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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)關(guān)于無票據(jù)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定(文件)

2024-11-14 23:00 上一頁面

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【正文】 否在合法授權(quán)范圍及額度內(nèi);在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,憑證缺失、填寫錯(cuò)誤等不符點(diǎn),審核部門應(yīng)退回,由經(jīng)辦人補(bǔ)辦后重新提交審核。四、報(bào)銷憑證報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目應(yīng)明確、按日期順序填寫、填寫齊全、不得混報(bào);差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填寫《交通費(fèi)精算書》,附《出差申請(qǐng)單》、相關(guān)的交通、住宿、通訊、餐費(fèi)等發(fā)票原件,《出差報(bào)告》直接以郵件形式給總經(jīng)理及相關(guān)人員,不用打印。備注:根據(jù)公司的發(fā)展,財(cái)務(wù)管理制度會(huì)添加內(nèi)容或內(nèi)容修改,會(huì)另行通知。各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上,整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致。報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。四、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定:各部門,報(bào)賬必須要有明確的賬單,體現(xiàn)收入支出利潤,才能轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商或者轉(zhuǎn)賬的時(shí)候,先由經(jīng)辦人寫單子,負(fù)責(zé)人簽字,(誰的團(tuán)誰簽字)流程:行政審核簽字—出納審核簽字—總經(jīng)理審批簽字—出納核對(duì)付款。金額大小寫須完全一致(不得涂改)。經(jīng)辦人員因特殊原因確實(shí)不能取得合法憑證時(shí),允許以普通收據(jù)報(bào)銷,對(duì)于既沒發(fā)票,也沒收據(jù)的,本人必須寫明原因及證明人簽字,否則一律不予報(bào)銷。備注:(沒有票據(jù)不予報(bào)銷)員工因工作需要,所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí),由經(jīng)辦人及部門主管在該發(fā)票后簽字,須向公司行政管理審核人員主動(dòng)說明,再報(bào)總經(jīng)理審批簽字,可到財(cái)務(wù)核報(bào)。辦公費(fèi)用包括印刷各種宣傳冊(cè)、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄等費(fèi)用。個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作變動(dòng)時(shí),必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價(jià)賠償。在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。八、申購物品規(guī)定:申購辦公物品或工作需要的工具,須事先填寫物品申購單,行政 審核簽字、總經(jīng)理審批簽字后,由行政和出納統(tǒng)一采購。先到出納處填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理審批簽字,出 納處核對(duì)領(lǐng)款。進(jìn)行招待申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單”,應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息。十、業(yè)務(wù)招待費(fèi)公司級(jí)招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排,財(cái)務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。領(lǐng)用物品(物品:包括電腦、手機(jī)、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品),要妥善保管,責(zé)任落實(shí)個(gè)人,誰領(lǐng)用誰保管,如出現(xiàn)人為損壞,或亂 丟亂放丟失,按價(jià)賠償。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。借款流程:填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對(duì)付款。各部門所需購置的辦公用品,統(tǒng)一到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)用,并辦理領(lǐng)用登記。采購人須填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請(qǐng)購單”,執(zhí)行公司借款流程。必須索要票據(jù)?,F(xiàn)金報(bào)銷需填寫報(bào)銷憑證,按報(bào)銷憑證內(nèi)容,填寫要求及金額。填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)。報(bào)銷單據(jù)不得涂改,粘貼好后請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量粘貼在一塊,并按金額大小排列。三、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求:報(bào)銷單據(jù)填寫要求整潔美觀,不得隨意涂改,每項(xiàng)要求都要填寫清楚。所有的報(bào)銷原始憑證,按要求粘貼在經(jīng)費(fèi)精算書、交通費(fèi)精算書背后,要美觀、不要雜亂,紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼,不能直接粘貼。現(xiàn)金報(bào)銷由財(cái)務(wù)部出納付款,費(fèi)用發(fā)生前借支現(xiàn)金的,由出納根據(jù)《借款單》計(jì)算,在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報(bào)銷憑證,可提交財(cái)務(wù)部門審核報(bào)銷。車輛費(fèi)用:車輛修理費(fèi)、油費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛稅金、驗(yàn)車費(fèi)、駕駛員體檢費(fèi)等車輛費(fèi)用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請(qǐng),總經(jīng)理審批。費(fèi)用申請(qǐng)需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請(qǐng)轉(zhuǎn)帳支票的,填寫《費(fèi)用申請(qǐng)單》由財(cái)務(wù)部審核,總經(jīng)理審批后辦理借款。第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說明,并由經(jīng)辦人及
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