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20xx年cia內(nèi)部審計在治理、風險和控制中的作用word講義下載-(更新版)

2025-09-12 07:58上一頁面

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【正文】 組織內(nèi)的每個成員都了解內(nèi)部審計的宗旨、權(quán)力和職責,以加強其對內(nèi)部審計工作的理解和支持。為了保證內(nèi)部審計師的工作不受高層管理人員的干擾,公司以外部董事為成員,成立了審計委員會,直接負責內(nèi)部審計部門的工作,尤其是當內(nèi)部審計人員發(fā)現(xiàn)高層管理人員有錯誤時。   ——為了保證信息的透明,避免舞弊和利益沖突,內(nèi)部審計師必須建立雙重報告關系。規(guī)定內(nèi)部審計活動的范圍。   。向?qū)徲嬑瘑T會進行批露的類別由首席審計執(zhí)行官在報告時候據(jù)實際情況作出選擇, 而不需要在章程中進行具體規(guī)定?! 〉湫驮囶}:  ?。骸  ! “凑諆?nèi)部審計的定義, 職業(yè)道德規(guī)范和專業(yè)實務標準的要求, 內(nèi)部審計活動的宗旨, 權(quán)力和職責必須正式以書面的形式確定。   .《標準》規(guī)定, 要實現(xiàn)內(nèi)部審計師的責任, 必須遵守《標準》, 因此, 《標準》適用于各種內(nèi)部審計部門。   。   強制性指南適用于全球范圍內(nèi)提供內(nèi)部審計服務的個人或者機構(gòu)。強制性指南的制定遵循既定的盡職審查程序,包括公布征求意見稿,廣泛聽取各界的意見?! 〉湫驮囶}:   內(nèi)部審計專業(yè)界使用的標準,不包括以下哪項內(nèi)容?  。   .《標準》的宗旨之一是說明內(nèi)部審計實務的基本原則, 并為開展多種不同的內(nèi)部審計活動制定框架。   ——內(nèi)部審計章程(Internal audit charter)用以確定內(nèi)部審計活動的宗旨、權(quán)力和職責的正式書面文件。)   內(nèi)部審計部門提供的咨詢服務的性質(zhì)也必須在內(nèi)部審計章程中確定。   。   。 授權(quán)審計人員接觸與開展審計工作相關的記錄,人員和實物財產(chǎn)?!  獌?nèi)部審計章程獲得審批還意味著內(nèi)部審計活動獲得了管理層和董事會的支持,尤其是經(jīng)董事會和高級管理層共同批準通過的內(nèi)部審計章程,可以保證內(nèi)部審計部門的地位和權(quán)力不受管理層政策變動的影響,從而為內(nèi)部審計活動的獨立性提供良好的保障?!  航忸}思路』本題考查內(nèi)部審計部門如何處理好與高層管理人員和董事會中審計委員會的關系。   ——將內(nèi)部審計的宗旨、權(quán)力和職責通報給審計業(yè)務客戶,符合內(nèi)部審計的目的,并有助于消除分歧、分清責任、取得信任和合作,有利于實現(xiàn)內(nèi)部審計的目標。   ——首席審計執(zhí)行官應該定期評價內(nèi)部審計章程中規(guī)定的宗旨、權(quán)力和職責,以確定其是否能持續(xù)保證內(nèi)部審計活動實現(xiàn)其目標,并將評價的結(jié)果通報給高級管理層和董事會,除此之外,首席審計執(zhí)行官還應當向高級管理層和董事會解釋并討論“內(nèi)部審計定義”、《職業(yè)道德規(guī)范》和《標準》,以便開展具體審計工作時獲得他們的理解和支持。大家論壇國際內(nèi)審師CIA考試論壇免費學習考試的論壇
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