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5深究企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作重要性-wenkub

2024-09-11 23 本頁(yè)面
 

【正文】 內(nèi)部審計(jì)工作建設(shè)與實(shí)施,加快企業(yè)對(duì)于內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)已經(jīng)勢(shì)在 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 必行。 1 我國(guó)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀分析 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及經(jīng)濟(jì)危機(jī)的出現(xiàn),促進(jìn)了我國(guó)企業(yè)對(duì)于管理的認(rèn)識(shí),尤其是對(duì)財(cái)務(wù)管理、成本管理等方面的理解更加深刻。如何在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,提高企業(yè)生存能力及發(fā)展空間成為了目前我國(guó)企業(yè)面臨的最大問(wèn)題。加強(qiáng)企業(yè)管理能力的提升、加強(qiáng)企業(yè)成本控制、加快企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系的建設(shè)無(wú)疑成為解決企業(yè)這一問(wèn)題的關(guān)鍵。各企業(yè)也都開(kāi)始積極實(shí)施管理體系的建設(shè)與完善,但是對(duì)于內(nèi)部審計(jì)工作的重要性仍沒(méi)有足夠重視。 2 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作重要性分析 內(nèi)部審計(jì)工作 —— 降低企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失 內(nèi)部審計(jì)工作是對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合理性、效益性以及反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資產(chǎn)的真實(shí)性進(jìn)行審核、監(jiān)督和評(píng)價(jià)性活動(dòng)。并且通過(guò)內(nèi)部審計(jì)人員在企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)過(guò)程中的工作,將合同履行過(guò)程中的糾紛因素排除,減少糾紛發(fā)生幾率,降低企業(yè)不必要損失的出現(xiàn)。內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施,通過(guò)財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)信息分析、財(cái)務(wù)管理審查等方式,對(duì)企業(yè)資金使用去向、資金使用合理性等進(jìn)行審核檢查,維護(hù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。而且,在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中,由于審計(jì)工作與獎(jiǎng)懲制度掛
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