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大唐黑龍江發(fā)電有限公司風險控制管理辦法-wenkub

2022-09-02 22:31:18 本頁面
 

【正文】 效率和效果、增強財務報告可靠性、保證法律法規(guī)遵循性的目標。(三)符合性原則。依據國家有關法律法規(guī),結合集團公司和省公司有關管理制度進行風險控制。[ 錄入者:財務部 | 時間:20091013 16:35:34 | 作者: | 來源: | 瀏覽:211次 ] 第一條 風險控制目的根據《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制規(guī)范》、《企業(yè)國有資產監(jiān)督管理暫行條例》、《中央企業(yè)內部審計管理暫行辦法》及國家有關法律法規(guī),借鑒國際先進風險管理理念,結合中國大唐集團公司(以下簡稱集團公司)《中國大唐集團公司風險控制管理辦法》和《中國大唐集團公司關于進一步加強財務風險管控工作的若干意見》的要求,建立以業(yè)務流程為對象的風險控制管理體系,達到完善和優(yōu)化大唐黑龍江發(fā)電有限公司內部控制,增強風險防范能力的目的。(二)完整性原則。在省公司財務管理體系的基礎上,根據省公司的實際情況,建立符合實際的風險控制管理體系。第五條 風險控制的內容風險分為經營風險和財務風險。(二)投資管理風險:投資決策管理風險、投資收益管理風險、投資減值管理風險、年度投資計劃管理風險。(六)擔保管理風險:對外擔保風險、擔保資格和權限管理風險。(十)固定資產管理風險:資產轉固風險、日常管理風險、固定資產評估風險、固定資產減值準備風險。(十四)產權管理風險:登記管理風險、轉讓管理風險、收益管理風險。(二)理順和完善財務風險管控體制和運行機制,明確風險點,落實責任制,積極開展財務風險全面管控工作。財務風險管控應在全面管控的基礎上,重點管控企業(yè)經營虧損風險和在資金籌集、資金管理和資金運用過程中的資金管理風險和投資并購管理風險。各單位應從實際出發(fā)建立健全與本企業(yè)發(fā)生財務風險范圍、程度、水平等相適應的制度管理體系、組織保障體系和監(jiān)督檢查體系,并隨著情況的變化及時調整。(五)各單位要對財務風險實行動態(tài)管理,結合企業(yè)實際的內外部環(huán)境、政策情況,定期或不定期實施風險辨識、分析、評價,以便對新的風險和原有風險的變化重新評估,落實和修正管控措施;并于每年度終了對本企業(yè)財務風險進行全面評估,形成專題報告,報上級單位備案。,科學合理地安排資金到位時
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