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xx集團內(nèi)部控制制度全集-免費閱讀

2024-11-13 19:07 上一頁面

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【正文】 二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計劃外需求和零星請購。 質(zhì)檢員 : 參予入庫交接環(huán)節(jié)和原輔料不定期抽檢,外包裝初檢和質(zhì)檢抽樣,填寫請驗單,協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員進行檢驗工作。 庫存控制員 : ? 負責(zé)庫存物資動態(tài)信息的跟蹤、匯總,監(jiān)控庫房控制指標(biāo)的達成情況; ? 與統(tǒng)計員進行數(shù)據(jù)交流,定期分析庫存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況,向倉庫主管和財務(wù)管理部提交庫存分析相關(guān)報表和報告; ? 定期按庫存參數(shù)標(biāo)準提出補貨需求。 質(zhì)量技術(shù)部 : 負責(zé)材料物資到貨、退庫等環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗和驗收工作。 采購組 : ? 分解采購計劃,按相關(guān)規(guī)程、指標(biāo)要求及授權(quán)范圍操作執(zhí)行具體采購業(yè)務(wù),包括業(yè)務(wù)洽談、詢比價、下單、催單、查單、退貨補貨執(zhí)行、差異記錄等,形成自我監(jiān)督和接受外部監(jiān)督; ? 具體協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的合作關(guān)系,落實供應(yīng)部與供應(yīng)商的交易合作策略,收集供應(yīng)商和材料市場的基礎(chǔ)信息,向檔案資訊組匯總,直接參與供應(yīng)商交易考核; ? 采購組內(nèi)部崗位包括采購主管、采購經(jīng)理。 ? 采購業(yè)務(wù)分級權(quán)限監(jiān)控 采購業(yè)務(wù)程序中的各重要環(huán)節(jié)根據(jù)業(yè)務(wù)特點和金額大小等,分別接受不同級別的授權(quán)控制,減少業(yè)務(wù)運作的任意性和盲目性,強化權(quán)限決策和權(quán)限責(zé)任。 8 第六章 附則 一、 本 制度 適用于公司 及各部門 。董事會行使下列職權(quán): 負責(zé)召集股東大會,并向大會報告工作; 執(zhí)行股東 大會的決議; 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案; 制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案; 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; 制定公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券方案; 擬定公司重大收購、回購本公司股票或合并、分立和解散方案; 在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項; 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置; 聘任或者解聘總經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員,并決定其他報酬事項和獎懲事項; 1制定公司的基本管理制度 ; 1制定公司章程的修改方案; 1管理公司信息披露事項; 7 1向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所; 1聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作; 1法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會授予的其他職權(quán)。 五、公司各部門應(yīng)妥善保管各類業(yè)務(wù)資料,保證內(nèi)部控制檔案的完整。 九 、 內(nèi)部報告控制要求 公司 建立和完善內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行報告、資金分析報告、經(jīng)營分析報告、資產(chǎn)分析報告、投資分析報告等報告制度,全面反映經(jīng)濟活動情況,及時提供經(jīng)濟活動中的重要信息,分析經(jīng)營管理中存在的問題,提出改進意見,增強內(nèi)部管理的時效性和針對性。 三 、 經(jīng)營風(fēng)險控制要求 公司 樹立風(fēng)險意識,建立有效的風(fēng)險管理系統(tǒng),通過風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險識別、風(fēng)險報告等措施,對 公司 的財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險進行全面防范和控制。 六、機構(gòu)內(nèi)部崗位設(shè)置或職責(zé)劃分發(fā)生改變,應(yīng)符合公司內(nèi)部制度的規(guī)定和內(nèi)部控制的原則,按照確定的授權(quán)體系審核批準。 時效性原則 。 建立健全全面預(yù)算制度,形成覆蓋公司所有部門、所有業(yè)務(wù)、所有人員的預(yù)算控制機制; 保證所有業(yè)務(wù)活動均按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進行 ,促使公司的經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行; 保證 對資產(chǎn)的記錄和接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán) ,確保資產(chǎn)的安全和完整并有效發(fā)揮作用, 防止毀損、浪費、盜竊并降低 減值損失; 保證所有的經(jīng)濟事項真實、完整地反映,使會計報告的編制符合《會計法》和《企業(yè) 會計制度 》 等有關(guān)規(guī)定; 防止、發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤與舞弊,保證帳面資產(chǎn)與實物資產(chǎn)核對相符; 四、 制定 與修改 內(nèi)部控制 制度 應(yīng)遵循以下總體原則: 合法性原則。內(nèi)部控制制度必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定。 內(nèi)部控制制度要隨著外部經(jīng)濟環(huán)境的變化和經(jīng)營管理的需要,不斷評價和及時更新。 七、機構(gòu)、崗位的設(shè)置與職責(zé)劃分 應(yīng)當(dāng)堅持不相容職務(wù)相互分離和回避 的原則,保證內(nèi)部機構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工 , 提高崗位設(shè)置的效率,確保不同機構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)明確相互制約、相互監(jiān)督。 四 、 組織結(jié)構(gòu)控制堅持不相容職務(wù)相互分離的原則,合理設(shè)置內(nèi)部機構(gòu),科學(xué)劃分職責(zé)權(quán)限,形成相互制衡機制。 十 、公司內(nèi)部審計工作由董事會下設(shè)審計委員會負責(zé) , 審計部負責(zé)內(nèi)部審計日常工作,并對審計委員會負責(zé)。內(nèi)部控制檔案為公司提供利用,原則上不得借出,有特殊需要須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。 四、公司設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會聘任或解聘,對董事會負責(zé)。 二、 本 制度 由 董事會 負責(zé)解釋。 ? 進貨成本有效性控制 采用供應(yīng)市場分析、供應(yīng)商管理、實施特殊采購程序規(guī)范、定價權(quán)的授權(quán)控制等多種方法,實現(xiàn)綜合供應(yīng)成本的不斷改進,促進優(yōu)化成本管理之財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)。 倉庫管理組 : ? 庫區(qū)、倉位和運輸配送的具體安排調(diào)度; ? 倉庫物料的收料、發(fā) 料、退料、轉(zhuǎn)調(diào)、存儲、清查、盤核、外驗、銷毀等實物管理,在庫物資倉儲保管。 審計部 : 對采購作業(yè)和自采過程進行定期稽核,提交稽核報告。 檔案管理員 : ? 負責(zé)合同、訂單,采購數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文 件的歸檔、維護、更新,進行重要信息匯總統(tǒng)計,每月出據(jù)分類匯總報表; ? 按權(quán)限管理資料調(diào)用,對供應(yīng)部內(nèi)部主管以上級別管理人員調(diào)用資料提供全部權(quán)限,主管以下級別管理人員調(diào)用須經(jīng)各主管授權(quán),供應(yīng)部外部人員調(diào)用資料經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理確定權(quán)限。 19 總統(tǒng)計員 : ? 物資進出票據(jù)匯總,建立并具體負責(zé)庫房二級明細帳核算統(tǒng)計工作; ? 與倉庫統(tǒng)計員核對月進銷存報表,向會計部報月報表和匯總出入庫單據(jù)。 三、相關(guān)程序及制度 ? 采購作業(yè)控制( P2Z1J48) ? 合同訂單管理( P2Z1J410) ? 進貨價格及采購成本控制( P2Z1J411) 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 各職能部門 各部門主管 倉庫管理員 各生產(chǎn)經(jīng)營部門提出物資采購申請,經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉庫倉庫管理員核實后,填寫一式三聯(lián)《物料請購單》,經(jīng)本部門主管確定請購物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細內(nèi)容 ,并簽字 2 各部門部長 填寫完整的物料請購單交部門部長審批簽字 3 分管副總 總經(jīng)理 凡預(yù)算外物資請購需要按權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批, 預(yù)算外審批權(quán)限具體如下: 1 萬元以下由分管副總審批 1 萬元以上由總經(jīng)理審批 4 計劃成本主管 經(jīng)審批的請購單兩聯(lián)傳遞至供應(yīng)部,由計劃 30 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 采購主管 成本主管作形式審核后,傳遞給采購主管,另一聯(lián)在請購部門自行留存 5 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管匯總請購單,根據(jù)請購內(nèi)容安排具體采購作業(yè),制定《零星采購作業(yè)清單》,向采購經(jīng)理下達采購指令 6 采購經(jīng)理 屬于 年度協(xié)議內(nèi)范圍的物料,采購經(jīng)理直接按協(xié)議條件向供貨商下追加訂單,具體操作詳見: 《采購作業(yè)控制》( P2Z1J48) 《合同訂單管理》 ( P2Z1J410) 7 采購經(jīng)理 成本控制員 物資請購和使用部門 屬于年度協(xié)議外范圍外的物料,采購經(jīng)理實施詢比價程序,填報《詢比價申報單》,經(jīng)成本控制員形式審核后,申報單細節(jié)內(nèi)容由使用部門確認, 其他具體操作詳見: 《采購作業(yè)控制》( P2Z1J48) 《合同訂單管理》 ( P2Z1J410) 《進貨價格及采購成本控制》 ( P2Z1J411) 8 采購主管 采購經(jīng)理 成本控制員 物資請購和使用部門 屬于首次采購的物料,采購經(jīng)理在采購主管指導(dǎo)下實施詢比價程序,填寫《詢比價申報單》,經(jīng)成本控制員形式審核后,申報單細節(jié)內(nèi)容由使用部門確認, 其他具體操作詳見: 《采購作業(yè)控制》( P2Z1J48) 《合同訂單管理》 ( P2Z1J410) 《進貨價格及采購成本控制》 ( P2Z1J411) 31 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 9 計劃員 采購經(jīng)理 會計部 采購結(jié)束后: 請購單一聯(lián)按物料內(nèi)容的性質(zhì)(生產(chǎn)性或非生產(chǎn)性)由材料物資計劃員和非生產(chǎn)性物資計劃員進行歸集匯總; 另一聯(lián)由采 購經(jīng)理保留待與會計部報帳 10 采購經(jīng)理 會計部 與會計部報帳時,采購經(jīng)理須提交《請購單》、《詢比價申報單》、合同或訂單、《供應(yīng)商發(fā)票》、《倉庫入庫單》或《使用部門接收單》各一聯(lián),并同時填寫提交《付款申請單》 五、單據(jù)及報告 《物料請購單》 《零星采購作業(yè)清單》 《詢比價申報單》 《入庫單》 《使用部門物資接收單》 《付款申請單》 32 自采業(yè)務(wù)規(guī)范 ( P2Z1J43) 一、目的 本管理文件明確了個別具有自采權(quán)限的部門自行實施采購行為的操作規(guī)程、管理方法及標(biāo)準,以規(guī)范個別部門自采的業(yè)務(wù)流程。 三、相關(guān)程序及制度 ? 預(yù)算管理制度 P5 ? 資金管理制度 P3 四、業(yè)務(wù)流程 計劃制訂與調(diào)整 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 上月末 材料物資計劃員 醫(yī)貿(mào)公司 生產(chǎn)部 設(shè)備部 庫存控制員 物資材料計劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部、設(shè)備部和庫存控制員的書面月度生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)和庫存物資補貨需求資料, 分別是: 醫(yī)貿(mào)公司的《季度滾動銷售預(yù)測》、《本月訂貨計劃》、 生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)計劃》和《生產(chǎn)部物料需求表》、 設(shè)備部《五金備件需求表》、 倉庫管理組的《月度庫存補貨需求表》和月末《存貨狀態(tài)明細表》 2 上季末 非生產(chǎn)性物資計劃員 各職能部門 各職能部門按季度以書面計劃表的形式向非生產(chǎn)性物資計劃員傳遞非生產(chǎn)性物資需 26 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 求數(shù)據(jù) 3 當(dāng)月中以前 材料物資計劃員 醫(yī)貿(mào)公 司 生產(chǎn)部 設(shè)備部 材料物資計劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部當(dāng)月生產(chǎn)性物資需求調(diào)整數(shù)據(jù), 分別是: 醫(yī)貿(mào)公司的《追加訂貨需求》、 生產(chǎn)部的《生產(chǎn)調(diào)整計劃》、《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》、 4 上月末/當(dāng)月中 材料物資計劃員 材料物資計劃員制定和調(diào)整生產(chǎn)性物資月度供應(yīng)計劃 5 上季末 非生產(chǎn)性物資計劃員 非生產(chǎn)性物資計劃員制定非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計劃 6 上月末/上季末 計劃成本主管 計劃成本主管核定或修訂物資供應(yīng)計劃,保證物資供應(yīng)計劃合理性,充分滿足各生產(chǎn)經(jīng)營部門的需求,并符合采購作業(yè)參數(shù)標(biāo)準 7 上月末 采 購經(jīng)理 采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 采購經(jīng)理按未結(jié)款情況提交當(dāng)月預(yù)計付款需求 8 采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 采購經(jīng)理的付款需求,經(jīng)采購主管和供應(yīng)部經(jīng)理審批后,傳遞至計劃成本主管 9 上月末 計劃成本主管 計劃成本主管根據(jù)采購經(jīng)理付款需求和當(dāng)月供應(yīng)計劃統(tǒng)一形成供應(yīng)部《月度資金用款計劃》 計劃審批和報備 27 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 上月末 計劃成本主管 計劃成本主管分別對材料物資供應(yīng)計劃和非生產(chǎn)性物資供應(yīng)計劃中超預(yù)算部分形成說明報告 2 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 財務(wù)管理部 計劃成本主 管將該說明報告交供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批,并將審批后的報告轉(zhuǎn)至財務(wù)管理部備案 3 月末 計劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 計劃成本主管將《材料物料月度供應(yīng)計劃》和《月度調(diào)整計劃》、《非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計劃》、《月度資金用款計劃》報供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批 4 月末 計劃成本主管 財務(wù)管理部 計劃成本主管將《材料物資月度供應(yīng)計劃》、《月度調(diào)整計劃》和《非生產(chǎn)性物料季度供應(yīng)計劃》、《月度資金用款計劃》各一份報財務(wù)管理部備案,另一份在計劃成本組留存 計劃分解和執(zhí)行 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步 驟說明 1 上月末/本月中 生產(chǎn)部 采購主管 采購主管獲得生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)排程表》和《排程調(diào)整表》 2 上月末/本月中 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管根據(jù)月供應(yīng)計劃和生產(chǎn)排成分解月供應(yīng)計劃至《周采購作業(yè)清單》,向采購經(jīng)理下達采購指令 3 當(dāng)月初/本月初 采購主管 倉庫主管 倉庫管理員 采購主管制訂《周到貨計劃》,一聯(lián)傳遞給倉庫主管和各倉庫管理員,作為收料依據(jù),另一聯(lián)在采購組留存 28
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