【摘要】CIA考試《實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)》模擬試題4 。他們主要是關(guān)注兩方面:有些不應(yīng)賠付的索賠已經(jīng)賠付,或賠付量超過政策規(guī)定許多索賠者沒有及時獲得賠付。為準備對這一領(lǐng)域的審計,內(nèi)部審計師決定進行初步調(diào)查來獲得更多關(guān)于理賠過程實際情況和潛在問題的信息?! ≡谕ㄖ芾韺雍?,該內(nèi)部審計師被要求直接開展舞弊調(diào)查。他確定了最可能涉及舞弊的人員。在假定舞弊確實發(fā)生的情況下,他給每一個可能參與舞弊的人員發(fā)了一
2025-06-30 04:45
【摘要】投標管理細則投標管理實施細則第一章總則第一條目的為增大公司市場占有份額,增加公司業(yè)務(wù)量,鼓勵和鞭策投標團隊工作積極性,調(diào)動相關(guān)人員工作配合的熱情,同時提高大家的工作責任心和認真細致的工作態(tài)度,特制定以下投標管理實施細則:第二條招投標部主要工作內(nèi)容1、造價員負責內(nèi)裝投標報價編制。2、資審人員負責公司投標項目的標書除報價以外的所有工作。3、負責公司
2025-08-17 08:45
【摘要】(集團)股份有限公司薪酬管理制度(試行)?□?總則第一條,按照集團公司經(jīng)營理念和管理模式,遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和<集團公司人力資源管理總規(guī)章>,為規(guī)范集團公司薪酬管理,制定本制度。第二條,薪酬管理原則本公司的薪酬管理制度必須貫徹按勞分配、獎勤罰懶和效率優(yōu)先兼顧公平三大基本原則以及根據(jù)激勵、高效、簡單、實用原則,在薪酬分配管理中要綜合考慮社會
2025-04-12 13:30
【摘要】......內(nèi)部控制檢查監(jiān)督辦法及實施細則第一章內(nèi)部控制檢查監(jiān)督辦法第一節(jié)總則第一條為規(guī)范內(nèi)部控制檢查,提高檢查工作效率,保證檢查工作質(zhì)量,加強公司風(fēng)險管理,維護公司合法權(quán)益,根據(jù)《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他有關(guān)法律
2025-04-18 08:28
【摘要】hadaletterfrommysisteryesterday.ShelivesinNigeria.Inherleter,shesaidthatshewouldetoEnglandnextyear.Ifshees,shewilgetasurprise.Wearenowlivi
2025-08-14 08:53
【摘要】完達山股份公司內(nèi)部控制制度-銷售與收款第一節(jié)總則第一條為了加強對完達山股份公司的銷售與收款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī),制定本制度。第二條本制度所稱銷售與收款是指完達山股份公司在銷售過程中的接受客戶訂單、核準客戶信用、簽定銷售合同、發(fā)運商品、開具發(fā)票并收取相關(guān)款項等一系列行為。第三條銷售與收款業(yè)務(wù)的下列職責應(yīng)當分離:銷售訂單職能與貨物
2025-04-12 13:18
【摘要】----內(nèi)部控制制度《研發(fā)循環(huán)》文件管制等級:□管制文件□非管制文件----文件履歷紀要頁文件發(fā)行單位文件管
2025-05-29 15:34
【摘要】職位分工
2025-01-06 05:47
【摘要】完達山股份公司內(nèi)部控制制度—成本費用第一節(jié)總則第一條為了加強對完達山股份公司成本費用的內(nèi)部控制,嚴格控制成本費用的開支規(guī)模,堵塞漏洞,制止鋪張浪費和徇私舞弊的行為,根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī),制定本制度。第二條本制度所稱成本費用是指完達山股份公司為了獲取收益而發(fā)生或支付的各種耗費以及雖與獲取收益無關(guān)但應(yīng)由本期負擔的各種耗費。第三條成本費用的下列職務(wù)
【摘要】內(nèi)部控制制度二零零二年一月430/435目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機構(gòu)及崗位職責 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章
2025-04-18 05:11
【摘要】完達山股份公司內(nèi)部控制制度—擔保第一節(jié)總則第一條為了加強對完達山股份公司擔保行為的內(nèi)部控制,保護投資者的合法權(quán)益和公司的財產(chǎn)安全,防范擔保風(fēng)險,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,制定本規(guī)范。第二條本規(guī)范所稱擔保行為是指在借貸、買賣、貨物運輸、加工承攬等經(jīng)濟活動中以確保債權(quán)清償為目的的保證行為,擔保方式為保證、抵押、質(zhì)押
【摘要】內(nèi)部審計的項目管理目錄第一部分審計職能框架第二部分審計項目類型第三部分審計項目流程及管理第四部分主要審計技術(shù)與方法一、審計職能框架審計職能事后審計風(fēng)險管理事前監(jiān)督內(nèi)部審計計劃內(nèi)部審計實施與報告審計建議跟
2025-01-07 11:57
【摘要】重慶市五一實業(yè)(集團)有限公司安全管理實施細則為了認真貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,有效提高公司的安全生產(chǎn)管理整體水平,更好地完成上級部門與公司、公司與各項目部簽訂的安全生產(chǎn)目標任務(wù),根據(jù)建設(shè)工程施工安全生產(chǎn)的有關(guān)法律、法規(guī)以及施工規(guī)范要求,結(jié)合公司的實際,制定本細則。第一章安全管理第一條安全管理檢查標準。(一)、安全生產(chǎn)責任制1、未建立
2025-04-18 13:22
【摘要】 第1頁共4頁 審計制度實施細則 黑龍江盛興集團股份有限公司 內(nèi)審制度實施細則 為保證《盛興集團股份有限公司內(nèi)部審計制度》(以下簡稱 制度)貫徹實施,現(xiàn)按照制度第二十二條規(guī)定,制定實施細則...
2025-08-29 01:40
【摘要】受控文件 XXXXXXXX有限公司XXXXXXMANUFACTURECO.,LTD內(nèi)部審計工作規(guī)范手冊INTERNAL?。粒眨模桑裕桑危恰。停粒危眨粒?008 審 計 部 目 錄序言 4第一部分xxxx集團內(nèi)部審計辦法 6第一章
2025-04-18 06:10