【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件編號:NP403100生效日期:受控編號:密級:秘密版次:修改狀態(tài):總頁數(shù)10正文7附錄3編
2025-08-23 05:24
【摘要】公司2021年度內(nèi)部審計總結(jié)報告根據(jù)總經(jīng)辦部署,財務(wù)部于今年3月-6月期間,對所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計?,F(xiàn)將本次審計的主××要情況匯報總結(jié)如下:一、本次審計的主要范圍本次內(nèi)部審計按照既定方案,對各分公司2021年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解,對分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核,并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中
2024-12-17 12:00
【摘要】論基金管理公司的內(nèi)控體系 近年來,國內(nèi)基金管理公司的風(fēng)險控制日益顯示出其重要意義,并近乎成為基金管理公司的第一要務(wù)?;鸸芾砉镜娘L(fēng)險控制是對公司管理和基金運作中的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、測量、管理和持續(xù)監(jiān)控的過程。對各種風(fēng)險進(jìn)行管理和控制的目的是保護(hù)投資者利益,提高基金管理公司風(fēng)險控制能力和經(jīng)營管理水平,以取信于市場,取信于社會?! 』鸸芾砉局匀绱藦娬{(diào)風(fēng)險
2025-04-18 06:10
【摘要】內(nèi)審資料目錄序號標(biāo)題12009年度內(nèi)審計劃2內(nèi)部質(zhì)量審核任命書3第一次內(nèi)審實施計劃4
2025-04-07 20:17
【摘要】1目的為確保質(zhì)量管理體系能有效運行及持續(xù)改進(jìn),特制訂本程序,以定期或不定期審查質(zhì)量管理體系中各要求事項之實施狀況是否達(dá)到要求。2適用范圍 公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)規(guī)定、事項與實施部門,皆為審核范圍。3職責(zé)和權(quán)限:審核計劃的批準(zhǔn),審核結(jié)果之最終承認(rèn)。審核組長:擬定具體的審核計劃,并主導(dǎo)當(dāng)次的審核全過程活動。:審核之執(zhí)行。:審核后不符合事項的糾正與預(yù)防處理。4術(shù)語
2025-07-09 12:56
【摘要】版次A北京中視紫石文化傳播有限公司程序文件編號:Q/ZS0206修訂狀態(tài)0標(biāo)題:內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁碼:第1頁共3頁1、目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。2、范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3、職責(zé)。
2025-07-07 13:03
【摘要】********有限公司內(nèi)部審核程序文件編號:版次:修改狀態(tài):編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:受控編號:2020
2025-05-12 20:09
【摘要】內(nèi)部質(zhì)量審核員教程第一章概述(一).質(zhì)量審核1.質(zhì)量審核定義:確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排,以及這些安排是否有效地實施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨立的檢查。2.質(zhì)量審核活動的特點:?系統(tǒng)性-正式的、有序的活動?獨立性-審核的獨立性和公正性3.質(zhì)量審核的內(nèi)容:?質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排
2025-06-17 17:34
【摘要】1目的通過審核本公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品、過程的符合性,確保體系、產(chǎn)品、過程持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,完善和提高質(zhì)量管理體系的運行效果及提高和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。2范圍適用于本公司質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核及過程審核。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)公司體系和過程內(nèi)部審核的總體組織和規(guī)劃,負(fù)責(zé)編制審核計劃、組織審核并形成審核報告。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品審核工作并形成審核報告。3.
2025-07-07 12:53
【摘要】----Xx電器集團有限公司內(nèi)部審計指引引言內(nèi)部審計功能對于支持xx電器集團有限公司(以下簡稱"公司")實現(xiàn)其企業(yè)目標(biāo)起著十分關(guān)鍵的作用。內(nèi)部審計所扮演的角色是要確保公司擁有適當(dāng)?shù)钠髽I(yè)管治制度,并確保該制度在公司的整個業(yè)務(wù)體系中能得以有效地執(zhí)行。作為內(nèi)部審計師,我們還考慮了[美國內(nèi)部審計師協(xié)
2025-05-25 20:46
【摘要】----麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動計劃安排表Q/一、審核目的:驗證本公司在全面實施GB/T19001-20xxidtISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)過程中是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和是否具備向第三方申請認(rèn)證的條件。二、審核范圍:GB/T19001-20xxidtISO9001
2025-06-02 08:30
【摘要】相關(guān)條款:條款審核內(nèi)容結(jié)果證 據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當(dāng),由哪個部門負(fù)責(zé);·文件的編號、審批、職責(zé)權(quán)限是否明確規(guī)定;·文件的使用者能否及時得到所需的文件;·文件更改涉及的審批權(quán)限、更改標(biāo)識、作廢文件的處置與更
2025-07-29 22:03
【摘要】內(nèi)部審核控制程序制定:日期審
2025-07-07 14:21
【摘要】----JS/編號:01審核部門:總經(jīng)理審核員:葉挺弟部門經(jīng)理:第1頁共5頁接待人:池小春日期:20xx年04月04日要素內(nèi)
2025-07-13 16:16
【摘要】2023.10.1LGElectronics/品質(zhì)經(jīng)營TeamAUDITGr2023年Qplus品質(zhì)保證體系評價基準(zhǔn)[海外生產(chǎn)法人用]“D”Type(部品)1/39LGElectronics1/13①法人長是否了解質(zhì)量Issue及現(xiàn)況()法人長意見聽取?③品質(zhì)目標(biāo)是
2025-01-06 05:49