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ufzx-ss-u8-03--sa-銷售管理操作手冊-免費(fèi)閱讀

2025-08-28 10:12 上一頁面

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【正文】 如果《銷售管理》要取消月末處理,必須先通知《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)收款管理》的操作人員,要求他們的系統(tǒng)取消月末結(jié)賬。 用鼠標(biāo)單擊〖結(jié)賬〗按鈕,系統(tǒng)開始進(jìn)行合法性檢查。在錄入銷售訂單時,選擇業(yè)務(wù)類型為“直運(yùn)業(yè)務(wù)”,則直運(yùn)業(yè)務(wù)沒有發(fā)貨通知的步驟處理,直接進(jìn)行銷售開票處理。在對該產(chǎn)品的毛利進(jìn)行統(tǒng)計時,系統(tǒng)將該產(chǎn)品的退補(bǔ)金額直接沖減該產(chǎn)品的銷售收入。 對于返利的業(yè)務(wù),可直接根據(jù)返利額開具紅字發(fā)票并標(biāo)記為“退補(bǔ)”。點(diǎn)擊〖選擇〗,則選擇當(dāng)前行;再點(diǎn)擊,則取消選擇;可〖全選〗、〖全消〗。棄審當(dāng)前單據(jù):點(diǎn)擊〖棄審〗按鈕,系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)棄審,取消“復(fù)核人”,同時〖棄審〗按鈕變?yōu)椤紡?fù)核〗按鈕。棄結(jié)當(dāng)前單據(jù):點(diǎn)擊〖棄結(jié)〗按鈕,系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)棄結(jié),同時〖棄結(jié)〗按鈕變?yōu)椤棘F(xiàn)結(jié)〗按鈕。要刪行,將光標(biāo)移到當(dāng)前行,單擊〖刪行〗,或選擇右鍵菜單“刪除一行”,即刪除當(dāng)前行。按〖批審〗或〖批棄〗則將符合過濾條件的單據(jù)帶入,如沒有則系統(tǒng)提示“沒有符合條件的單據(jù)”。審核當(dāng)前單據(jù):點(diǎn)擊〖審核〗按鈕,系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)審核,并將當(dāng)前操作員寫入表尾“審核人”,同時〖審核〗按鈕變?yōu)椤紬墝彙桨粹o。 雙擊選擇對應(yīng)的銷售訂單,按ctrl可以選擇多條記錄,進(jìn)行合并發(fā)貨。 可以通過復(fù)制按鈕加快錄入速度。 銷售合同管理:n 銷售訂單增加:【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【銷售訂單】增加操作銷售訂單增加前提:銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶具體要求簽訂銷售合同,具體要求參見手工合同審批流程;銷售助理根據(jù)已簽定合同(或已中標(biāo)項目)在系統(tǒng)中錄入銷售訂單。216。 基礎(chǔ)檔案填加:n 客戶分類增加:原則2222216。因為三種處理方式的業(yè)務(wù)核算存在不同,所以在增加銷售訂單時一定要區(qū)分清楚。 銷售產(chǎn)品分類:轉(zhuǎn)播車銷售、機(jī)加產(chǎn)品銷售、多媒體商品銷售、材料銷售、其他商品銷售系統(tǒng)集成。 銷售助理根據(jù)已簽定合同(或已中標(biāo)項目)在銷售管理模塊中錄入銷售訂單,如果所簽的產(chǎn)品為特制的產(chǎn)品,在目前的銷售管理模塊存貨檔案中不存在,需要手工填寫項目/存貨增加申請單(一式三聯(lián),傳總調(diào)、財務(wù)、生產(chǎn)),申請增加項目/存貨。 及時錄入銷售訂單,為總調(diào)室安排采購和生產(chǎn)做依據(jù)。銷售業(yè)務(wù)員:進(jìn)行訂單銷售信息的查詢。 產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫后,總調(diào)室調(diào)度人員在銷售管理模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單,填寫完畢后進(jìn)行打印(一式五聯(lián)),依次經(jīng)總調(diào)室經(jīng)理確認(rèn)、財務(wù)部門確認(rèn)、銷售部門手工簽字確認(rèn),總調(diào)室經(jīng)理依據(jù)經(jīng)簽字確認(rèn)后的銷售發(fā)貨通知單,在銷售管理模塊中對銷售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核; 銷售助理根據(jù)客戶開票需求,查詢銷售發(fā)貨通知單審核狀態(tài),對已審核的銷售發(fā)貨通知單在銷售管理模塊中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票(開票通知單),確定是否現(xiàn)結(jié),進(jìn)行復(fù)核處理; 財務(wù)往來會計根據(jù)銷售助理復(fù)核后的銷售開票通知,手工開具銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票,完成后在應(yīng)收帳款模塊中對銷售開票通知單進(jìn)行審核處理,形成應(yīng)收賬款往來。具體操作見分期收款業(yè)務(wù)處理流程。部分現(xiàn)結(jié):客戶帶部分現(xiàn)款到公司提貨,公司開具全額發(fā)票列收入賬。216。 客戶方案刪除、停用:已經(jīng)使用的檔案不能刪除,但可以停用,在客戶檔案其他頁簽錄入停用日期即可,在新增單據(jù)中參照客戶檔案不再出現(xiàn)。216。 178。n 銷售發(fā)貨單審核:【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷售發(fā)貨單】審核216。將光標(biāo)移到要審核/棄審的單據(jù)的任一行,或點(diǎn)擊〖定位〗按鈕,利用定位功能查找要審核/棄審的單據(jù),雙擊單據(jù)行進(jìn)入該單據(jù)查詢狀態(tài),進(jìn)行單據(jù)審核/棄審,操作說明見上。操作方式和處理方式相同。一張銷售單據(jù)可以全額現(xiàn)收,也可以部分現(xiàn)收。 在單據(jù)界面進(jìn)行復(fù)核/棄審進(jìn)入單據(jù)界面,系統(tǒng)顯
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