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財務(wù)部報銷審批制度(完整版)

2024-12-08 11:44上一頁面

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【正文】 第三條 公司報銷審批按照資金出處和所使用人,股東確定費用開支歸口及數(shù)額,主管財務(wù)負責(zé)人做好費用審核工作,充分發(fā)揮資金作用。 財務(wù)部報銷審批制度 第一章 總則 第一條 為加強公司資金管理,使資金得到更好的利用,根據(jù)公司實際情況,特制定本制度。 第四條 財務(wù)部報銷流程:經(jīng)辦人粘貼票據(jù)→相關(guān)負責(zé)人審核簽字(目前由股東三方簽字)→財務(wù)部負責(zé)人簽字→公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字→財務(wù)部報銷。 (三)對于所有成本性開支必須簽訂購銷合同,沒有購銷合同的 ,財務(wù)部不辦理付款。 (二)業(yè)務(wù)招待費開支報銷流程:經(jīng)辦人粘貼票據(jù)→財務(wù)部預(yù)審→業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字→財務(wù)部負責(zé)人簽字→董事長及股東簽字→財務(wù)部報銷。 第五章 預(yù)審管理 第十八條 財務(wù)部嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定審核票據(jù),對不符合規(guī)定的票據(jù)不予受理。 第二十四條 本制度只適合于公司前期發(fā)展需要,目前各部門負責(zé)人分別由股東擔(dān)任 ,丁方旭任董事長及總經(jīng)理負責(zé)公司日常運營、財務(wù)。 第二十五條 公司 500 元以上開支必須所有股東同意,方可執(zhí)行,公司所有報銷憑證必須有所有股東簽字方可報銷。 第二十條 對于成本性開支,必須開具正式專用發(fā)票,且必須通過稅務(wù)局認證處理,如若未通
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