意義上來(lái)說(shuō),內(nèi)部控制即是管理過(guò)程中的一種控制活動(dòng)。將內(nèi)部控制理論引入稅務(wù)系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè),形成具有耦合關(guān)系的權(quán)力運(yùn)行內(nèi)控機(jī)制,是稅
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