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員工加班費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定(存儲(chǔ)版)

2024-11-04 02:40上一頁面

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【正文】 )出差期間因公支出的費(fèi)用,據(jù)實(shí)報(bào)銷,但以下費(fèi)用不得報(bào)銷: (5)車輛使用費(fèi)用報(bào)銷之特別說明。(6)員工在報(bào)銷費(fèi)用時(shí),經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多報(bào)多開發(fā)票金額、多報(bào)金額的,按多報(bào)金額10倍處罰,并按公司制度進(jìn)行處分,直至開除。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別:發(fā)票是營業(yè)機(jī)構(gòu)在取得營業(yè)收入時(shí)開具的,以此確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn),而收據(jù)僅作為款項(xiàng)往來收訖一種證明,不列入收入范疇。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說明,并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。費(fèi)用申請(qǐng)需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請(qǐng)轉(zhuǎn)帳支票的,填寫《費(fèi)用申請(qǐng)單》由財(cái)務(wù)部審核,總經(jīng)理審批后辦理借款。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報(bào)銷憑證,可提交財(cái)務(wù)部門審核報(bào)銷。所有的報(bào)銷原始憑證,按要求粘貼在經(jīng)費(fèi)精算書、交通費(fèi)精算書背后,要美觀、不要雜亂,紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼,不能直接粘貼。報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量粘貼在一塊,并按金額大小排列。填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)。必須索要票據(jù)。各部門所需購置的辦公用品,統(tǒng)一到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)用,并辦理領(lǐng)用登記。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。十、業(yè)務(wù)招待費(fèi)公司級(jí)招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排,財(cái)務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。(附流程)第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元,伙食補(bǔ)貼每日80元,上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申購單。先到出納處填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理審批簽字,出 納處核對(duì)領(lǐng)款。在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。辦公費(fèi)用包括印刷各種宣傳冊(cè)、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費(fèi)用。經(jīng)辦人員因特殊原因確實(shí)不能取得合法憑證時(shí),允許以普通收據(jù)報(bào)銷,對(duì)于既沒發(fā)票,也沒收據(jù)的,本人必須寫明原因及證明人簽字,否則一律不予報(bào)銷。四、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定:各部門,報(bào)賬必須要有明確的賬單,體現(xiàn)收入支出利潤,才能轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商或者轉(zhuǎn)賬的時(shí)候,先由經(jīng)辦人寫單子,負(fù)責(zé)人簽字,(誰的團(tuán)誰簽字)流程:行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對(duì)付款。各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上,整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致。四、報(bào)銷憑證報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目應(yīng)明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報(bào);差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填寫《交通費(fèi)精算書》,附《出差申請(qǐng)單》、相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費(fèi)等發(fā)票原件,《出差報(bào)告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關(guān)人員,不用打印?,F(xiàn)金報(bào)銷需填寫《經(jīng)費(fèi)精算書》,并附真實(shí)、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員、用途、原因和發(fā)生的時(shí)間),如有費(fèi)用申請(qǐng),應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的《費(fèi)用申請(qǐng)單》。第九條 手機(jī)費(fèi):凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月費(fèi)用控制在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以下,超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān),遇特殊情況需提高額度的,應(yīng)由部門提出申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 員工因工作需要外出聯(lián)系工作,在上海地區(qū)應(yīng)乘坐公交車輛,按實(shí)報(bào)銷,若有特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛,報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章,且從稅務(wù)局購入的發(fā)票,并蓋有購入單位發(fā)票專用章。如發(fā)生緊急的費(fèi)用支出,出納人員應(yīng)按授權(quán)范圍,向董事長(zhǎng)或總經(jīng)理口頭申請(qǐng),事后再補(bǔ)簽單據(jù)。(3)總經(jīng)理總經(jīng)理需審核:報(bào)銷事實(shí)的真實(shí)性、合理性、合法性。同一項(xiàng)目支出、單筆支出不得分開金額報(bào)銷。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容。如外出加班有第三方施工人員協(xié)助的,施工人員的誤餐補(bǔ)助按照每人10元進(jìn)行補(bǔ)助,報(bào)銷時(shí)需要提供施工人員簽字的餐費(fèi)發(fā)票或收據(jù)。報(bào)銷單
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