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公司企業(yè)內(nèi)部審計制度-全文預(yù)覽

2024-09-28 19:14 上一頁面

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【正文】 與與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度。 (三)公司經(jīng)營方計、計劃、目標(biāo)。 第五條內(nèi)部審計的范圍: (一)年度財務(wù)計劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算; (二)財務(wù)收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性; (三)對全資、控股子公司、分公司及辦事處的經(jīng)濟效益審計(年度審計每年進行一次,半年進行監(jiān)督檢查; (四)經(jīng)濟責(zé)任審計。公司企業(yè)內(nèi)部審計制度 黑龍江**集團股份有限公司企業(yè)內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為了規(guī)范本**集團股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況,特制定本制度。 第二章任務(wù)、范圍與依據(jù) 第四條審計工作的任務(wù)是: 確保國家有關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)制度以及財經(jīng)紀(jì)律在企業(yè)的正確執(zhí)行,強化企業(yè)管理,為提高經(jīng)濟效益服務(wù)。 (二)公司規(guī)章制度,董事會決議。 第七條審計機構(gòu)的主要權(quán)限: (一)召開本公司、部門、下屬企業(yè)有關(guān)審計工作會議; (二)參與重大經(jīng)濟決策的可行性論證或可行性報告的事前審計; (三)根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要,要求有關(guān)單位按時報送計劃、預(yù)算、決算、月度報表和有關(guān)文件、資料等; (四)審核憑證、賬表、決算,檢查資產(chǎn)和財產(chǎn),檢測財務(wù)會計軟件,查閱有關(guān)文件資料;
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