freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

x石化服務(wù)股份有限公司-內(nèi)部審計管理規(guī)定-免費閱讀

2025-07-05 11:09 上一頁面

下一頁面
  

【正文】 第二十八條 公司審計部門一般應(yīng)于下年度或下次審計時,復(fù)查被審計單位對上次審計意見書和審計決定的執(zhí)行情況。 第二十三條 被審計單位要按照審計通知的要求做好準(zhǔn)備,在審計 開始時向?qū)徲嫿M匯報本單位在被審計的會計報告期的經(jīng)營狀況、成果和財務(wù)收支以及資產(chǎn)負債狀況以及其它相關(guān)事項。 第十六條 對阻撓審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可以采取必要的臨時措施,并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。 第八條 對聯(lián)營企業(yè)和中外合資企業(yè)的投入資金、財務(wù)收支、經(jīng)營狀況、經(jīng)濟效益和利潤分配等,根據(jù)合同或章程規(guī)定進行審計監(jiān)督。 各類專項審計由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要確定實行,審計期限不作限制。內(nèi)部審計是公司實施內(nèi)部監(jiān)督、依法檢查會計帳目及其相關(guān)資產(chǎn)、監(jiān)督財務(wù)收支真實、合法和效益的活動。 第六條 加強對審計隊伍的業(yè)務(wù) 培訓(xùn),以不斷提高審計隊伍的政策、理論水平、職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 第十三條 參加與審計有關(guān)的會議。 第四章 審計程序 第二十一條 公司審計部門應(yīng)在每一年度結(jié)束后,制定下年度審計項目計劃,經(jīng)公司批準(zhǔn)后實施。 第二十七條 被審計單位對審計意見書和審計決定如有異議,可以向公司審計部門負責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出申訴。 第五章 附 則 第三十條 本規(guī)定由公司行政管理部審計室負責(zé)解釋。 第二十六條 審計終結(jié),由審計組提出審計報告,征求被審計單位的意見后,報
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
公司管理相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1