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正文內(nèi)容

20xx法院審計工作整改措施經(jīng)驗做法精品范文(編輯修改稿)

2025-01-17 05:03 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 到人,改進財務(wù)管理,嚴格責任追究,從機制上預防各類違紀違規(guī)問題的產(chǎn)生、堵塞漏洞,實現(xiàn)了從積極整改、被動糾正到主動采納審計建議、自主規(guī)范、健康發(fā)展的良性循環(huán)。
  一、完善內(nèi)部控制制度
  市中院首先從理順機關(guān)財務(wù)管理體制,建立和實施內(nèi)部監(jiān)督、控制制度著手,一是加強訴訟費的收取、管理和監(jiān)督工作,制發(fā)《關(guān)于進一步加強訴訟費管理工作的通知》,強調(diào)絕不下達創(chuàng)收指標,不得將訴訟費收入與工資、獎金掛鉤,從根本上杜絕為錢執(zhí)法;二是加強對執(zhí)行款及利息、羈押款物的管理,確定執(zhí)行款物管理機構(gòu),按財政部門要求設(shè)立專戶,明確管理原則、操作程序及審批手續(xù);三是收回各部門印章,所有訴訟費都由銀行代收,由銀行開具專用票據(jù),再安排專人與銀行核對訴訟費收入情況,保證收費及時繳進財政專戶。四是建立健全責任追究制度。由政治部、紀檢組對全院各部門
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