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全面預算管理系統(tǒng)概要設計說明書(更新版)

2025-03-14 01:36上一頁面

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【正文】 .................................................................................................. 8 外部接口設計 ..................................................................................................... 8 用戶接口 ................................................................................................. 8 硬件接口 ................................................................................................. 8 軟件接口 ................................................................................................. 8 通訊接口 ................................................................................................. 9 內(nèi)部接口設計 ..................................................................................................... 9 編算編制內(nèi)部接口 ................................................................................... 9 4 屬性設計 .................................................................................................................... 41 可靠性 .............................................................................................................. 41 安全性 .............................................................................................................. 41 可維護性 .......................................................................................................... 41 可移植性 .......................................................................................................... 41 5 系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) ............................................................................................................. 43 邏輯結(jié)構(gòu)設計要點 ............................................................................................ 43 系統(tǒng)物理結(jié)構(gòu)設計 ............................................................................................ 43 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與模塊的關系 ..................................................................................... 43 6 運行設計 .......................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 生產(chǎn)預算:生產(chǎn)部生產(chǎn)過程中發(fā)生的費用預算。 2 總體設計 系統(tǒng)描述 需求規(guī)格概述 預算管理系統(tǒng)應能完成以下功能: 預算編制功能 最新預測功能 智能的客戶端升級功能 完善版本控制功能 靈活的數(shù)據(jù)導入與導出功能 預算跟蹤管理功能 標準的內(nèi)部編碼(多語言支持功能,如簡體中文、英文 、西班牙語) 嚴格的權限管理功能 安全保障 運行環(huán)境規(guī)定 軟件平臺: 1) Windows 9X/Me/2021(專業(yè)版、高級服務器版) /XP、 Windows NT 2) SQL 硬件平臺: 1) PⅢ 433/128M/10G 總體設計說明 設計思想 本系統(tǒng)總體設計充分考慮預算業(yè)務功能的需要,充分分析系統(tǒng)各個流程的特點和共性,將算法和接口分類進行統(tǒng)一化和規(guī)范化 。 ( 3)輸出方式 用戶在屏幕上所見到的與打印 輸出的結(jié)果應保持一致,即所見及所得。 平均折扣率 =折扣 1概率 1+折扣 2概率 2+…… +折扣 n概率 n b、 銷售 折扣計算: 某產(chǎn)品銷售折扣 = 該產(chǎn)品銷量該產(chǎn)品售價 (不含稅 ) 該產(chǎn)品平均折扣率。 以非現(xiàn)金形式發(fā)放的獎勵及補貼額只以總數(shù)計算,不分解到各產(chǎn)品或城市中去,該數(shù) 據(jù)只在計算應交增值稅 (銷項稅 )時作減除數(shù)。 (機器轉(zhuǎn)速 60 分鐘機器效率時間利用率 ); 5) 生產(chǎn)計劃工時預算 (分產(chǎn)品 )=主生 產(chǎn)計劃產(chǎn)量單位產(chǎn)量耗用工時 6) 生產(chǎn)計劃下各工作中心工時預算 =∑各產(chǎn)品耗用該工作中心工時數(shù) 定主庫存政策預算年度銷售計劃(內(nèi)/外銷分產(chǎn)品合計)各生產(chǎn)線生產(chǎn)能力調(diào)整各工作中心人員安排生產(chǎn)調(diào)度計劃各崗位人員滿勤工資標準生產(chǎn)計劃預算制作流程主生產(chǎn)計劃下耗用各工作中心工時預算計算生成主生產(chǎn)計劃各工作中心平均生產(chǎn)能力單位產(chǎn)品耗用工進標準直接工資 生產(chǎn)天數(shù)加班或不滿勤天數(shù)現(xiàn)金需求 各工作中心每小時直接工資日歷天數(shù)及日歷工作天數(shù)各工作中心滿勤工時數(shù)對比系統(tǒng)自動完成 生產(chǎn)部完成7) 條生產(chǎn)線月平均生產(chǎn)能力 =機器轉(zhuǎn)速 60 分鐘每天工作小時機器效率時間利用率月平均工作天數(shù); 8) 工作中心單位產(chǎn)品人工標準 =該工作中心一條生產(chǎn)線各崗位人員各崗位人員滿勤時的人工標準247。(工作中心平均生產(chǎn)能力 調(diào)用生產(chǎn)線數(shù)量( 取前一稿調(diào)用數(shù) ) ) 如果按此方法算出的生產(chǎn)天數(shù)>日歷天數(shù),則生產(chǎn)天數(shù) =日歷天數(shù),加班天數(shù) =日歷天數(shù) 日歷工作天數(shù) 。 柴油、油墨、輔助材料、低值易耗品、清潔用品等與產(chǎn)量相關的費用項目(各項 目算法基本相同) 下面僅以柴油為例: 1) 耗用金額 =產(chǎn)品單耗 單價; 2) 該產(chǎn)品使用工作中心單位工時耗用金額 =該產(chǎn)成品單位耗用金額247。 生產(chǎn)成品直接折舊計算功能 分攤方法參照電費的分攤法。 原材料采購預算 原材料采購業(yè)務流程如下圖: (原材料采購業(yè)務流程圖) 定義產(chǎn)品配方重量分別計算各產(chǎn)品理論配方定義各組成原材料所占比重各包裝材料用量生成各產(chǎn)品的物料清單系統(tǒng)自動完成部分質(zhì)保部完成 質(zhì)保/生產(chǎn)部共同完成各材料的出殘率各種材料的單價材料綜合損耗率生成各產(chǎn)品的生產(chǎn)配方計算各產(chǎn)品所耗材料成本采購部完成財務部完成產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)品配方材料用量材料占用資金材料資金需求材料單價采購付款計劃其它部門完成系統(tǒng)自動完成 采購部完成采購業(yè)務流程圖材料進項稅 采購單價預算功能 需預算出年度內(nèi)每月的單價,如果全年只有一種單價,則每月輸入相等單價。 材料采購額超過一定金額的材料價格變化率 。 做廣告費用預算時系統(tǒng)應輸出廣告費用對照表(其輸出式樣參照《 預算管理系統(tǒng)(市場部) 》 中的附表 9( HTML文件格式) );每月做分析時應得到廣告費用分析表(其輸出式樣參照《 預算管理系統(tǒng) (市場部) 》 中的附表 10與附表 11( HTML文件格式) ),表中預測數(shù)從最近一次的季度預測中取數(shù)。 例 如:水滸紋身紙草莓 100經(jīng)歷大。 ∑耗用各工作中 心約當工時 ) 其他折舊總額; 某工作中心折舊總額 =該工作中心直接折舊額 +攤?cè)朐摴ぷ髦行钠渌?舊額 WC[R]1資產(chǎn)房屋建筑物機器設備折舊房屋建筑物折舊交通工具折舊電子設備折舊一車間折舊二車間折舊三車間折舊WC[R]1資產(chǎn)折舊費用預算流程圖其它設備折舊各工作中心工時(具體內(nèi)容略)(具體內(nèi)容略)分攤?cè)敫髦行恼叟f額各工作中心折舊額 人力資源預算 功能模塊圖 功能模塊描述: 基于業(yè)務需求,人力資源部預算業(yè)務流程如下: (人力資源預算流程圖) 工資計算功能: 各部門人力資源計劃(除生產(chǎn)工人)生產(chǎn)工人資源計劃制定預算年度人力資源計劃加班工資政策生成基本工資預算(分部門)單位人工工資夜班補貼政策計件工資政策勞動保險政策生成各部門加班工資生成各部門夜班工資生成生產(chǎn)工人計件工資生成各種保險費匯總各部門工資分攤生產(chǎn)工人工資到產(chǎn)品類分攤生產(chǎn)工人工資到各產(chǎn)品人力資源預算流程圖人力資源部完成 系統(tǒng)自動完成基本工資計算方法: 1)預算年度各級別中點工資 =上一年度各級別中點工資膨脹率; 2)基本工資(分部門) =∑各級別人數(shù)該級別中點工資; 3)加班工資(分部門) =加班工資總額該部門所占比例; 4)夜班工資(分部門) =每個夜班人數(shù)?元 /天天數(shù); 5)養(yǎng)老保險 =繳費工資額比例(目前為 11%); 6)失 業(yè)保險 =繳費工資額比例(目前為 2%); 7)生育保險 =繳費工資額比例(目前為 %); 8)工傷保險 =繳費工資額比例(目前為 1%); 9)社會醫(yī)療保險 =繳費工資額比例(目前為 8%); 10)工會經(jīng)費 =工資總額(不含外籍人員) 2%; 生產(chǎn)員工工資計算方法: 2) 基本工資計算同上,由于生產(chǎn)部門的人力資源安排上難度較大,因此其工資應明 細到生產(chǎn)線; 3) 生產(chǎn)人員工資分配到生產(chǎn)線 ,分配方法為: a) A=∑各生產(chǎn)線的工人工資(不含公共人員工資) b) B(分攤比例) =公共人員工資 /A c) 將公共人員工資分 配后各生產(chǎn)線工人工資 =(1+B)分配前各生產(chǎn)線的工人工資。 財務預算 功能模塊圖: 功能描述: 三大費用歸屬圖如下: (三大費用歸屬框架圖) 銷售費用匯總功 能 系統(tǒng)應有自動匯總分攤到各個部門的銷售費用的功能。促銷費用 5 12 / 7 呈交 市場部經(jīng)理 e) 銷售部 / 出口 運輸費 2 12 / 7 呈交 儲運部副經(jīng)理 /出口部經(jīng)理 f) 財務 /電腦部 財務費用 2 12 / 7 呈交 財務部副經(jīng)理 折舊 2 12 / 7 呈交 財務部副經(jīng)理 g) 所有部門 部門管理費用 , 運作費用 amp。 2)數(shù)據(jù)庫安全性需求 數(shù)據(jù)庫設置各級權限,用戶根據(jù)權限訪問相應數(shù)據(jù) 可維護性 1) 系統(tǒng)可在線維護, 有調(diào)試記錄。 預算數(shù)據(jù)版本升級功能 預算數(shù)據(jù)一經(jīng)財務部門定版后,將不允許再次編輯;如根據(jù)實際情況,需做出調(diào)整話,必須將前一版預算數(shù)據(jù)導出,在此基礎上做相應的編輯修改,再由財務部門審核,如果通過將作為新一版本預算數(shù)據(jù)。 提供完善的備份恢復機制,保障數(shù)據(jù)的安全性
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