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浙江天能控股集團公司貨幣資金內(nèi)部控制制度(完整版)

2025-07-28 16:38上一頁面

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【正文】 。不得由一個人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。 第八條 貨幣資金支付業(yè)務(wù)的批準(zhǔn)方式為書面方式,批準(zhǔn)人必須在付款通知書上簽字批準(zhǔn)方能生效,批準(zhǔn)人在外地急需用款的可在本 人的批準(zhǔn)限額之內(nèi)委托本單位的貨幣資金主管人員代理批準(zhǔn)手續(xù),但批準(zhǔn)人回來后要立即補辦批準(zhǔn)手續(xù)。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請,批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。出納員每天工作結(jié)束前應(yīng)盤點庫存現(xiàn)金,編制“現(xiàn)金盤點表”,并與現(xiàn)金日記賬的余額核對一致,超過庫存限額的現(xiàn)金必須在當(dāng)天下午下班之前存入銀行,否則由此引起的不良后果概由出納員和貨幣資金主管人員承擔(dān)。取得貨幣資金收入要開具發(fā)票或內(nèi)部收款收據(jù)等合法的憑據(jù);貨幣資金支出要取得發(fā)票或內(nèi)部收款收據(jù)、行政事業(yè) 單位收款收據(jù)、特殊行業(yè)專用收款收據(jù)等合法的憑據(jù);如有與貨幣資金收付相關(guān)的合同、協(xié)議等證明資料,應(yīng)附在會計憑證之后。 第二 十條 要經(jīng)常定期和不定期地盤點庫存現(xiàn)金,確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。 第五節(jié) 監(jiān)督檢查 第二十四條 內(nèi)部審計人員負責(zé)對本公司、分公司的貨幣資金內(nèi) 部控制情況進行檢查監(jiān)督。重點檢查票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。 。 (六) 貨幣資金收入、支出是否取得合理、合法的憑據(jù)。重點檢查是否存在貨幣資金不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。 第二十一條 貨幣資金主管人員應(yīng)督促、檢查本單位有關(guān)人員核對銀行賬戶、盤點庫存現(xiàn)金,保證本單位銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額、現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符,如不相符,應(yīng)組織有關(guān)人員及時查明原因,進行相應(yīng)的處理,否則以失職論處。 要定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況,發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。 第十四條 取得的現(xiàn)金收入應(yīng)及時存入銀行,不得用于直接支付自身的支出。復(fù)核人應(yīng)當(dāng)對批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請進行復(fù)核,復(fù)核貨幣資金支付申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)合同或證明資料是否完備有效,金額計算是否準(zhǔn)確,支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。審核人明知付款通書超出支付范圍或有越?quán)批準(zhǔn)行為而簽字同意支付,或出納員按沒有審核人簽字的付款通知書辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)的,以失職論處,并對由引起的不良后果負連帶責(zé)任。 辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良
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