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《公司財務(wù)會計制度》word版-全文預(yù)覽

2025-05-21 00:07 上一頁面

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【正文】 定資產(chǎn)每年至少盤點一次,對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn),應(yīng)由部門查明原因,寫出書面報告,經(jīng)嚴格審查,按董事會規(guī)定報經(jīng)批準后及時處理,并應(yīng)在年度決算前處理完畢。當月交付使用的固定資產(chǎn),應(yīng)當自次月起計算折舊,當月內(nèi)停止使用的固定資產(chǎn)也自次月起停止計算折舊。 固定資產(chǎn)應(yīng)按原價登記入 賬 。 十九、固定資產(chǎn),是指使用年限在一年以上,單位價值在 2021元以上(包括 2021 元)的房屋及建筑物、機械設(shè)備、運輸工具和其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。 存貨應(yīng)定期進行盤點,每年至少盤點一次,發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、毀損、變質(zhì)等情況,應(yīng)由有 關(guān)部門查明原因,寫出書面報告,經(jīng)董事會或總經(jīng)理批準后及時處理,并應(yīng)在年度決算前清理完畢。 十八、存貨,是指庫存的、在用的和在途的各種材料、包裝物、低值易耗品、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品等。銀行存款日記 賬 的 賬 面余額,應(yīng)與銀行對 賬 單核對,至少每月核對一次,并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,調(diào)節(jié)相符。 包 括現(xiàn)金、銀行存款、有價證券,應(yīng)當分別核算 ,應(yīng)收和預(yù)付款項,應(yīng)當按應(yīng)收 賬款 和其他應(yīng)收款等分別核算 。 十二、應(yīng)當劃分資本支出和收益支出的界限 。凡是本期已經(jīng)實現(xiàn)的收入和已經(jīng)發(fā)生的費用,不論款項是否在本期收付,都應(yīng)當作為本期的收入和費用入 賬 凡是不屬于本期的收入和費用,即使款項已在本期收付,也不應(yīng)當作為本期的收入和費用處理。 七、公司采用人民幣為記 賬 本位幣。 四、公司發(fā)生的各項經(jīng)濟事項,均應(yīng)有合法的憑證,并經(jīng)有關(guān)人員審核簽名。 十 五 、企業(yè)應(yīng)嚴格按照《會計檔案管理辦法》的要求妥善保管會計檔案,加強對會計檔案的管理,未經(jīng)財務(wù) 總監(jiān) 和總經(jīng)理同意,其他部門人員和外來人員不準借閱會計檔案。一個時期內(nèi)的各項收入和成本費用,應(yīng)在同一個時期內(nèi)登記入 賬 ,不應(yīng)脫節(jié),提前或延后。 (二 ) 健全計量驗收交接制度,各項財產(chǎn)物資的進出消耗,都要經(jīng)過嚴格的計量驗收,做到手續(xù)齊全,計量準確。 七、正確反映經(jīng)營成果和財務(wù)狀況,依法繳納稅收,并接受財稅部門和主管部門的檢查和監(jiān)督。企業(yè)所有重大財務(wù)收支活動,均應(yīng)實行執(zhí)行與監(jiān)督行為相結(jié)合。 三、財務(wù)部門要依法合理籌措資金,并有效使用資金。 二、本公司設(shè)置獨立的會計機構(gòu),配備必要的會計人員,辦理公司的財務(wù)會計工作。 五、按照科學(xué)管理的要求,建立健全企業(yè)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部財務(wù)審批制度,明確內(nèi)部審批權(quán)限,強化內(nèi)部控制。 六、凡不符合制度要求,違反財經(jīng)紀律的各項開支,財會人員必須堅持 原則,有權(quán)抵制并向總經(jīng)理與財務(wù) 總監(jiān) 匯報。 九、認真做好財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作: (一 ) 做好完整的原始記錄,各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)都應(yīng)及時做好完整的原始記錄,確保原始記錄的及時、 準確、真實。 十一、收益和
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