【摘要】第一篇:公司內(nèi)部審計制度 公司內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條 為了加強本公司的內(nèi)部審計工作,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國內(nèi)部審計條例》、《中華人民共和國內(nèi)部審計準則》、《內(nèi)...
2024-11-16 05:55
【摘要】內(nèi)部控制測試具體審計方案表業(yè)務(wù)循環(huán)名稱:所影響的會計科目:所取得的內(nèi)部控制保證程度系數(shù):測試程序執(zhí)行情況說明工作底稿索引號審計人員:審計日期:復(fù)核人員:復(fù)核日期:泛攜皆銀醒劊晤旋辭膊蝶繡孜聘期雞忠職蛾誦慰慈吞胳殘坷粘茍漏訛鬃敬副嶄肄鋅橢漓雅仔艱乏
2025-05-11 13:41
【摘要】光電照明科技有限公司創(chuàng)業(yè)計劃書光電照明科技有限公司創(chuàng)業(yè)計劃書目錄 4公司概況 4 8(贏利模式) 9 9 9 9市場預(yù)測(市場占有率) 11競爭分析 12項目SWOT分析 12營銷策略 13 13銷售渠道 13 13 14
2025-08-02 23:38
【摘要】深圳市利思達光電科技有限公司LEADOPTO-TECHNOLOGY文件編號文件版本/版次A/0頁碼文件名編寫日期定制部門發(fā)行部門生效日期1、目的:介紹PMC的組織結(jié)構(gòu),明確PMC各級管理人員的工作職責(zé).2、適用范圍:適用于PMC各級管理人員3、參考文件4、定義PMC:生產(chǎn)
2025-08-22 10:01
【摘要】----修訂記錄文件版別修訂日期修訂頁次修訂摘要(增、減、改、項目)頁版別目錄頁次123456789101112131
2025-07-13 16:40
【摘要】湖南維勝科技有限公司審計總結(jié) 2009年12月31日編制(姓名/職級):_康云高/__________日期:_________/__________/_______ 復(fù)核:(姓名/職級):___________/________日期:_________/__________/_______
2025-06-16 13:09
【摘要】 第1頁共2頁 三城聯(lián)創(chuàng)活動方案 XX縣區(qū)醫(yī)院“三城聯(lián)創(chuàng)” 暨XX縣區(qū)環(huán)境綜合整治活動工作小結(jié) 縣聯(lián)創(chuàng)辦: 我院“三城聯(lián)創(chuàng)”暨XX縣區(qū)環(huán)境綜合整治活動,從5月25 日至今已經(jīng)15天。根據(jù)...
2024-09-09 10:54
【摘要】第一篇:“四城聯(lián)創(chuàng)”工作方案 鄭東大廈 “四城聯(lián)創(chuàng)”工作方案 為落實市委、市政府制定的“四城聯(lián)創(chuàng)”工作目標,創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市,進一步加強安全文明生產(chǎn)和創(chuàng)建工作,開拓創(chuàng)新,功固成果、再接再勵,取得...
2024-10-28 21:01
【摘要】第一篇:“四城聯(lián)創(chuàng)”實施方案 中共##鄉(xiāng)委員會##鄉(xiāng)人民政府 關(guān)于“四城聯(lián)創(chuàng)”工作的實施方案 為貫徹落實市委、市政府創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市、國家環(huán)保模范城市、全國文明城市和國家園林城市“四城聯(lián)創(chuàng)”的重...
2024-10-28 21:07
【摘要】:確保R27管制圖作業(yè)能有效實施,預(yù)防重大品質(zhì)異常之發(fā)生.:本規(guī)範適用於R27003料號之半成品及成品.:,線上人員或IPQC負責(zé)相關(guān)管制圖資料之填寫及完成繪圖.:統(tǒng)計技術(shù)管理程序(1QQ02-005),半成品SPC作業(yè)規(guī)範(1QQ23-009):無:無:,實施站別,管制項目,規(guī)格
2025-07-15 02:41
【摘要】審計局一監(jiān)督三服務(wù)三促進活動方案與審計局三城聯(lián)創(chuàng)工作實施方案匯編 第6頁共6頁 審計局一監(jiān)督三服務(wù)三促進活動方案 為深入貫徹落實黨的十八大精神,推進黨的群眾路線教育實踐活動深入開展,...
2024-11-23 01:44
【摘要】山東天業(yè)恒基股份有限公司內(nèi)部審計制度第一章總則第一條實行內(nèi)部審計監(jiān)督制度,是維護強化公司經(jīng)營管理、促使公司持續(xù)健康發(fā)展的需要。為了建立健全內(nèi)部審計制度,加強內(nèi)部審計監(jiān)督工作,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》,特制定本制度。
2025-04-15 08:19
【摘要】上市公司內(nèi)部審計研究一、上市公司內(nèi)部審計現(xiàn)狀與西方國家自發(fā)形成不同,我國的內(nèi)部審計是在行政手段干預(yù)下建立和發(fā)展起來的。1985年8月頒布的《國務(wù)院關(guān)于審計工作的暫行規(guī)定》,要求縣級以上政府部門和大中型上市公司應(yīng)當建立內(nèi)部審計制度,設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)。隨著社會主義市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展、規(guī)范完善的現(xiàn)代企業(yè)制度的建立,以股份有限責(zé)任制度為核心的上市公司在我國社會經(jīng)濟生活中發(fā)揮著日益重要的作
2025-06-28 10:47
【摘要】21/21福建玉祥集團有限公司內(nèi)部審計所需提供資料一、目的:本規(guī)定對集團內(nèi)部審計所需資料做出規(guī)定,以保障集團內(nèi)部審計工作得以順利進行。二、范圍:凡獨立核算的本集團各分公司、子公司皆屬之。三、所需提供資料明細列示如下:截止日6/30截止日9/30期末(一)一般資料:、資產(chǎn)負債表及損益表333
2025-06-16 02:40
【摘要】23/23五礦總公司內(nèi)部審計條例第一章總則第一條為加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,保護企業(yè)合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國會計法》以及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合五礦總公司相關(guān)經(jīng)營管理規(guī)定和實際情況,制定本條例。第二條五礦總公司實行內(nèi)部審計制度,設(shè)立審計部。審計部由總公司總裁和主管副總裁授權(quán)進行工作,獨立行使內(nèi)部審計職權(quán),對公司總裁負責(zé)。第三條審
2025-04-18 06:08