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誼林紡織品公司財務(wù)管理制度(存儲版)

2025-07-14 17:01上一頁面

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【正文】 按期報帳。 (五 )積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 (六 )針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。 會計報表每月由會計編制并上報一次。 第十七條 財務(wù)審計每季一次。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在 支票領(lǐng)用單 及登記簿上注銷。 現(xiàn)金管理 第二十五條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金: (一 )職員工資、津貼、獎金; (二 )個人勞務(wù)報酬; (三 )出差人員必須 攜帶的差旅費; (四 )結(jié)算起點以下的零星支出; (五 )總經(jīng)理批準的其他開支。 第三十條 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》,并寫明用途和金額,由總經(jīng)理批準后提取。會計審核有關(guān)憑證。 第四十三條 出現(xiàn)下列情況之一的,財務(wù)人員應(yīng)予解聘。 第四十一條 會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案,須經(jīng)總經(jīng)理批準。 第三十五條 差旅費及各種補助單 (包括領(lǐng)款單 ),由部主任簽字,會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復(fù)核后,送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。 第二十九條 財務(wù)人員支 付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付 (即坐支 )。 第二十四條 公司財務(wù)人員支付 (包括公私借用 )每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。 第二十條 支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對 (購置物品由保管員簽字 )、總經(jīng)理審批。 第十六條 財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計。 第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。 (四 )審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù)。 (三 )建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務(wù),必須遵守
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