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x石化服務(wù)股份有限公司-內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定-免費(fèi)閱讀

2025-07-05 11:09 上一頁面

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【正文】 第二十八條 公司審計(jì)部門一般應(yīng)于下年度或下次審計(jì)時(shí),復(fù)查被審計(jì)單位對(duì)上次審計(jì)意見書和審計(jì)決定的執(zhí)行情況。 第二十三條 被審計(jì)單位要按照審計(jì)通知的要求做好準(zhǔn)備,在審計(jì) 開始時(shí)向?qū)徲?jì)組匯報(bào)本單位在被審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)狀況、成果和財(cái)務(wù)收支以及資產(chǎn)負(fù)債狀況以及其它相關(guān)事項(xiàng)。 第十六條 對(duì)阻撓審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可以采取必要的臨時(shí)措施,并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。 第八條 對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和中外合資企業(yè)的投入資金、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)濟(jì)效益和利潤(rùn)分配等,根據(jù)合同或章程規(guī)定進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。 各類專項(xiàng)審計(jì)由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要確定實(shí)行,審計(jì)期限不作限制。內(nèi)部審計(jì)是公司實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督、依法檢查會(huì)計(jì)帳目及其相關(guān)資產(chǎn)、監(jiān)督財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法和效益的活動(dòng)。 第六條 加強(qiáng)對(duì)審計(jì)隊(duì)伍的業(yè)務(wù) 培訓(xùn),以不斷提高審計(jì)隊(duì)伍的政策、理論水平、職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 第十三條 參加與審計(jì)有關(guān)的會(huì)議。 第四章 審計(jì)程序 第二十一條 公司審計(jì)部門應(yīng)在每一年度結(jié)束后,制定下年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。 第二十七條 被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)意見書和審計(jì)決定如有異議,可以向公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出申訴。 第五章 附 則 第三十條 本規(guī)定由公司行政管理部審計(jì)室負(fù)責(zé)解釋。 第二十六條 審計(jì)終結(jié),由審計(jì)組提出審計(jì)報(bào)告,征求被審計(jì)單位的意見后,報(bào)
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