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正文內(nèi)容

【企業(yè)制度】祥影科技深圳有限公司-wenkub

2023-04-29 13:29:45 本頁面
 

【正文】 財務(wù)部各壹份,該部門存檔壹份,以掌握物品銷售資金回收狀況。 ,應(yīng)簽訂銷售合同,明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,由辦公室負(fù)責(zé)匯總,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一購買(專用物品除外)。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。 物品購銷合同(協(xié)議與技術(shù)要求)必須由銷售部(國際或國內(nèi),以下統(tǒng)一簡稱銷售部)或技術(shù)開發(fā)部指定人員簽訂。 本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項,如因總經(jīng)理出差期間,均由董事長審批。 憑證金額:必須與原始憑證相符。 記賬憑證的內(nèi)容及填制要求: 憑證日期:一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的日期填列。 自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。收回款項時 應(yīng)另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。需入庫的 物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同 驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。 原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容: 憑證名稱; 填制憑證的日期; 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名; 經(jīng)辦人的簽名或蓋單; 接受憑證的單位名稱; 經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容; 數(shù)量、單價和金額; 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》 和實施細(xì)則的規(guī)定。 對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出,財務(wù)不予報銷。會計根據(jù)內(nèi)容填寫 齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款 人必須在付款憑證上簽字。 員工探親路費的規(guī)定 員工探親費不予報銷,采取補貼包干的辦法執(zhí)行。 出差人員無住宿費用時,則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補助。 膳食費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的費用。 ,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通 費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租 車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方 可報銷。 出差地點區(qū)分為1類區(qū),2類區(qū),港澳臺地區(qū)三種,即: 二類區(qū):特區(qū)、上海、北京、廣州等地; 一類區(qū):除二類區(qū)以外的地區(qū)。 員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”(見附表1),并按規(guī)定程度報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。 會計主管崗位工作標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………19 178。 固定資產(chǎn)管理制度………………………………………………13 178。祥影科技(深圳)有限公司 財 務(wù) 管 理 制 度 選 編 祥影科技(深圳)有限公司 中國區(qū)市場銷售部 目錄 178。 現(xiàn)金管理制度……………………………………………………16 178。 出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………22 附表1:請購單………………………………………………25 附表2:員工因公出差申請單………………………………26 附表3:員工出租車票報銷審批單…………………………27 附表4:餐費報銷申請單……………………………………27 附表5:開具發(fā)票申請單……………………………………28 財務(wù)報銷管理制度 為了加強公司的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。 員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。 出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天) 職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū) 一般人員 首日 10080 首日 150120 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管、工程師級 首日 150130 首日 220170 400HKD 部門經(jīng)理級 首日 250200 首日 300250 500HKD 公司副總經(jīng)理級 250 300 600HKD 出差補助標(biāo)準(zhǔn) 員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。 員工在本市內(nèi)出差,只報銷公交車票公交車票除二人及以 上同行外均不得連號。 通訊費以郵局憑證報銷。 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的, 財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費,待報銷時再行支 付。補貼標(biāo)準(zhǔn)詳見《員 工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。 公司預(yù)付款項,必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經(jīng)財務(wù) 審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不 得編制付款憑證,也不得付款。
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