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qms顧問師參考-iso9000體系文件范本(27個文件)qp-08-09糾正和預(yù)防措施-iso-預(yù)覽頁

2025-08-14 20:13 上一頁面

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【正文】 職務(wù): 日期: 審 核 簽名: 職務(wù): 日期: 批 準(zhǔn) 簽名: 職務(wù): 日期: 有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號: QP0809 版本號 /修訂次: 01/00 第 2 頁 共 4 頁 標(biāo)題: 糾正和預(yù)防措施 生效日期 :20xx年 5月 01日 1 目的 為保證對產(chǎn) 生不合格的根本原因進(jìn)行分析調(diào)查,采取有效的糾正措施以防止不合格的再發(fā)生,并對潛在問題采取預(yù)防措施防止不合格的發(fā)生,以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的 ,制定本程序。 每個部門都應(yīng)注意查明任何潛在的質(zhì)量問題,采取預(yù)防措施避免不合格的發(fā)生。 發(fā)出《糾正措施要求》后,采購人員應(yīng)督促供方在規(guī)定的時間內(nèi)提供采取糾正措施的具體方案予以審查。 有關(guān)責(zé)任部門 /人員采取的糾正行動應(yīng)在 24小時內(nèi)給予回應(yīng),除非問題的復(fù)雜性而需要更多的時間 (需經(jīng)總經(jīng)理或管理者 代表批準(zhǔn) )。 體系糾正措施 內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求書》 (詳見 QP0802《內(nèi)部審核》程序 );由審核組成員負(fù)責(zé)跟蹤有效性。直至措施驗證有效為止。 管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤預(yù)防措施實施計劃的完成情況,形成記錄,并報告總經(jīng)理。 5. 7. 2發(fā)出部門(或人)在發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求書》之前到品管部登記并獲取編
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