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內(nèi)部審計(jì)職責(zé)及權(quán)限-wenkub

2023-04-28 01:07:00 本頁(yè)面
 

【正文】 任。   第十八條、保證活動(dòng)是為了對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和治理過程進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)而客觀地審查證據(jù)的行為。   審計(jì)部應(yīng)該考慮將要提供的咨詢服務(wù)的類別,并為每種咨詢業(yè)務(wù)制定專門的政策或程序:   正式的咨詢服務(wù)。參加為維護(hù)營(yíng)運(yùn)而建立的小組,或?yàn)闈M足特別要求提供臨時(shí)幫助而建立的小組。   第二十二條、為有效地履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé),董事會(huì)授予內(nèi)部審計(jì)如下權(quán)限:   (一)審計(jì)部可以根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度審計(jì)計(jì)劃,在職責(zé)范圍內(nèi),自主確定審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)對(duì)象; ?。ǘ粚徲?jì)部可根據(jù)需要委派審計(jì)人員對(duì)有關(guān)單位或特定的事項(xiàng)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。公司其他部門、各下屬公司召開財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、管理等工作會(huì)議,重要合同、協(xié)議的洽談與簽訂,應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)審計(jì)部參加。但明知信息不屬實(shí)或故意無(wú)視其真實(shí)性或錯(cuò)誤性而向內(nèi)部審計(jì)提供的,將不影響公司有關(guān)內(nèi)部舉報(bào)政策中的有關(guān)措施;  ?。ㄊ﹥?nèi)部審計(jì)在履行職責(zé)過程中,對(duì)被審計(jì)單位的下列行為,有權(quán)作出制止的決定,提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的建議,并報(bào)告公司董事會(huì)和管理層:   阻撓、妨礙審計(jì)工作的行為;   轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)以及其他與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料;   截留、挪用公司資金,轉(zhuǎn)移、隱匿、侵占公司財(cái)產(chǎn)行為;   其他違反公司內(nèi)部規(guī)章、侵害公司經(jīng)濟(jì)利益的行為。了解基本情況
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